| Eingang |
Lieferant / Kunde |
Dokumententyp |
Dokum. Datum |
Dok. Nummer |
A Nummer |
N Summe |
B Summe |
S Summe |
Wiederv.
| Erl. Datum |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251106 | 250733266 | 493,82 € | 587,65 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251105 | 259392742 | 247,17 € | 294,13 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251104 | 250764683 | 257,20 € | 306,07 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251103 | 259353038 | 362,50 € | 431,38 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251102 | 259353041 | 362,50 € | 431,38 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251101 | 259342976 | 365,34 € | 434,75 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251100 | 259393270 | 384,16 € | 457,15 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251099 | 250808178 | 683,35 € | 683,35 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251098 | 259354137 | 98,36 € | 117,05 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251097 | 259356807 | 185,54 € | 220,79 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251096 | 259344625 | 540,17 € | 540,17 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251095 | 259322712 | 453,19 € | 539,30 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251094 | 259322712 | -379,90 € | -452,08 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251093 | 259322712 | 379,90 € | 452,08 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251092 | 259326544 | 280,20 € | 333,44 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251091 | 259421009 | 215,75 € | 256,74 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251090 | 259398972 | 174,00 € | 207,06 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251089 | 250747628 | 235,93 € | 280,76 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251088 | 250747589 | 235,93 € | 280,76 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251087 | 259412385 | 280,70 € | 334,03 € | | 26.10.2025 | |
| 26.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2025 | 20251086 | 250735084 | 397,00 € | 472,43 € | | 26.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251085 | 259424486 | 266,53 € | 317,17 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251084 | 259399493 | 174,00 € | 207,06 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251083 | 250744486 | 139,80 € | 166,36 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251082 | 259392917 | 242,17 € | 288,18 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251081 | 259394960 | 247,17 € | 294,13 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251080 | 250748189 | 363,94 € | 433,09 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251079 | 250753861 | 162,75 € | 193,67 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251078 | 259441363 | 387,00 € | 460,53 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251077 | 250744546 | 187,88 € | 223,58 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251076 | 259363115 | 253,43 € | 301,58 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251075 | 259392998 | 174,00 € | 207,06 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251074 | 259369790 | 281,45 € | 334,93 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251073 | 259375663 | 89,50 € | 106,51 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251072 | 259414206 | 210,17 € | 250,10 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251071 | 259501017 | 257,20 € | 306,07 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251070 | 259334154 | 487,83 € | 580,52 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251069 | 259335834 | 362,50 € | 431,38 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251068 | 259335835 | 362,50 € | 431,38 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251067 | 259351362 | 196,92 € | 234,33 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251066 | 259363158 | 222,33 € | 264,57 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251065 | 259314862 | 302,44 € | 359,90 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251064 | 259378731 | 161,88 € | 192,64 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251063 | 259369428 | 198,60 € | 236,33 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251062 | 259382595 | 199,54 € | 237,45 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251061 | 259389842 | 149,75 € | 178,20 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251060 | 259355664 | 360,34 € | 428,80 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251059 | 259360402 | 175,50 € | 208,85 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251058 | 259399277 | 275,46 € | 327,80 € | | 25.10.2025 | |
| 25.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.10.2025 | 20251057 | 250808646 | 619,12 € | 619,12 € | | 25.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251056 | 250806758 | 245,08 € | 291,65 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251055 | 259336909 | 235,05 € | 279,71 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251054 | 259517753 | 264,90 € | 315,23 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251053 | 250813016 | 1115,09 € | 1115,09 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251052 | 259416638 | 527,08 € | 527,08 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251051 | 259416638 | -527,08 € | -627,23 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251050 | 259416638 | 527,08 € | 627,23 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251049 | 250761989 | 440,75 € | 524,49 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251048 | 250753375 | 520,32 € | 520,32 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251047 | 250753375 | -520,32 € | -619,18 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251046 | 250753375 | 520,32 € | 619,18 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251045 | 250748201 | 456,92 € | 543,73 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251044 | 250848024 | 332,99 € | 396,26 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251043 | 259506701 | 188,32 € | 224,10 € | | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2025 | 20251042 | 259515019 | 226,98 € | 270,11 € | | 24.10.2025 | |
| 22.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.10.2025 | 20251041 | 259656627 | 963,43 € | 963,43 € | | 22.10.2025 | |
| 20.10.2025 | DK Service | Kundenrechnung | 20.10.2025 | 20251040 | DKService14.2025 | 1316,57 € | 1566,72 € | | 20.10.2025 | |
| 20.10.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 20.10.2025 | 20251039 | 10317.003.02093 | 630,83 € | 750,69 € | | 20.10.2025 | |
| 20.10.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 20.10.2025 | 20251038 | 10317.003.02092 | 764,18 € | 909,37 € | | 20.10.2025 | |
| 20.10.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 20.10.2025 | 20251037 | 10317.003.02438 | 986,71 € | 1174,18 € | | 20.10.2025 | |
| 20.10.2025 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 20.10.2025 | 20251036 | 386.RA216172 | 32,13 € | 38,23 € | | 20.10.2025 | |
| 20.10.2025 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 20.10.2025 | 20251035 | 386.RA216171 | 109,00 € | 129,71 € | | 20.10.2025 | |
| 20.10.2025 | PG Invest. Company 50 S.à.r.I. | Kundenrechnung | 20.10.2025 | 20251034 | A.7001.RA216163 | 149,13 € | 177,46 € | | 20.10.2025 | |
| 20.10.2025 | Phoenix Spree Gottlieb GmbH | Kundenrechnung | 20.10.2025 | 20251033 | A.5000.RA216082 | 228,25 € | 271,62 € | | 20.10.2025 | |
| 20.10.2025 | Phoenix Spree Gottlieb GmbH | Kundenrechnung | 20.10.2025 | 20251032 | A.5000.RA216021 | 237,50 € | 282,63 € | | 20.10.2025 | |
| 20.10.2025 | Hausverwaltung Jacob GmbH & Co. MOSTRA Grundstücks | Kundenrechnung | 20.10.2025 | 20251031 | RA045200 | 108,55 € | 129,17 € | | 20.10.2025 | |
| 17.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.10.2025 | 20251030 | 259460601 | 266,68 € | 317,35 € | | 17.10.2025 | |
| 17.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.10.2025 | 20251029 | 259494019 | 149,75 € | 178,20 € | | 17.10.2025 | |
| 17.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.10.2025 | 20251028 | 259452673 | 149,75 € | 178,20 € | | 17.10.2025 | |
| 17.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.10.2025 | 20251027 | 259378526 | 220,98 € | 262,97 € | | 17.10.2025 | |
| 17.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.10.2025 | 20251026 | 250726359 | 149,75 € | 178,20 € | | 17.10.2025 | |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251025 | 259415232 | 161,88 € | 192,64 € | | 15.10.2025 | |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251024 | 250670540 | 711,25 € | 711,25 € | | 15.10.2025 | |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251023 | 259409685 | 149,75 € | 178,20 € | | 15.10.2025 | 22.10.2025 |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251022 | 259382755 | 126,25 € | 150,24 € | | 15.10.2025 | |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251021 | 259484254 | 77,00 € | 91,63 € | | 15.10.2025 | 22.10.2025 |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251020 | 259443445 | 174,00 € | 207,06 € | | 15.10.2025 | 22.10.2025 |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251019 | 259406937 | 201,38 € | 239,64 € | | 15.10.2025 | 22.10.2025 |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251018 | 259409929 | 236,83 € | 281,83 € | | 15.10.2025 | 22.10.2025 |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251017 | 259406769 | 257,20 € | 306,07 € | | 15.10.2025 | 22.10.2025 |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251016 | 259410110 | 257,20 € | 306,07 € | | 15.10.2025 | 22.10.2025 |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251015 | 259414757 | 270,46 € | 321,85 € | | 15.10.2025 | 22.10.2025 |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251014 | 259433371 | 246,04 € | 292,79 € | | 15.10.2025 | 22.10.2025 |
| 15.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.10.2025 | 20251013 | 259457855 | 335,40 € | 399,13 € | | 15.10.2025 | 22.10.2025 |
| 14.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.10.2025 | 20251012 | 250690041 | 101,25 € | 120,49 € | | 14.10.2025 | 22.10.2025 |
| 14.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.10.2025 | 20251011 | 250686589 | 273,69 € | 325,69 € | | 14.10.2025 | 22.10.2025 |
| 14.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.10.2025 | 20251010 | 250683016 | 245,19 € | 291,78 € | | 14.10.2025 | 22.10.2025 |
| 14.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.10.2025 | 20251009 | 250687144 | 72,75 € | 86,57 € | | 14.10.2025 | 22.10.2025 |
| 14.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.10.2025 | 20251008 | 250683368 | 201,92 € | 240,28 € | | 14.10.2025 | 22.10.2025 |
| 14.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.10.2025 | 20251007 | 250690020 | 149,75 € | 178,20 € | | 14.10.2025 | 22.10.2025 |
| 14.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.10.2025 | 20251006 | 259492379 | 235,05 € | 279,71 € | | 14.10.2025 | 22.10.2025 |
| 14.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.10.2025 | 20251005 | 259382342 | 264,94 € | 315,28 € | | 14.10.2025 | 22.10.2025 |
| 14.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.10.2025 | 20251004 | 259394609 | 602,02 € | 602,02 € | | 14.10.2025 | 22.10.2025 |
| 14.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.10.2025 | 20251003 | 259371831 | 580,08 € | 580,08 € | | 14.10.2025 | |
| 13.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2025 | 20251002 | 259598795 | 1535,41 € | 1535,41 € | | 13.10.2025 | 22.10.2025 |
| 13.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2025 | 20251001 | 259598795 | -1422,03 € | -1422,03 € | | 13.10.2025 | 22.10.2025 |
| 13.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2025 | 20251000 | 259598795 | 1422,03 € | 1422,03 € | | 13.10.2025 | 22.10.2025 |
| 13.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2025 | 20250999 | 259381169 | 377,46 € | 449,18 € | | 13.10.2025 | |
| 13.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2025 | 20250998 | 259382980 | 292,83 € | 348,47 € | | 13.10.2025 | |
| 13.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2025 | 20250997 | 259372872 | 483,44 € | 575,29 € | | 13.10.2025 | 20.10.2025 |
| 13.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2025 | 20250996 | 250779062 | 594,10 € | 594,10 € | | 13.10.2025 | 20.10.2025 |
| 13.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2025 | 20250995 | 259493238 | 375,26 € | 446,56 € | | 13.10.2025 | |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250994 | 259473737 | 390,25 € | 464,40 € | | 10.10.2025 | |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250993 | 250732998 | 497,04 € | 591,48 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250992 | 250533478 | 735,54 € | 735,54 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250991 | 259488120 | 174,00 € | 207,06 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250990 | 259379601 | 87,68 € | 104,34 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250989 | 259379597 | 366,78 € | 436,47 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250988 | 259379593 | 366,78 € | 436,47 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250987 | 259491369 | 198,25 € | 235,92 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250986 | 259403246 | 98,36 € | 117,05 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250985 | 259403248 | 98,36 € | 117,05 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250984 | 259403247 | 98,36 € | 117,05 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250983 | 259403249 | 98,36 € | 117,05 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250982 | 259392146 | 239,90 € | 285,48 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250981 | 259378497 | 777,80 € | 777,80 € | | 10.10.2025 | 22.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250980 | 250789965 | 442,81 € | 526,94 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 10.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.10.2025 | 20250979 | 250795472 | 380,31 € | 452,57 € | | 10.10.2025 | 20.10.2025 |
| 09.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.10.2025 | 20250978 | 259425713 | 149,75 € | 178,20 € | | 09.10.2025 | 20.10.2025 |
| 08.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.10.2025 | 20250977 | 259485334 | 476,38 € | 566,89 € | | 08.10.2025 | 20.10.2025 |
| 08.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.10.2025 | 20250976 | 250617888 | 172,00 € | 204,68 € | | 08.10.2025 | 20.10.2025 |
| 08.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.10.2025 | 20250975 | 250686600 | 499,81 € | 594,77 € | | 08.10.2025 | 20.10.2025 |
| 06.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250974 | 259369800 | 300,84 € | 358,00 € | | 06.10.2025 | 10.10.2025 |
| 06.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250973 | 259473344 | 275,46 € | 327,80 € | | 06.10.2025 | 10.10.2025 |
| 06.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250972 | 259409518 | 609,21 € | 609,21 € | | 06.10.2025 | 10.10.2025 |
| 06.10.2025 | Estate twentyrwo GmbH | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250971 | RA045160 | 378,30 € | 450,18 € | | 06.10.2025 | |
| 06.10.2025 | GdWE Halskestr. 3 12167 Berlin | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250970 | W908.RA215485 | 269,63 € | 320,86 € | | 06.10.2025 | |
| 06.10.2025 | Berlino Invest Limited | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250969 | A.1107.RA210936 | 837,25 € | 996,33 € | | 06.10.2025 | 23.10.2025 |
| 06.10.2025 | Phoenix Spree Property Fund ltd. & Co KG | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250968 | A.1037.RA214883 | 205,38 € | 244,40 € | | 06.10.2025 | 23.10.2025 |
| 06.10.2025 | Schramm HV GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250967 | RA044897 | 97,25 € | 115,73 € | | 06.10.2025 | |
| 06.10.2025 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250966 | A.1214.RA213296 | -335,75 € | -399,54 € | | 06.10.2025 | |
| 06.10.2025 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250965 | A.1214.RA213296 | 432,13 € | 514,23 € | | 06.10.2025 | 23.10.2025 |
| 06.10.2025 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250964 | A.1214.RA213296 | 335,75 € | 399,54 € | | 06.10.2025 | |
| 06.10.2025 | Phoenix Spree Deutschland VII Ltd. | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250963 | A.2709.RA213454 | 352,81 € | 419,84 € | | 06.10.2025 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | Phoenix Spree Deutschland VII Ltd. | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250962 | A.2717.RA213124 | 208,45 € | 248,06 € | | 06.10.2025 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 06.10.2025 | 20250961 | A.1204.RA212113 | 494,13 € | 588,01 € | | 06.10.2025 | |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250960 | 259612051 | 885,41 € | 885,41 € | | 05.10.2025 | 20.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250959 | 250683852 | 198,25 € | 235,92 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250958 | 250682116 | 304,03 € | 361,80 € | | 05.10.2025 | 20.10.2025 |
| 05.10.2025 | Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250957 | 0936.4513110869.g | 14175,55 € | 16868,90 € | | 19.10.2025 | 20.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250956 | 259449846 | 174,00 € | 207,06 € | | 05.10.2025 | |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250955 | 259454192 | 411,25 € | 489,39 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250954 | 259444022 | 200,04 € | 238,05 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250953 | 259450133 | 273,65 € | 325,64 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250952 | 250706973 | 208,39 € | 247,98 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250951 | 259424842 | 161,88 € | 192,64 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250950 | 259450817 | 159,49 € | 189,79 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250949 | 259415800 | 113,75 € | 135,36 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250948 | 259428745 | 371,03 € | 441,53 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250947 | 259446779 | 199,96 € | 237,95 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250946 | 259428743 | 199,96 € | 237,95 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250945 | 259428412 | 161,29 € | 191,94 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250944 | 250690796 | 199,01 € | 236,82 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250943 | 259421652 | 228,33 € | 271,71 € | | 05.10.2025 | |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250942 | 259421652 | -188,32 € | -224,10 € | | 05.10.2025 | |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250941 | 259421652 | 188,32 € | 224,10 € | | 05.10.2025 | |
| 05.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.10.2025 | 20250940 | 259418926 | 264,94 € | 315,28 € | | 05.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250939 | 259422030 | 352,58 € | 419,57 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250938 | 259420125 | 106,28 € | 126,47 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250937 | 259427723 | 106,28 € | 126,47 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250936 | 259440750 | 124,88 € | 148,61 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250935 | 259453341 | 138,00 € | 164,22 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250934 | 259451264 | 234,10 € | 278,58 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250933 | 259461262 | 398,46 € | 474,17 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250932 | 259426758 | 149,75 € | 178,20 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250931 | 259464784 | 263,11 € | 313,10 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250930 | 259439311 | 121,45 € | 144,53 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250929 | 259436685 | 122,61 € | 145,91 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250928 | 259436686 | 307,70 € | 366,16 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250927 | 259438047 | 235,05 € | 279,71 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250926 | 259440735 | 330,98 € | 393,87 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250925 | 259427489 | 374,62 € | 445,80 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250924 | 259427808 | 377,46 € | 449,18 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250923 | 259444672 | 174,00 € | 207,06 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250922 | 259416203 | 164,79 € | 196,10 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250921 | 259422416 | 161,88 € | 192,64 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250920 | 259407467 | 308,40 € | 367,00 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250919 | 250737101 | 24,25 € | 28,86 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 04.10.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.10.2025 | 20250918 | 250737087 | 311,90 € | 371,16 € | | 04.10.2025 | 10.10.2025 |
| 03.10.2025 | easybell GmbH | Betriebskosten | 03.10.2025 | R2025503246092 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.12.2024 | 06.10.2025 |
| 02.10.2025 | SKS-Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 02.10.2025 | 246486 | | 118,00 € | 140,42 € | | 01.12.2024 | 06.10.2025 |
| 01.10.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 01.10.2025 | 5008262296 | | 18,43 € | 21,93 € | 21,27 € | 15.10.2025 | 06.10.2025 |
| 01.10.2025 | vodafone | Betriebskosten | 01.10.2025 | 121758318962 | | 64,68 € | 76,97 € | | 01.12.2024 | 10.10.2025 |
| 30.09.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.09.2025 | 458580790 | | 858,89 € | 1022,08 € | 991,42 € | 30.10.2025 | |
| 30.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.09.2025 | 20250917 | 259480884 | 206,91 € | 246,22 € | | 30.09.2025 | 09.10.2025 |
| 30.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.09.2025 | 20250916 | 259473956 | 161,88 € | 192,64 € | | 30.09.2025 | 09.10.2025 |
| 30.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.09.2025 | 20250915 | 259479849 | 159,48 € | 189,78 € | | 30.09.2025 | 09.10.2025 |
| 30.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.09.2025 | 20250914 | 259476493 | 64,88 € | 77,21 € | | 30.09.2025 | 09.10.2025 |
| 30.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.09.2025 | 20250913 | 259417027 | 161,88 € | 192,64 € | | 30.09.2025 | 09.10.2025 |
| 29.09.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 29.09.2025 | 9008237511 | | 37,99 € | 45,21 € | 43,85 € | 13.10.2025 | |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250912 | 259478745 | 360,34 € | 428,80 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250911 | 259461380 | 246,30 € | 293,10 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250910 | 259409654 | 240,93 € | 286,71 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250909 | 250676415 | 536,46 € | 536,46 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250908 | 259437269 | 263,34 € | 313,37 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250907 | 259412272 | 227,77 € | 271,05 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250906 | 259418419 | 296,54 € | 352,88 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250905 | 259405797 | 239,90 € | 285,48 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250904 | 259405721 | 275,31 € | 327,62 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250903 | 259419284 | 149,75 € | 178,20 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250902 | 259479111 | 118,38 € | 140,87 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250901 | 259410908 | 213,93 € | 254,58 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250900 | 259410377 | 236,83 € | 281,83 € | | 27.09.2025 | |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250899 | 259428038 | 251,04 € | 298,74 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250898 | 259409810 | 330,98 € | 393,87 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250897 | 250695113 | 293,95 € | 349,80 € | | 27.09.2025 | 09.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250896 | 259423327 | 235,05 € | 279,71 € | | 27.09.2025 | 03.10.2025 |
| 27.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2025 | 20250895 | 259393341 | 411,80 € | 490,04 € | | 27.09.2025 | 09.10.2025 |
| 25.09.2025 | tanken | Tanken | 25.09.2025 | 8878 | | 72,70 € | 86,51 € | | 01.12.2024 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | | Tanken | 25.09.2025 | 87586 | | 100,01 € | 119,01 € | | 01.12.2024 | 29.09.2025 |
| 25.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.09.2025 | 20250894 | 259500547 | 492,55 € | 586,13 € | | 25.09.2025 | 03.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250893 | 259456920 | 213,68 € | 254,28 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250892 | 259459337 | 146,36 € | 174,17 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250891 | 259472047 | 343,67 € | 408,97 € | | 23.09.2025 | 09.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250890 | 259487526 | 101,25 € | 120,49 € | | 23.09.2025 | 10.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250889 | 259486355 | 218,61 € | 260,15 € | | 23.09.2025 | 09.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250888 | 250675823 | -287,12 € | -341,67 € | | 23.09.2025 | |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250887 | 250675823 | 287,12 € | 341,67 € | | 23.09.2025 | |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250886 | 259486952 | 252,05 € | 299,94 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250885 | 259464785 | 169,95 € | 202,24 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250884 | 259749328 | 417,49 € | 496,81 € | | 23.09.2025 | 09.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250883 | 259464566 | 375,52 € | 446,87 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250882 | 259457497 | 223,79 € | 266,31 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250881 | 259454663 | 192,20 € | 228,72 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250880 | 259469829 | 197,26 € | 234,74 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250879 | 259459286 | 360,34 € | 428,80 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250878 | 259452584 | 263,34 € | 313,37 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 23.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.09.2025 | 20250877 | 259516608 | 266,73 € | 317,41 € | | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
| 17.09.2025 | tanken | Tanken | 17.09.2025 | 8489/005/00002 | | 58,83 € | 70,01 € | | 01.12.2024 | 19.09.2025 |
| 15.09.2025 | | Werkzeuge | 15.09.2025 | DE5029F0CHSA7I | | 17,39 € | 20,70 € | | 01.12.2024 | 17.09.2025 |
| 15.09.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.09.2025 | 458480802 | | 544,09 € | 647,47 € | 628,05 € | 15.10.2025 | |
| 15.09.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.09.2025 | 458474466 | | 111,00 € | 132,09 € | 128,13 € | 15.10.2025 | |
| 11.09.2025 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 11.09.2025 | 41117276012661 | | 99,17 € | 118,01 € | | 01.12.2024 | 23.09.2025 |
| 10.09.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 10.09.2025 | 9007887973 | | 886,49 € | 1054,92 € | 1023,27 € | 24.09.2025 | 15.09.2025 |
| 09.09.2025 | | Tanken | 09.09.2025 | 1806 | | 100,84 € | 120,00 € | | 01.12.2024 | 12.09.2025 |
| 04.09.2025 | easybell GmbH | Betriebskosten | 04.09.2025 | R2025503188476 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.12.2024 | 15.09.2025 |
| 02.09.2025 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 02.09.2025 | R011026682 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.12.2024 | 08.09.2025 |
| 02.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.09.2025 | 20250876 | 259463957 | 217,65 € | 259,00 € | | 02.09.2025 | 10.09.2025 |
| 02.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.09.2025 | 20250875 | 259468862 | 315,34 € | 375,25 € | | 02.09.2025 | 15.09.2025 |
| 02.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.09.2025 | 20250874 | 259463725 | 235,05 € | 279,71 € | | 02.09.2025 | 10.09.2025 |
| 02.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.09.2025 | 20250873 | 250661673 | 149,75 € | 178,20 € | | 02.09.2025 | 10.09.2025 |
| 01.09.2025 | JET Tankstelle | Tanken | 01.09.2025 | 89877 | | 48,35 € | 57,54 € | | 01.12.2024 | |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250872 | 250626763 | 1152,06 € | 1152,06 € | | 01.09.2025 | 10.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250871 | 259487078 | 239,90 € | 285,48 € | | 01.09.2025 | 10.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250870 | 259471040 | 151,14 € | 179,86 € | | 01.09.2025 | 10.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250869 | 259485720 | 258,34 € | 307,42 € | | 01.09.2025 | 10.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250868 | 259474581 | 258,34 € | 307,42 € | | 01.09.2025 | 10.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250867 | 259485836 | 258,34 € | 307,42 € | | 01.09.2025 | 10.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250866 | 259470931 | 223,57 € | 266,05 € | | 01.09.2025 | 10.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250865 | 259472412 | 243,23 € | 289,44 € | | 01.09.2025 | 15.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250864 | 250675823 | 296,24 € | 352,53 € | | 01.09.2025 | 05.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250863 | 250629349 | 805,75 € | 805,75 € | | 01.09.2025 | 10.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250862 | 259476851 | 245,08 € | 291,65 € | | 01.09.2025 | 10.09.2025 |
| 01.09.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.09.2025 | 20250861 | 259459220 | 375,97 € | 447,40 € | | 01.09.2025 | 10.09.2025 |
| 31.08.2025 | Diverse | Betriebskosten | 31.08.2025 | B851304996 | | 5,03 € | 5,99 € | | 01.12.2024 | 29.09.2025 |
| 29.08.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 29.08.2025 | 458390804 | | 1656,36 € | 1971,07 € | 1911,94 € | 28.09.2025 | 15.09.2025 |
| 29.08.2025 | Fyrst Bank | Betriebskosten | 29.08.2025 | 2025-08-29 | | 10,00 € | 10,00 € | | 01.12.2024 | 29.08.2025 |
| 29.08.2025 | vodafone | Betriebskosten | 29.08.2025 | 121689745937 | | 64,68 € | 76,97 € | | 01.12.2024 | 08.09.2025 |
| 28.08.2025 | SKS-Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 28.08.2025 | 245577 | | 2499,00 € | 2973,81 € | | 01.12.2024 | 15.09.2025 |
| 28.08.2025 | Circle K Deutschland GmbH | Tanken | 28.08.2025 | 03382 | | 76,75 € | 91,33 € | | 01.12.2024 | |
| 27.08.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 27.08.2025 | 9007589131 | | 1553,44 € | 1848,59 € | 1793,13 € | 10.09.2025 | |
| 25.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.08.2025 | 20250860 | 259473654 | 434,61 € | 517,19 € | | 25.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250859 | 259482654 | 407,39 € | 484,79 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250858 | 259482654 | -389,44 € | -463,43 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250857 | 259482654 | 389,44 € | 463,43 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250856 | 259504405 | 452,20 € | 538,12 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250855 | 259500232 | 322,35 € | 383,60 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250854 | 250637317 | 138,75 € | 165,11 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250853 | 250637295 | 126,25 € | 150,24 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250852 | 250637288 | 376,48 € | 448,01 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250851 | 250637271 | 370,52 € | 440,92 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250850 | 250637256 | 287,70 € | 342,36 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250849 | 250637241 | 130,50 € | 155,30 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250848 | 250637218 | -287,35 € | -341,95 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250847 | 250637218 | 424,98 € | 505,73 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250846 | 250637218 | 287,35 € | 341,95 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250845 | 259518590 | 280,11 € | 333,33 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250844 | 250617966 | 64,88 € | 77,21 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250843 | 259492173 | 213,35 € | 253,89 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250842 | 259530489 | 364,70 € | 433,99 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250841 | 259539245 | 323,96 € | 385,51 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250840 | 250594736 | 198,25 € | 235,92 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250839 | 259530081 | 262,10 € | 311,90 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250838 | 250495844 | 166,88 € | 198,59 € | | 24.08.2025 | 03.09.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250837 | 259535564 | 174,00 € | 207,06 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250836 | 259522596 | 219,70 € | 261,44 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 24.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.08.2025 | 20250835 | 259566183 | 235,95 € | 280,78 € | | 24.08.2025 | 29.08.2025 |
| 23.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.08.2025 | 20250834 | 250586886 | 260,92 € | 310,49 € | | 23.08.2025 | 29.08.2025 |
| 23.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.08.2025 | 20250833 | 259540815 | 526,50 € | 526,50 € | | 23.08.2025 | 29.08.2025 |
| 23.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.08.2025 | 20250832 | 259561808 | 579,24 € | 579,24 € | | 23.08.2025 | 29.08.2025 |
| 23.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.08.2025 | 20250831 | 259521655 | 225,41 € | 268,24 € | | 23.08.2025 | 29.08.2025 |
| 23.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.08.2025 | 20250830 | 259512380 | 503,43 € | 503,43 € | | 23.08.2025 | 29.08.2025 |
| 23.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.08.2025 | 20250829 | 259478844 | 161,88 € | 192,64 € | | 23.08.2025 | 29.08.2025 |
| 23.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.08.2025 | 20250828 | 259497497 | 245,08 € | 291,65 € | | 23.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250827 | 259483573 | 149,75 € | 178,20 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250826 | 259476868 | 407,66 € | 485,12 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250825 | 259499601 | 198,25 € | 235,92 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250824 | 259482134 | 98,36 € | 117,05 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250823 | 259479137 | 315,44 € | 375,37 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250822 | 259479136 | 315,44 € | 375,37 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250821 | 259479139 | 315,44 € | 375,37 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250820 | 259479105 | 188,01 € | 223,73 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250819 | 250639795 | 222,50 € | 264,78 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250818 | 259498527 | 109,04 € | 129,76 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250817 | 259500859 | 87,68 € | 104,34 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 22.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2025 | 20250816 | 259489454 | 188,01 € | 223,73 € | | 22.08.2025 | 29.08.2025 |
| 21.08.2025 | tanken | Tanken | 21.08.2025 | 6321/003/00002 | | 38,63 € | 45,97 € | | 01.12.2024 | 22.08.2025 |
| 20.08.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 20.08.2025 | 9007478407 | | 629,64 € | 749,27 € | 726,79 € | 03.09.2025 | 15.09.2025 |
| 19.08.2025 | tanken | Tanken | 19.08.2025 | 5281/009/00002 | | 59,42 € | 70,71 € | | 01.12.2024 | 20.08.2025 |
| 18.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.08.2025 | 20250815 | 259494283 | 336,80 € | 400,79 € | | 18.08.2025 | 27.08.2025 |
| 18.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.08.2025 | 20250814 | 259494282 | 336,80 € | 400,79 € | | 18.08.2025 | 27.08.2025 |
| 18.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.08.2025 | 20250813 | 259494284 | 336,80 € | 400,79 € | | 18.08.2025 | 27.08.2025 |
| 18.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.08.2025 | 20250812 | 259494285 | 326,12 € | 388,08 € | | 18.08.2025 | 27.08.2025 |
| 18.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.08.2025 | 20250811 | 259494286 | 326,12 € | 388,08 € | | 18.08.2025 | 27.08.2025 |
| 18.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.08.2025 | 20250810 | 259606440 | 105,50 € | 125,55 € | | 18.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250809 | 259522570 | 253,57 € | 301,75 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250808 | 259513967 | 306,90 € | 365,21 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250807 | 259581976 | 210,38 € | 250,35 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250806 | 259569351 | 273,65 € | 325,64 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250805 | 259505845 | 101,25 € | 120,49 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250804 | 259511446 | 161,88 € | 192,64 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250803 | 250578726 | 547,39 € | 547,39 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250802 | 259618527 | 132,20 € | 157,32 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250801 | 250566479 | 278,38 € | 331,27 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250800 | 259499802 | 211,14 € | 251,26 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250799 | 259520093 | 161,88 € | 192,64 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250798 | 259499775 | 154,75 € | 184,15 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250797 | 259508974 | 166,88 € | 198,59 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250796 | 259506028 | 110,46 € | 131,45 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250795 | 259524970 | 248,95 € | 296,25 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 17.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2025 | 20250794 | 259512903 | 304,00 € | 361,76 € | | 17.08.2025 | 22.08.2025 |
| 16.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2025 | 20250793 | 259490858 | 201,89 € | 240,25 € | | 16.08.2025 | 22.08.2025 |
| 16.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2025 | 20250792 | 259521021 | 307,70 € | 366,16 € | | 16.08.2025 | 22.08.2025 |
| 16.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2025 | 20250791 | 250637737 | 280,41 € | 333,69 € | | 16.08.2025 | 22.08.2025 |
| 16.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2025 | 20250790 | 250635313 | 291,38 € | 346,74 € | | 16.08.2025 | 22.08.2025 |
| 16.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2025 | 20250789 | 259509993 | 290,82 € | 346,08 € | | 16.08.2025 | 22.08.2025 |
| 16.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2025 | 20250788 | 259501165 | 337,23 € | 401,30 € | | 16.08.2025 | 22.08.2025 |
| 15.08.2025 | | Tanken | 15.08.2025 | 9629 | | 65,89 € | 78,41 € | | 01.12.2024 | 18.08.2025 |
| 15.08.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.08.2025 | 458307900 | | 1269,76 € | 1511,01 € | 1465,68 € | 14.09.2025 | |
| 15.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.08.2025 | 20250787 | 250586540 | 660,41 € | 660,41 € | | 15.08.2025 | 22.08.2025 |
| 15.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.08.2025 | 20250786 | 259491998 | 138,75 € | 165,11 € | | 15.08.2025 | 22.08.2025 |
| 15.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.08.2025 | 20250785 | 259500417 | 255,50 € | 304,05 € | | 15.08.2025 | 22.08.2025 |
| 14.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.08.2025 | 20250784 | 250641984 | 282,51 € | 336,19 € | | 14.08.2025 | 27.08.2025 |
| 13.08.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 13.08.2025 | 9007375598 | | 644,52 € | 766,98 € | 743,97 € | 27.08.2025 | |
| 13.08.2025 | HORNBACH Baumarkt AG | Materialeinkauf | 13.08.2025 | 5105 | | 38,39 € | 45,68 € | | 01.12.2024 | 15.08.2025 |
| 13.08.2025 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 13.08.2025 | 40981159012661 | | 99,17 € | 118,01 € | | 01.12.2024 | 25.08.2025 |
| 13.08.2025 | Elektro Kutzner & Heilmann GmbH | | 13.08.2025 | 20250783 | | -392,45 € | -467,02 € | | 01.12.2024 | 06.08.2025 |
| 13.08.2025 | OSO Investments S.L. | Kundenrechnung | 13.08.2025 | 20250782 | | 392,45 € | 467,02 € | | 13.08.2025 | 06.08.2025 |
| 12.08.2025 | tanken | Tanken | 12.08.2025 | 2992 | | 69,06 € | 82,18 € | | 01.12.2024 | 13.08.2025 |
| 08.08.2025 | | Tanken | 08.08.2025 | 13656256U | | 99,18 € | 118,02 € | | 01.12.2024 | 12.08.2025 |
| 07.08.2025 | tanken | Tanken | 07.08.2025 | 5632 | | 68,18 € | 81,14 € | | 01.12.2024 | 08.08.2025 |
| 07.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.08.2025 | 20250781 | 259524583 | 149,75 € | 178,20 € | | 07.08.2025 | 19.08.2025 |
| 06.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.08.2025 | 20250780 | 259508614 | 239,90 € | 285,48 € | | 06.08.2025 | 13.08.2025 |
| 06.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.08.2025 | 20250779 | 259541314 | 154,00 € | 183,26 € | | 06.08.2025 | 13.08.2025 |
| 06.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.08.2025 | 20250778 | 259518995 | 98,36 € | 117,05 € | | 06.08.2025 | 13.08.2025 |
| 06.08.2025 | Phoenix Spree Deutschland VII Ltd. | Kundenrechnung | 06.08.2025 | 20250777 | A.2717.RA214671 | 141,13 € | 167,94 € | | 06.08.2025 | 22.08.2025 |
| 06.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.08.2025 | 20250776 | 259518997 | 98,36 € | 117,05 € | | 06.08.2025 | 13.08.2025 |
| 06.08.2025 | Berlino Invest Limited | Kundenrechnung | 06.08.2025 | 20250775 | A.1106.RA213577 | 528,69 € | 629,14 € | | 06.08.2025 | 11.08.2025 |
| 06.08.2025 | Phoenix Spree Deutschland VII Ltd. | Kundenrechnung | 06.08.2025 | 20250774 | A.2717.RA212324 | 2436,20 € | 2899,08 € | | 06.08.2025 | 25.08.2025 |
| 05.08.2025 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 05.08.2025 | R010957022 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.12.2024 | 08.08.2025 |
| 05.08.2025 | tanken | Tanken | 05.08.2025 | 9146/003/00002 | | 60,53 € | 72,03 € | | 01.12.2024 | 06.08.2025 |
| 05.08.2025 | | Essen | 05.08.2025 | 44987 | | 11,18 € | 13,30 € | | 01.12.2024 | 06.08.2025 |
| 05.08.2025 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | Verbrauchsmaterial | 05.08.2025 | 3999990000030717511 | | 7,79 € | 9,27 € | | 01.12.2024 | 07.08.2025 |
| 04.08.2025 | easybell GmbH | Betriebskosten | 04.08.2025 | R2025503079201 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.12.2024 | 14.08.2025 |
| 04.08.2025 | Grundstücksgemeinschaft Jacob | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250773 | RA043974 | 168,05 € | 199,98 € | | 04.08.2025 | 05.09.2025 |
| 04.08.2025 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250772 | 386.RA214415 | 212,44 € | 252,80 € | | 04.08.2025 | 12.08.2025 |
| 04.08.2025 | Berlino Invest Limited | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250771 | A.1117.RA214087 | 173,25 € | 206,17 € | | 04.08.2025 | 11.08.2025 |
| 04.08.2025 | Zweite Gartenquartier Marienfelde | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250770 | 380.RA213730 | 173,25 € | 206,17 € | | 04.08.2025 | 12.08.2025 |
| 04.08.2025 | Erste Gartenquartier Marienfelde GbR | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250769 | 379.RA213811 | 214,90 € | 255,73 € | | 04.08.2025 | 12.08.2025 |
| 04.08.2025 | Phoenix Spree Mueller GmbH | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250768 | A.5001.RA213628 | 212,44 € | 252,80 € | | 04.08.2025 | 18.08.2025 |
| 04.08.2025 | Hausverwaltung Jacob GmbH & Co. MOSTRA Grundstücks | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250767 | RA044743 | 173,97 € | 207,02 € | | 04.08.2025 | 05.09.2025 |
| 04.08.2025 | Berlino Invest Limited | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250766 | A.1106.RA213576 | 205,38 € | 244,40 € | | 04.08.2025 | 07.08.2025 |
| 04.08.2025 | Phoenix Spree Deutschland VII Ltd. | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250765 | A.2709.RA213455 | 426,77 € | 507,86 € | | 04.08.2025 | 06.08.2025 |
| 04.08.2025 | Berlino Invest Limited | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250764 | A.1117.RA213324 | 281,53 € | 335,02 € | | 04.08.2025 | 06.08.2025 |
| 04.08.2025 | Phoenix Spree Mueller GmbH | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250763 | A.5001.RA213163 | 181,55 € | 216,04 € | | 04.08.2025 | 18.08.2025 |
| 04.08.2025 | Phoenix Spree Mueller GmbH | Kundenrechnung | 04.08.2025 | 20250762 | A.5001.RA207651 | 724,03 € | 861,60 € | | 04.08.2025 | 18.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250761 | 250493348 | 754,58 € | 754,58 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250760 | 259528644 | 235,00 € | 279,65 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250759 | 259528646 | 36,38 € | 43,29 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250758 | 259528647 | 64,88 € | 77,21 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250757 | 259525321 | 82,34 € | 97,98 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250756 | 259528701 | 101,25 € | 120,49 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250755 | 259517721 | 355,19 € | 422,68 € | | 03.08.2025 | 13.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250754 | 259535133 | 246,21 € | 292,99 € | | 03.08.2025 | 13.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250753 | 259534707 | 258,88 € | 308,07 € | | 03.08.2025 | 13.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250752 | 259605758 | 158,25 € | 188,32 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250751 | 259528200 | 235,92 € | 280,74 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250750 | 259540697 | 672,22 € | 799,94 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250749 | 259567532 | 313,94 € | 373,59 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250748 | 259550644 | 98,36 € | 117,05 € | | 03.08.2025 | 08.08.2025 |
| 03.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.08.2025 | 20250747 | 259515215 | 463,73 € | 551,84 € | | 03.08.2025 | 13.08.2025 |
| 02.08.2025 | tanken | Tanken | 02.08.2025 | 4597 | | 10,92 € | 12,99 € | | 01.12.2024 | 04.08.2025 |
| 01.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.08.2025 | 20250746 | 250579196 | 1260,20 € | 1499,64 € | | 01.08.2025 | 08.08.2025 |
| 01.08.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.08.2025 | 20250745 | 259525388 | 741,54 € | 882,43 € | | 01.08.2025 | 13.08.2025 |
| 31.07.2025 | Diverse | Betriebskosten | 31.07.2025 | B845769692 | | 5,03 € | 5,99 € | | 01.12.2024 | 26.08.2025 |
| 31.07.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 31.07.2025 | 458224548 | | 1649,19 € | 1962,54 € | 1903,66 € | 30.08.2025 | 14.08.2025 |
| 31.07.2025 | Fyrst Bank | Betriebskosten | 31.07.2025 | 2025-07-31 | | 10,00 € | 10,00 € | | 01.12.2024 | 31.07.2025 |
| 30.07.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 30.07.2025 | 9007043486 | | 709,51 € | 844,32 € | 818,99 € | 13.08.2025 | 14.08.2025 |
| 30.07.2025 | JET Tankstelle | Tanken | 30.07.2025 | 75362 | | 77,47 € | 92,19 € | | 01.12.2024 | 01.08.2025 |
| 30.07.2025 | vodafone | Betriebskosten | 30.07.2025 | 121620424584 | | 64,68 € | 76,97 € | | 01.12.2024 | 07.08.2025 |
| 29.07.2025 | RECA NORM GmbH | Werkzeuge | 29.07.2025 | 4611838883 | | 66,09 € | 78,65 € | | 01.12.2024 | 14.08.2025 |
| 29.07.2025 | | Essen | 29.07.2025 | 418853 | | 20,39 € | 23,24 € | | 01.12.2024 | 30.07.2025 |
| 28.07.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 28.07.2025 | 20250744 | 10317.003.01561 | 3053,46 € | 3633,62 € | | 28.07.2025 | 04.08.2025 |
| 28.07.2025 | Rhein-Main Wohnen GmbH | Kundenrechnung | 28.07.2025 | 20250743 | 14482.013.01177 | 682,97 € | 812,73 € | | 28.07.2025 | |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250742 | 259647748 | 161,88 € | 192,64 € | | 27.07.2025 | 13.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250741 | 259550210 | 149,75 € | 178,20 € | | 27.07.2025 | 06.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250740 | 259552076 | 268,06 € | 318,99 € | | 27.07.2025 | 04.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250739 | 259541969 | 249,18 € | 296,52 € | | 27.07.2025 | 13.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250738 | 259596771 | 161,88 € | 192,64 € | | 27.07.2025 | 04.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250737 | 259536726 | 338,87 € | 403,26 € | | 27.07.2025 | 04.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250736 | 259549921 | 466,51 € | 555,15 € | | 27.07.2025 | 01.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250735 | 259544992 | 425,34 € | 506,16 € | | 27.07.2025 | 01.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250734 | 250521343 | 167,64 € | 199,49 € | | 27.07.2025 | 01.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250733 | 259537007 | 347,94 € | 414,05 € | | 27.07.2025 | 04.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250732 | 259540957 | 339,79 € | 404,35 € | | 27.07.2025 | 08.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250731 | 259550642 | 251,04 € | 298,74 € | | 27.07.2025 | 04.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250730 | 259548311 | 210,38 € | 250,35 € | | 27.07.2025 | 04.08.2025 |
| 27.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.07.2025 | 20250729 | 259551910 | 330,86 € | 393,72 € | | 27.07.2025 | 08.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250728 | 259577483 | 202,50 € | 240,98 € | | 26.07.2025 | 04.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250727 | 259565291 | 270,46 € | 321,85 € | | 26.07.2025 | 04.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250726 | 259549381 | 450,98 € | 536,67 € | | 26.07.2025 | 04.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250725 | 259549556 | 328,21 € | 390,57 € | | 26.07.2025 | 04.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250724 | 259534635 | 279,89 € | 333,07 € | | 26.07.2025 | 04.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250723 | 259554306 | 196,92 € | 234,33 € | | 26.07.2025 | 04.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250722 | 259538371 | 161,88 € | 192,64 € | | 26.07.2025 | 01.08.2025 |
| 26.07.2025 | The Feuerle Collection | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250721 | 10963.070.01877 | 392,45 € | 467,02 € | | 26.07.2025 | 06.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250720 | 259535540 | 303,51 € | 361,18 € | | 26.07.2025 | 01.08.2025 |
| 26.07.2025 | DK Service | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250719 | DK12.2025 | 2766,97 € | 3292,69 € | | 26.07.2025 | 08.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250718 | 250576861 | 270,46 € | 321,85 € | | 26.07.2025 | 06.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250717 | 259535432 | 260,06 € | 309,47 € | | 26.07.2025 | 04.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250716 | 259526221 | 249,18 € | 296,52 € | | 26.07.2025 | 01.08.2025 |
| 26.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2025 | 20250715 | 259544925 | 607,24 € | 722,62 € | | 26.07.2025 | 04.08.2025 |
| 24.07.2025 | Elektromontagen Tomas Adam | Nachunternehmer | 24.07.2025 | RE-202507-10856 | | 260,00 € | 260,00 € | | 01.12.2024 | 25.07.2025 |
| 23.07.2025 | HandelsWelt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 23.07.2025 | 2718/003/00001 | | 60,00 € | 60,00 € | | 01.12.2024 | 24.07.2025 |
| 23.07.2025 | tanken | Tanken | 23.07.2025 | 10 | | 71,59 € | 85,19 € | | 01.12.2024 | 24.07.2025 |
| 22.07.2025 | JET Tankstelle | Tanken | 22.07.2025 | 26584 | | 105,89 € | 126,01 € | | 01.12.2024 | 24.07.2025 |
| 21.07.2025 | ETL-HMS GMBH | Betriebskosten | 21.07.2025 | 2500615 | | 52,60 € | 62,59 € | | 01.12.2024 | 28.07.2025 |
| 18.07.2025 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | Verbrauchsmaterial | 18.07.2025 | 3999990000029809277 | | 8,64 € | 10,28 € | | 01.12.2024 | 21.07.2025 |
| 18.07.2025 | | Tanken | 18.07.2025 | 3653 | | 79,92 € | 95,11 € | | 01.12.2024 | 21.07.2025 |
| 18.07.2025 | STR ELEKTRONIK Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 18.07.2025 | 2025011680 | | 337,20 € | 401,27 € | | 01.12.2024 | 25.07.2025 |
| 17.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.07.2025 | 20250714 | 259620356 | 481,90 € | 573,46 € | | 17.07.2025 | 24.07.2025 |
| 17.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.07.2025 | 20250713 | 259571463 | 122,61 € | 145,91 € | | 17.07.2025 | 24.07.2025 |
| 17.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.07.2025 | 20250712 | 259560908 | 77,38 € | 92,08 € | | 17.07.2025 | 24.07.2025 |
| 17.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.07.2025 | 20250711 | 250532617 | 89,50 € | 106,51 € | | 17.07.2025 | 30.07.2025 |
| 17.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.07.2025 | 20250710 | 250376420 | 636,99 € | 636,99 € | | 17.07.2025 | 24.07.2025 |
| 16.07.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 16.07.2025 | 9006831817 | | 419,95 € | 499,74 € | 484,75 € | 30.07.2025 | 25.07.2025 |
| 16.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.07.2025 | 20250709 | 250547740 | -1579,25 € | -1579,25 € | | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.07.2025 | 20250708 | 250547740 | 1579,25 € | 1579,25 € | | 16.07.2025 | 24.07.2025 |
| 16.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.07.2025 | 20250707 | 250547740 | 1579,25 € | 1579,25 € | | 30.07.2025 | |
| 16.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.07.2025 | 20250706 | 250547740 | -1579,25 € | -1579,25 € | | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.07.2025 | 20250705 | 250547740 | 1579,25 € | 1579,25 € | | 30.07.2025 | |
| 16.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.07.2025 | 20250704 | 259563287 | 649,09 € | 772,42 € | | 16.07.2025 | 24.07.2025 |
| 15.07.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Werkzeuge | 15.07.2025 | 5007902165 | | 19,98 € | 23,78 € | 23,07 € | 29.07.2025 | 25.07.2025 |
| 15.07.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.07.2025 | 5007902164 | | 120,00 € | 142,80 € | 138,52 € | 29.07.2025 | 25.07.2025 |
| 15.07.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.07.2025 | 458126448 | | 153,75 € | 182,96 € | 177,47 € | 14.08.2025 | 25.07.2025 |
| 14.07.2025 | SFC Gebäudemanagement GmbH | Kundenrechnung | 14.07.2025 | 20250703 | | 3142,55 € | 3739,63 € | | 14.07.2025 | 07.08.2025 |
| 14.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.07.2025 | 20250702 | 259559593 | 338,28 € | 402,55 € | | 14.07.2025 | 18.07.2025 |
| 13.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.07.2025 | 20250701 | 250546724 | 378,33 € | 450,21 € | | 13.07.2025 | 18.07.2025 |
| 13.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.07.2025 | 20250700 | 259566670 | 391,04 € | 465,34 € | | 13.07.2025 | 18.07.2025 |
| 12.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2025 | 20250699 | 259563250 | 198,25 € | 235,92 € | | 12.07.2025 | 18.07.2025 |
| 12.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2025 | 20250698 | 259564398 | 487,55 € | 580,18 € | | 12.07.2025 | 18.07.2025 |
| 12.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2025 | 20250697 | 250538634 | 250,50 € | 298,10 € | | 12.07.2025 | 18.07.2025 |
| 12.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2025 | 20250696 | 259564397 | 98,36 € | 117,05 € | | 12.07.2025 | 18.07.2025 |
| 12.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2025 | 20250695 | 250519591 | 1317,04 € | 1317,04 € | | 26.07.2025 | 18.07.2025 |
| 12.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2025 | 20250694 | 259587674 | 187,42 € | 223,03 € | | 12.07.2025 | 18.07.2025 |
| 12.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2025 | 20250693 | 259596865 | 274,75 € | 326,95 € | | 12.07.2025 | 18.07.2025 |
| 11.07.2025 | tanken | Tanken | 11.07.2025 | 5124 | | 61,82 € | 73,56 € | | 01.12.2024 | 15.07.2025 |
| 11.07.2025 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 11.07.2025 | 40843702012661 | | 99,42 € | 118,31 € | | 01.12.2024 | 23.07.2025 |
| 10.07.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2025 | 20250692 | 10317.003.01510 | 1705,88 € | 2030,00 € | | 10.07.2025 | |
| 10.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2025 | 20250691 | 259561939 | 404,63 € | 481,51 € | | 10.07.2025 | 18.07.2025 |
| 09.07.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 09.07.2025 | 9006702411 | | 134,86 € | 160,48 € | 155,67 € | 23.07.2025 | 25.07.2025 |
| 09.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.07.2025 | 20250690 | 259606161 | 161,88 € | 192,64 € | | 09.07.2025 | 18.07.2025 |
| 09.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.07.2025 | 20250689 | 259638381 | 215,38 € | 256,30 € | | 09.07.2025 | 16.07.2025 |
| 09.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.07.2025 | 20250688 | 259564160 | 280,70 € | 334,03 € | | 09.07.2025 | 18.07.2025 |
| 09.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.07.2025 | 20250687 | 250445234 | 202,75 € | 241,27 € | | 09.07.2025 | 16.07.2025 |
| 09.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.07.2025 | 20250686 | 250524975 | 77,00 € | 91,63 € | | 09.07.2025 | 16.07.2025 |
| 09.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.07.2025 | 20250685 | 259568084 | 149,75 € | 178,20 € | | 09.07.2025 | 16.07.2025 |
| 08.07.2025 | | Tanken | 08.07.2025 | 403 | | 56,15 € | 66,82 € | | 01.12.2024 | 09.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250684 | 250491231 | 269,22 € | 320,37 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250683 | 250397154 | 275,50 € | 327,85 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250682 | 259621634 | 187,34 € | 222,93 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250681 | 259624511 | 217,65 € | 259,00 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250680 | 259626527 | 328,05 € | 390,38 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250679 | 250527711 | 149,75 € | 178,20 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250678 | 259606351 | 240,28 € | 285,93 € | | 07.07.2025 | 24.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250677 | 259577429 | 258,34 € | 307,42 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250676 | 259616936 | 181,79 € | 216,33 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250675 | 259619188 | 363,41 € | 432,46 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250674 | 259605782 | 361,00 € | 429,59 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250673 | 259580534 | 364,70 € | 433,99 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250672 | 259578019 | 201,89 € | 240,25 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250671 | 259578019 | -149,75 € | -178,20 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250670 | 259578019 | 149,75 € | 178,20 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 07.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.07.2025 | 20250669 | 250533273 | 477,00 € | 567,63 € | | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
| 05.07.2025 | easybell GmbH | Betriebskosten | 05.07.2025 | R2025502975515 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.12.2024 | 09.07.2025 |
| 03.07.2025 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 03.07.2025 | R010882042 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.12.2024 | 08.07.2025 |
| 03.07.2025 | Circle K Deutschland GmbH | Tanken | 03.07.2025 | 21020 | | 35,81 € | 42,61 € | | 01.12.2024 | 04.07.2025 |
| 02.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.07.2025 | 20250668 | 250448622 | 3237,10 € | 3852,15 € | | 16.07.2025 | 09.07.2025 |
| 02.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.07.2025 | 20250667 | 250487528 | 149,75 € | 178,20 € | | 02.07.2025 | 09.07.2025 |
| 02.07.2025 | REWE Christian Krüger oHG | Essen | 02.07.2025 | 1717 | | 17,20 € | 20,47 € | | 01.12.2024 | 03.07.2025 |
| 02.07.2025 | HORNBACH Baumarkt AG | Materialeinkauf | 02.07.2025 | 1638 | | 27,55 € | 32,78 € | | 01.12.2024 | 04.07.2025 |
| 02.07.2025 | | Tanken | 02.07.2025 | 05729 | | 64,19 € | 76,39 € | | 01.12.2024 | 04.07.2025 |
| 01.07.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 01.07.2025 | 5007843338 | | 26,75 € | 31,83 € | 30,88 € | 15.07.2025 | 25.07.2025 |
| 01.07.2025 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250666 | A.1204.RA212136 | 359,54 € | 427,85 € | | 01.07.2025 | |
| 01.07.2025 | Berlino Invest Limited | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250665 | A.1104.RA210700 | 205,38 € | 244,40 € | | 01.07.2025 | |
| 01.07.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250664 | 10317.003.01720 | 379,26 € | 451,32 € | | 01.07.2025 | 21.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250663 | 250446991 | 431,95 € | 514,02 € | | 01.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | Hausverwaltung Jacob GmbH & Co. MOSTRA Grundstücks | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250662 | RA044503 | 82,39 € | 98,04 € | | 01.07.2025 | 11.07.2025 |
| 01.07.2025 | Erste Gartenquartier Marienfelde GbR | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250661 | 379.RA212077 | 153,12 € | 182,21 € | | 01.07.2025 | |
| 01.07.2025 | Hausverwaltung Jacob GmbH & Co. MOSTRA Grundstücks | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250660 | RA044445 | 157,25 € | 187,13 € | | 01.07.2025 | 11.07.2025 |
| 01.07.2025 | Hausverwaltung Jacob GmbH & Co. MOSTRA Grundstücks | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250659 | RA044313 | 126,50 € | 150,54 € | | 01.07.2025 | 11.07.2025 |
| 01.07.2025 | Berlino Invest Limited | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250658 | A.1109.RA211617 | 327,41 € | 389,62 € | | 01.07.2025 | |
| 01.07.2025 | Zweite Gartenquartier Marienfelde | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250657 | 380.RA211609 | 213,68 € | 254,28 € | | 01.07.2025 | |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250656 | 259653729 | 343,21 € | 408,42 € | | 01.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250655 | 250472295 | 306,69 € | 364,96 € | | 01.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250654 | 259613612 | 250,50 € | 298,10 € | | 01.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250653 | 250515688 | 91,55 € | 108,94 € | | 01.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250652 | 259582163 | 316,23 € | 376,31 € | | 01.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | Phoenix Spree Deutschland VII Ltd. | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250651 | A.2719.RA210956 | 181,29 € | 215,74 € | | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 01.07.2025 | Erste Gartenquartier Marienfelde GbR | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250650 | 379.RA210716 | 173,25 € | 206,17 € | | 01.07.2025 | 11.07.2025 |
| 01.07.2025 | Phoenix Spree Deutschland VII Ltd. | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250649 | A.2718.RA210667 | 149,43 € | 177,82 € | | 01.07.2025 | 04.07.2025 |
| 01.07.2025 | Grundstücksgemeinschaft Jacob | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250648 | RA043974 | 151,50 € | 180,29 € | | 01.07.2025 | 11.07.2025 |
| 01.07.2025 | Phoenix Spree Property Fund ltd. & Co KG | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250647 | A.1012.RA209893 | 303,92 € | 361,66 € | | 01.07.2025 | 03.07.2025 |
| 01.07.2025 | Hausverwaltung Jacob GmbH & Co. MOSTRA Grundstücks | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250646 | RA044010 | 160,52 € | 191,02 € | | 01.07.2025 | 11.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250645 | 259607623 | 132,90 € | 158,15 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250644 | 259589203 | 154,75 € | 184,15 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250643 | 259591038 | 247,17 € | 294,13 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250642 | 259591491 | 295,58 € | 351,74 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250641 | 259619184 | 106,25 € | 126,44 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250640 | 259619186 | 106,25 € | 126,44 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250639 | 259619187 | 106,25 € | 126,44 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250638 | 250433421 | 138,00 € | 164,22 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250637 | 259637516 | 111,93 € | 133,20 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250636 | 259612346 | 196,87 € | 234,28 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.07.2025 | 20250635 | 259604855 | 145,42 € | 173,05 € | | 15.07.2025 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | vodafone | Betriebskosten | 01.07.2025 | 121550740868 | | 64,68 € | 76,97 € | | 01.12.2024 | 09.07.2025 |
| 01.07.2025 | | Tanken | 01.07.2025 | 1170446 | | 9,08 € | 10,80 € | | 01.12.2024 | 03.07.2025 |
| 30.06.2025 | Diverse | Betriebskosten | 30.06.2025 | B835150980 | | 5,03 € | 5,99 € | | 01.12.2024 | 28.07.2025 |
| 30.06.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.06.2025 | 458035262 | | 1680,45 € | 1999,74 € | 1939,75 € | 30.07.2025 | 25.07.2025 |
| 30.06.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.06.2025 | 458035256 | | 228,30 € | 271,68 € | 263,53 € | 30.07.2025 | 25.07.2025 |
| 30.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.06.2025 | 20250634 | 259650351 | 77,00 € | 91,63 € | | 14.07.2025 | 04.07.2025 |
| 30.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.06.2025 | 20250633 | 250470305 | 395,43 € | 470,56 € | | 14.07.2025 | 04.07.2025 |
| 30.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.06.2025 | 20250632 | 250439786 | 579,38 € | 579,38 € | | 14.07.2025 | 09.07.2025 |
| 30.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.06.2025 | 20250631 | 259659994 | 187,34 € | 222,93 € | | 14.07.2025 | 09.07.2025 |
| 30.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.06.2025 | 20250630 | 259660593 | 179,00 € | 213,01 € | | 14.07.2025 | 09.07.2025 |
| 30.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.06.2025 | 20250629 | 259649229 | 464,25 € | 552,46 € | | 14.07.2025 | 09.07.2025 |
| 30.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.06.2025 | 20250628 | 259631300 | 129,85 € | 154,52 € | | 14.07.2025 | 09.07.2025 |
| 30.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.06.2025 | 20250627 | 259613806 | 195,20 € | 232,29 € | | 14.07.2025 | 04.07.2025 |
| 30.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.06.2025 | 20250626 | 259617604 | 180,17 € | 214,40 € | | 14.07.2025 | 04.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250625 | 259635424 | 254,98 € | 303,43 € | | 13.07.2025 | 09.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250624 | 259635424 | -77,00 € | -91,63 € | | 29.06.2025 | 09.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250623 | 259635424 | 77,00 € | 91,63 € | | 13.07.2025 | 09.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250622 | 259634421 | 295,00 € | 351,05 € | | 13.07.2025 | 09.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250621 | 259692576 | -210,38 € | -210,38 € | | 29.06.2025 | 04.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250620 | 259692576 | -210,38 € | -210,38 € | | 29.06.2025 | 04.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250619 | 259692576 | 210,38 € | 250,35 € | | 13.07.2025 | 04.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250618 | 259692576 | 210,38 € | 210,38 € | | 13.07.2025 | 04.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250617 | 259692576 | 210,38 € | 210,38 € | | 13.07.2025 | 04.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250616 | 250466476 | 215,38 € | 256,30 € | | 13.07.2025 | 09.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250615 | 250435197 | 371,25 € | 441,79 € | | 13.07.2025 | 04.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250614 | 259649810 | 278,65 € | 331,59 € | | 13.07.2025 | 04.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250613 | 259670386 | 203,25 € | 241,87 € | | 13.07.2025 | 04.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250612 | 250500950 | 338,22 € | 402,48 € | | 13.07.2025 | 04.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250611 | 259602813 | 364,70 € | 433,99 € | | 13.07.2025 | 09.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250610 | 250424913 | 114,50 € | 136,26 € | | 13.07.2025 | 09.07.2025 |
| 29.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.06.2025 | 20250609 | 250424920 | 307,00 € | 365,33 € | | 13.07.2025 | 04.07.2025 |
| 28.06.2025 | Amazon EU S.Ã r.l., Niederlassung Deutschland | Büromaterial | 28.06.2025 | DS-AEU-INV-DE-2025-224571216 | | -29,93 € | -35,62 € | | 01.12.2024 | 30.06.2025 |
| 28.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2025 | 20250608 | 250492193 | 604,61 € | 719,48 € | | 12.07.2025 | 04.07.2025 |
| 28.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2025 | 20250607 | 259615776 | 272,78 € | 324,61 € | | 12.07.2025 | 09.07.2025 |
| 28.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2025 | 20250606 | 250493232 | 830,28 € | 830,28 € | | 12.07.2025 | 09.07.2025 |
| 28.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2025 | 20250605 | 259628815 | 174,00 € | 207,06 € | | 12.07.2025 | 04.07.2025 |
| 28.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2025 | 20250604 | 259628815 | -0,01 € | -0,01 € | | 12.07.2025 | |
| 28.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2025 | 20250603 | 259628815 | 0,01 € | 0,01 € | | 12.07.2025 | 04.07.2025 |
| 28.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2025 | 20250602 | 259671972 | 181,88 € | 216,44 € | | 12.07.2025 | 09.07.2025 |
| 28.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2025 | 20250601 | 259602610 | 343,98 € | 409,34 € | | 12.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250600 | 259636380 | 178,35 € | 212,24 € | | 11.07.2025 | 04.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250599 | 259666278 | 118,38 € | 140,87 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250598 | 259631081 | 187,42 € | 223,03 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250597 | 259645274 | 140,97 € | 167,75 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250596 | 259645319 | 272,78 € | 324,61 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250595 | 250455253 | 700,48 € | 700,48 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250594 | 259665831 | 149,75 € | 178,20 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250593 | 259659564 | 149,75 € | 178,20 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250592 | 259707217 | 174,00 € | 207,06 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250591 | 259665839 | 275,46 € | 327,80 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250590 | 259654112 | 271,00 € | 322,49 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250589 | 259657319 | 275,46 € | 327,80 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250588 | 259657319 | -235,46 € | -280,20 € | | 27.06.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250587 | 259657319 | 235,46 € | 280,20 € | | 11.07.2025 | 09.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250586 | 259630043 | 433,13 € | 515,42 € | | 11.07.2025 | 04.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250585 | 259644397 | 246,21 € | 292,99 € | | 11.07.2025 | 04.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250584 | 259640018 | 149,75 € | 178,20 € | | 11.07.2025 | 04.07.2025 |
| 27.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2025 | 20250583 | 259622066 | 125,50 € | 149,35 € | | 11.07.2025 | 04.07.2025 |
| 27.06.2025 | tanken | Tanken | 27.06.2025 | 1201 | | 62,19 € | 74,01 € | | 01.12.2024 | 01.07.2025 |
| 26.06.2025 | tanken | Tanken | 26.06.2025 | 6262 | | 44,61 € | 53,09 € | | 01.12.2024 | 27.06.2025 |
| 26.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2025 | 20250582 | 259621781 | 64,88 € | 77,21 € | | 10.07.2025 | 04.07.2025 |
| 26.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2025 | 20250581 | 259632849 | 700,48 € | 700,48 € | | 10.07.2025 | 04.07.2025 |
| 26.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2025 | 20250580 | 259619362 | 125,50 € | 149,35 € | | 10.07.2025 | 04.07.2025 |
| 26.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2025 | 20250579 | 259634418 | 593,68 € | 593,68 € | | 10.07.2025 | 04.07.2025 |
| 26.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2025 | 20250578 | 250417475 | 229,99 € | 273,69 € | | 10.07.2025 | 04.07.2025 |
| 26.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2025 | 20250577 | 250421504 | 248,95 € | 296,25 € | | 10.07.2025 | 04.07.2025 |
| 26.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2025 | 20250576 | 259647614 | 79,18 € | 94,22 € | | 10.07.2025 | 04.07.2025 |
| 26.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2025 | 20250575 | 259659032 | 272,78 € | 324,61 € | | 10.07.2025 | 04.07.2025 |
| 26.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2025 | 20250574 | 259620726 | 174,00 € | 207,06 € | | 10.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 25.06.2025 | 9006405557 | | 248,24 € | 295,41 € | 286,55 € | 09.07.2025 | 27.06.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250573 | 259643854 | 352,58 € | 419,57 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250572 | 259646663 | 150,97 € | 179,65 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250571 | 259640527 | 134,82 € | 160,44 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250570 | 259627968 | 266,20 € | 316,78 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250569 | 259639229 | 174,00 € | 207,06 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250568 | 259613320 | 174,00 € | 207,06 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250567 | 259604613 | 311,72 € | 370,95 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250566 | 259656462 | 365,34 € | 434,75 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250565 | 250284156 | 1472,55 € | 1472,55 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250564 | 259655833 | 161,88 € | 192,64 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250563 | 259653912 | 233,91 € | 278,35 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250562 | 250435304 | 230,74 € | 274,58 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250561 | 250333943 | 379,29 € | 451,36 € | | 09.07.2025 | 09.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250560 | 259605918 | 249,73 € | 297,18 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250559 | 259663384 | 125,50 € | 149,35 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 25.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2025 | 20250558 | 259646291 | 270,80 € | 322,25 € | | 09.07.2025 | 04.07.2025 |
| 24.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.06.2025 | 20250557 | 259647110 | 179,00 € | 213,01 € | | 08.07.2025 | 02.07.2025 |
| 24.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.06.2025 | 20250556 | 259644702 | 174,00 € | 207,06 € | | 08.07.2025 | 02.07.2025 |
| 24.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.06.2025 | 20250555 | 259690663 | 215,38 € | 256,30 € | | 08.07.2025 | 02.07.2025 |
| 24.06.2025 | STR ELEKTRONIK Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 24.06.2025 | 2025010209 | | 147,25 € | 175,23 € | | 01.12.2024 | 27.06.2025 |
| 23.06.2025 | tanken | Tanken | 23.06.2025 | 49945 | | 62,77 € | 74,70 € | | 01.12.2024 | 25.06.2025 |
| 20.06.2025 | RECA NORM GmbH | Verbrauchsmaterial | 20.06.2025 | 4611763691 | | 30,75 € | 36,59 € | | 01.12.2024 | 27.06.2025 |
| 18.06.2025 | Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft GmbH | Kundenrechnung | 18.06.2025 | 20250554 | 0936.4513106898.G | 17010,66 € | 20242,69 € | | 02.07.2025 | 08.07.2025 |
| 18.06.2025 | JET Tanken | Tanken | 18.06.2025 | 01521 | | 105,88 € | 126,00 € | | 01.12.2024 | 20.06.2025 |
| 17.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.06.2025 | 20250553 | 250460746 | 644,55 € | 644,55 € | | 01.07.2025 | 25.06.2025 |
| 17.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.06.2025 | 20250552 | 259653866 | 313,37 € | 372,91 € | | 01.07.2025 | 25.06.2025 |
| 17.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.06.2025 | 20250551 | 259628046 | 149,75 € | 178,20 € | | 01.07.2025 | 25.06.2025 |
| 17.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.06.2025 | 20250550 | 250293111 | 838,70 € | 838,70 € | | 01.07.2025 | 25.06.2025 |
| 17.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.06.2025 | 20250549 | 259633409 | 191,13 € | 227,44 € | | 01.07.2025 | 25.06.2025 |
| 17.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.06.2025 | 20250548 | 250479112 | 1100,43 € | 1100,43 € | | 01.07.2025 | 02.07.2025 |
| 17.06.2025 | tanken | Tanken | 17.06.2025 | 1364 | | 59,79 € | 71,15 € | | 01.12.2024 | 18.06.2025 |
| 15.06.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.06.2025 | 5007764246 | | 15,00 € | 17,85 € | 17,31 € | 29.06.2025 | 27.06.2025 |
| 13.06.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 13.06.2025 | 457946081 | | 1214,16 € | 1444,85 € | 1401,50 € | 13.07.2025 | 27.06.2025 |
| 13.06.2025 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 13.06.2025 | 40704924012661 | | 99,17 € | 118,01 € | | 01.12.2024 | 25.06.2025 |
| 13.06.2025 | Esso Tanken | Tanken | 13.06.2025 | 274/00002/005 | | 15,96 € | 18,99 € | | 01.12.2024 | 16.06.2025 |
| 13.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.06.2025 | 20250547 | 259668758 | -2926,14 € | -2926,14 € | | 13.06.2025 | |
| 13.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.06.2025 | 20250546 | 250401564 | 363,89 € | 433,03 € | | 27.06.2025 | 20.06.2025 |
| 13.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.06.2025 | 20250545 | 250402333 | 363,89 € | 433,03 € | | 27.06.2025 | 20.06.2025 |
| 13.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.06.2025 | 20250544 | 250402455 | 363,89 € | 433,03 € | | 27.06.2025 | 20.06.2025 |
| 13.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.06.2025 | 20250543 | 250455264 | 606,35 € | 606,35 € | | 27.06.2025 | 25.06.2025 |
| 13.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.06.2025 | 20250542 | 250455272 | 695,48 € | 695,48 € | | 27.06.2025 | 25.06.2025 |
| 13.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.06.2025 | 20250541 | 259619189 | 271,06 € | 322,56 € | | 27.06.2025 | 25.06.2025 |
| 12.06.2025 | tanken | Tanken | 12.06.2025 | 9494 | | 47,03 € | 55,97 € | | 01.12.2024 | 13.06.2025 |
| 12.06.2025 | SKS-Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 12.06.2025 | 243546 | | 720,72 € | 857,66 € | | 01.12.2024 | 27.06.2025 |
| 12.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.06.2025 | 20250540 | 250405815 | 363,89 € | 433,03 € | | 26.06.2025 | 20.06.2025 |
| 12.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.06.2025 | 20250539 | 259658220 | 205,04 € | 244,00 € | | 26.06.2025 | 20.06.2025 |
| 12.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.06.2025 | 20250538 | 250411494 | 98,36 € | 117,05 € | | 26.06.2025 | 20.06.2025 |
| 12.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.06.2025 | 20250537 | 250404761 | 488,18 € | 580,93 € | | 26.06.2025 | 20.06.2025 |
| 12.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.06.2025 | 20250536 | 259661049 | 359,33 € | 427,60 € | | 26.06.2025 | 20.06.2025 |
| 12.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.06.2025 | 20250535 | 250409813 | 404,63 € | 481,51 € | | 26.06.2025 | 20.06.2025 |
| 12.06.2025 | STR ELEKTRONIK Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 12.06.2025 | 2025009566 | | 119,00 € | 141,61 € | | 01.12.2024 | 27.06.2025 |
| 11.06.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 11.06.2025 | 9006179732 | | 27,70 € | 32,96 € | 31,97 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 |
| 11.06.2025 | Lidl | Büromaterial | 11.06.2025 | 0631 | | 6,76 € | 8,04 € | | 01.12.2024 | 12.06.2025 |
| 10.06.2025 | tanken | Tanken | 10.06.2025 | 8667 | | 62,28 € | 74,11 € | | 01.12.2024 | 11.06.2025 |
| 10.06.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.06.2025 | 20250534 | 259668758 | 2926,14 € | 2926,14 € | | 24.06.2025 | |
| 05.06.2025 | easybell GmbH | Betriebskosten | 05.06.2025 | R2025502874610 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.12.2024 | 27.06.2025 |
| 03.06.2025 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 03.06.2025 | R010828847 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.12.2024 | 06.06.2025 |
| 03.06.2025 | | Tanken | 03.06.2025 | 08468 | | 91,62 € | 109,03 € | | 01.12.2024 | 05.06.2025 |
| 03.06.2025 | tanken | Tanken | 03.06.2025 | 01798 | | 64,00 € | 76,16 € | | 01.12.2024 | 05.06.2025 |
| 31.05.2025 | Diverse | Betriebskosten | 31.05.2025 | B832277153 | | 5,34 € | 6,35 € | | 01.12.2024 | 24.06.2025 |
| 31.05.2025 | Lidl | Büromaterial | 31.05.2025 | 5671 | | 28,94 € | 34,44 € | | 01.12.2024 | 02.06.2025 |
| 31.05.2025 | tanken | Tanken | 31.05.2025 | 3285 | | 46,21 € | 54,99 € | | 01.12.2024 | 02.06.2025 |
| 30.05.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.05.2025 | 457872781 | | 212,39 € | 252,74 € | 245,16 € | 29.06.2025 | 02.06.2025 |
| 30.05.2025 | SKS-Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 30.05.2025 | 243235 | | 499,80 € | 594,76 € | | 01.12.2024 | 02.06.2025 |
| 30.05.2025 | SKS-Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 30.05.2025 | 243234 | | 2499,00 € | 2973,81 € | | 01.12.2024 | 02.06.2025 |
| 30.05.2025 | vodafone | Betriebskosten | 30.05.2025 | 121482452400 | | 64,68 € | 76,97 € | | 01.12.2024 | 10.06.2025 |
| 23.05.2025 | Auslagen | Betriebskosten | 23.05.2025 | INV-DEU-1636753-69070-23 | | 42,02 € | 50,00 € | | 01.12.2024 | 26.05.2025 |
| 21.05.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 21.05.2025 | 9005798533 | | 281,81 € | 335,35 € | 325,29 € | 04.06.2025 | 02.06.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250533 | 259685490 | 24,25 € | 28,86 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250532 | 259679769 | 364,70 € | 433,99 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250531 | 259677976 | 295,58 € | 351,74 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250530 | 259681329 | 97,00 € | 115,43 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250529 | 259681416 | 149,75 € | 178,20 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250528 | 259680609 | 79,18 € | 94,22 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250527 | 259685875 | 233,91 € | 278,35 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250526 | 259683072 | 374,62 € | 445,80 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250525 | 259680719 | 454,93 € | 541,37 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250524 | 259699109 | 169,73 € | 201,98 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250523 | 259685501 | 352,58 € | 419,57 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250522 | 259677804 | 79,18 € | 94,22 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250521 | 250385211 | 230,88 € | 274,75 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250520 | 259712252 | -149,75 € | -178,20 € | | 17.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250519 | 259712252 | 174,00 € | 207,06 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 17.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2025 | 20250518 | 259666738 | 206,91 € | 246,22 € | | 31.05.2025 | 23.05.2025 |
| 16.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.05.2025 | 20250517 | 250390661 | 575,97 € | 685,41 € | | 30.05.2025 | 23.05.2025 |
| 16.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.05.2025 | 20250516 | 250370907 | 682,30 € | 682,30 € | | 30.05.2025 | 23.05.2025 |
| 16.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.05.2025 | 20250515 | 259680236 | 138,84 € | 165,22 € | | 30.05.2025 | 23.05.2025 |
| 16.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.05.2025 | 20250514 | 259677169 | 271,10 € | 322,61 € | | 30.05.2025 | |
| 16.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.05.2025 | 20250513 | 250371871 | 731,77 € | 731,77 € | | 30.05.2025 | 23.05.2025 |
| 15.05.2025 | tanken | Tanken | 15.05.2025 | 5661/005/00001 | | 102,54 € | 122,02 € | | 01.12.2024 | 20.05.2025 |
| 15.05.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.05.2025 | 457779796 | | 579,39 € | 689,47 € | 668,79 € | 14.06.2025 | 02.06.2025 |
| 15.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.05.2025 | 20250512 | 250397821 | 233,91 € | 278,35 € | | 29.05.2025 | 21.05.2025 |
| 15.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.05.2025 | 20250511 | 259669113 | 486,61 € | 579,07 € | | 29.05.2025 | 21.05.2025 |
| 15.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.05.2025 | 20250510 | 259669607 | 347,58 € | 413,62 € | | 29.05.2025 | 21.05.2025 |
| 15.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.05.2025 | 20250509 | 259677977 | 222,50 € | 264,78 € | | 29.05.2025 | 21.05.2025 |
| 15.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.05.2025 | 20250508 | 259679994 | 174,00 € | 207,06 € | | 29.05.2025 | 21.05.2025 |
| 15.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.05.2025 | 20250507 | 250359226 | 731,77 € | 731,77 € | | 29.05.2025 | 21.05.2025 |
| 15.05.2025 | tanken | Tanken | 15.05.2025 | 06971 | | 58,13 € | 69,17 € | | 01.12.2024 | 19.05.2025 |
| 14.05.2025 | Amazon EU S.Ã r.l., Niederlassung Deutschland | Büromaterial | 14.05.2025 | LU5286VKXAEUI | | 161,72 € | 192,45 € | | 01.12.2024 | 15.05.2025 |
| 14.05.2025 | Amazon EU S.Ã r.l., Niederlassung Deutschland | Büromaterial | 14.05.2025 | DS-AEU-INV-DE-2025-224571216 | | 89,58 € | 106,60 € | | 01.12.2024 | 15.05.2025 |
| 14.05.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 14.05.2025 | 9005667062 | | 1323,18 € | 1574,58 € | 1527,34 € | 28.05.2025 | 23.05.2025 |
| 14.05.2025 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 14.05.2025 | 40565285012661 | | 99,17 € | 118,01 € | | 01.12.2024 | 26.05.2025 |
| 14.05.2025 | Auslagen | Essen | 14.05.2025 | 1406 | | 67,23 € | 80,00 € | | 01.12.2024 | 15.05.2025 |
| 13.05.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250506 | A.1107.RA209524 | 272,16 € | 323,87 € | | 27.05.2025 | 20.05.2025 |
| 13.05.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250505 | A.2111.RA209847 | 109,00 € | 129,71 € | | 27.05.2025 | 20.05.2025 |
| 13.05.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250504 | A.2111.RA209847 | -208,75 € | -248,41 € | | 27.05.2025 | 20.05.2025 |
| 13.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250503 | 250394400 | 348,93 € | 415,23 € | | 27.05.2025 | 21.05.2025 |
| 13.05.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250502 | A.2111.RA209847 | 208,75 € | 248,41 € | | 27.05.2025 | 20.05.2025 |
| 13.05.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250501 | A.1214.RA209502 | 181,25 € | 215,69 € | | 27.05.2025 | 27.05.2025 |
| 13.05.2025 | c/o GeHUS GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250500 | GeHUS050.0 | 163,36 € | 194,40 € | | 27.05.2025 | 15.05.2025 |
| 13.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250499 | 250393817 | 532,81 € | 532,81 € | | 27.05.2025 | 21.05.2025 |
| 13.05.2025 | c/o Schön & Sever Hausverwaltung GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250498 | RA043757 | 324,95 € | 386,69 € | | 27.05.2025 | 22.05.2025 |
| 13.05.2025 | c/o GeHUS GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250497 | GeHUS148.0 | 249,25 € | 296,61 € | | 27.05.2025 | 27.05.2025 |
| 13.05.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.05.2025 | 20250496 | A.1214.RA207337 | 265,60 € | 316,06 € | | 27.05.2025 | 27.05.2025 |
| 12.05.2025 | JET Tankstelle | Tanken | 12.05.2025 | 53944 | | 40,76 € | 48,50 € | | 01.12.2024 | 14.05.2025 |
| 12.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.05.2025 | 20250495 | 259688637 | 902,08 € | 902,08 € | | 26.05.2025 | 21.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250494 | 259712252 | 149,75 € | 178,20 € | | 25.05.2025 | 23.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250493 | 259688358 | 350,06 € | 416,57 € | | 25.05.2025 | 21.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250492 | 259688375 | 350,06 € | 416,57 € | | 25.05.2025 | 21.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250491 | 259740624 | 97,00 € | 115,43 € | | 25.05.2025 | 21.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250490 | 259718169 | 161,88 € | 192,64 € | | 25.05.2025 | 16.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250489 | 250372157 | 312,23 € | 371,55 € | | 25.05.2025 | 16.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250488 | 259769315 | 285,70 € | 339,98 € | | 25.05.2025 | 16.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250487 | 259687796 | 405,94 € | 483,07 € | | 25.05.2025 | 16.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250486 | 259688349 | 380,80 € | 453,15 € | | 25.05.2025 | 16.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250485 | 250342785 | 248,95 € | 296,25 € | | 25.05.2025 | 16.05.2025 |
| 11.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2025 | 20250484 | 259710556 | 166,88 € | 198,59 € | | 25.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250483 | 259688999 | 248,47 € | 295,68 € | | 24.05.2025 | 04.07.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250482 | 259691141 | 161,88 € | 192,64 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250481 | 250363807 | 573,14 € | 573,14 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250480 | 250363818 | 573,14 € | 573,14 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250479 | 259692743 | 132,90 € | 158,15 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250478 | 259696421 | 149,75 € | 178,20 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250477 | 259703156 | 247,29 € | 294,28 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250476 | 259710293 | 64,88 € | 77,21 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250475 | 259701381 | 383,87 € | 456,81 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250474 | 259688788 | 333,45 € | 396,81 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250473 | 259698746 | 217,36 € | 258,66 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250472 | 259689917 | 317,35 € | 377,65 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250471 | 259725067 | 182,35 € | 217,00 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250470 | 259714054 | 344,87 € | 410,40 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250469 | 259699576 | 198,25 € | 235,92 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250468 | 259690130 | 192,66 € | 229,27 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250467 | 259715055 | 174,00 € | 207,06 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250466 | 250365834 | 174,00 € | 207,06 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 10.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2025 | 20250465 | 250349251 | 720,14 € | 856,97 € | | 24.05.2025 | 16.05.2025 |
| 09.05.2025 | tanken | Tanken | 09.05.2025 | 7179 | | 43,69 € | 51,99 € | | 01.12.2024 | 12.05.2025 |
| 07.05.2025 | tanken | Tanken | 07.05.2025 | 907 | | 29,40 € | 34,99 € | | 01.12.2024 | |
| 07.05.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 07.05.2025 | 9005536043 | | 717,41 € | 853,72 € | 828,11 € | 21.05.2025 | 12.05.2025 |
| 06.05.2025 | Kaufland Tankstelle | Tanken | 06.05.2025 | 145804139 | | 41,16 € | 48,98 € | | 01.12.2024 | 07.05.2025 |
| 05.05.2025 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 05.05.2025 | R010768858 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.12.2024 | 08.05.2025 |
| 05.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.05.2025 | 20250464 | 250368019 | 712,76 € | 712,76 € | | 19.05.2025 | 16.05.2025 |
| 04.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.05.2025 | 20250463 | 259727468 | 202,69 € | 241,20 € | | 18.05.2025 | 16.05.2025 |
| 04.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.05.2025 | 20250462 | 259730456 | 218,85 € | 260,43 € | | 18.05.2025 | 16.05.2025 |
| 04.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.05.2025 | 20250461 | 259731704 | 157,95 € | 187,96 € | | 18.05.2025 | 16.05.2025 |
| 04.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.05.2025 | 20250460 | 259734535 | 149,75 € | 178,20 € | | 18.05.2025 | 16.05.2025 |
| 04.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.05.2025 | 20250459 | 250295841 | 234,00 € | 278,46 € | | 18.05.2025 | 09.05.2025 |
| 04.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.05.2025 | 20250458 | 259726673 | 380,88 € | 453,25 € | | 18.05.2025 | 09.05.2025 |
| 04.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.05.2025 | 20250457 | 259735116 | 215,38 € | 256,30 € | | 18.05.2025 | 09.05.2025 |
| 04.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.05.2025 | 20250456 | 259748221 | 161,88 € | 192,64 € | | 18.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.05.2025 | easybell GmbH | Betriebskosten | 03.05.2025 | R2025502751418 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.12.2024 | 12.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250455 | 259734527 | 214,88 € | 255,71 € | | 17.05.2025 | 16.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250454 | 250063202 | 161,88 € | 192,64 € | | 17.05.2025 | 16.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250453 | 250338478 | 242,86 € | 289,00 € | | 17.05.2025 | 16.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250452 | 259710480 | 149,75 € | 178,20 € | | 17.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250451 | 250334337 | 149,75 € | 178,20 € | | 17.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250450 | 259712855 | 204,35 € | 243,18 € | | 17.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250449 | 250330882 | 235,05 € | 279,71 € | | 17.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250448 | 259700395 | 251,75 € | 299,58 € | | 17.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250447 | 259735232 | 161,88 € | 192,64 € | | 17.05.2025 | 16.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250446 | 259733595 | 161,88 € | 192,64 € | | 17.05.2025 | 16.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250445 | 259691659 | 246,75 € | 293,63 € | | 17.05.2025 | 09.05.2025 |
| 03.05.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.05.2025 | 20250444 | 259725334 | 102,58 € | 122,07 € | | 17.05.2025 | 16.05.2025 |
| 02.05.2025 | tanken | Tanken | 02.05.2025 | 6239/002/00002 | | 73,66 € | 87,66 € | | 01.12.2024 | 05.05.2025 |
| 02.05.2025 | Reifen Service Engel | Verbrauchsmaterial | 02.05.2025 | 2025-05-02 | | 586,21 € | 697,59 € | | 01.12.2024 | 05.05.2025 |
| 01.05.2025 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | Tanken | 01.05.2025 | 844/00002/005 | | 12,60 € | 14,99 € | | 01.12.2024 | 02.05.2025 |
| 30.04.2025 | Diverse | Betriebskosten | 30.04.2025 | B823304021 | | 5,03 € | 5,99 € | | 01.12.2024 | 16.05.2025 |
| 30.04.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 30.04.2025 | 9005431203 | | 118,00 € | 140,42 € | 136,21 € | 14.05.2025 | 12.05.2025 |
| 30.04.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.04.2025 | 457690491 | | 783,52 € | 932,39 € | 904,42 € | 30.05.2025 | 12.05.2025 |
| 30.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.04.2025 | 20250443 | 259699533 | 149,75 € | 178,20 € | | 14.05.2025 | 07.05.2025 |
| 30.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.04.2025 | 20250442 | 259697610 | 161,88 € | 192,64 € | | 14.05.2025 | 16.05.2025 |
| 30.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.04.2025 | 20250441 | 259699682 | 231,83 € | 275,88 € | | 14.05.2025 | 16.05.2025 |
| 30.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.04.2025 | 20250440 | 259706399 | 214,63 € | 255,41 € | | 14.05.2025 | 21.05.2025 |
| 30.04.2025 | Fyrst Bank | Betriebskosten | 30.04.2025 | 20250430 | 10435.018.01496 | 0,08 € | 0,10 € | | 01.12.2024 | 30.04.2025 |
| 30.04.2025 | vodafone | Betriebskosten | 30.04.2025 | 121406086839 | | 64,68 € | 76,97 € | | 01.12.2024 | 08.05.2025 |
| 29.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2025 | 20250439 | 250348992 | 214,84 € | 255,66 € | | 13.05.2025 | 16.05.2025 |
| 29.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2025 | 20250438 | 259708706 | 191,81 € | 228,25 € | | 13.05.2025 | 09.05.2025 |
| 29.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2025 | 20250437 | 259707259 | 182,66 € | 217,37 € | | 13.05.2025 | 16.05.2025 |
| 29.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2025 | 20250436 | 259743159 | 161,88 € | 192,64 € | | 13.05.2025 | 16.05.2025 |
| 29.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2025 | 20250435 | 259707970 | 161,88 € | 192,64 € | | 13.05.2025 | 16.05.2025 |
| 29.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2025 | 20250434 | 259698188 | 377,46 € | 449,18 € | | 13.05.2025 | 16.05.2025 |
| 27.04.2025 | Gormannstr. 18-18E/Schwartzkopffstr. 19 | Kundenrechnung | 27.04.2025 | 20250433 | 10119.018E.01495 | 292,46 € | 348,03 € | | 11.05.2025 | 14.05.2025 |
| 27.04.2025 | Kreuzbergstr.8 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 27.04.2025 | 20250432 | 10965.008.01499 | 429,20 € | 510,75 € | | 11.05.2025 | 14.05.2025 |
| 27.04.2025 | Kreuzbergstr.8 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 27.04.2025 | 20250431 | 10965.008.01631 | 292,46 € | 348,03 € | | 11.05.2025 | 14.05.2025 |
| 27.04.2025 | Griebenowstr. 17+18 GmbH & Co KG | Kundenrechnung | 27.04.2025 | 20250430 | 10435.018.01496 | 267,80 € | 318,68 € | | 11.05.2025 | 14.05.2025 |
| 27.04.2025 | Griebenowstr. 17+18 GmbH & Co KG | Kundenrechnung | 27.04.2025 | 20250429 | 10435.008.01500 | 292,60 € | 348,19 € | | 11.05.2025 | 14.05.2025 |
| 27.04.2025 | Scharnhorststr. 25 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 27.04.2025 | 20250428 | 10115.025.01497 | 494,74 € | 588,74 € | | 11.05.2025 | 14.05.2025 |
| 27.04.2025 | Scharnhorststr. 25 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 27.04.2025 | 20250427 | 10115.025.01543 | 306,58 € | 364,83 € | | 11.05.2025 | 14.05.2025 |
| 27.04.2025 | Kreuzbergstr.8 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 27.04.2025 | 20250426 | 10965.008.01544 | 142,50 € | 169,58 € | | 11.05.2025 | 14.05.2025 |
| 26.04.2025 | Lidl | Büromaterial | 26.04.2025 | 7756 | | 10,13 € | 12,06 € | | 01.12.2024 | 28.04.2025 |
| 26.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.04.2025 | 20250425 | 259735692 | 203,25 € | 241,87 € | | 10.05.2025 | 07.05.2025 |
| 26.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.04.2025 | 20250424 | 259743651 | 307,70 € | 366,16 € | | 10.05.2025 | 07.05.2025 |
| 26.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.04.2025 | 20250423 | 259721499 | 354,66 € | 422,05 € | | 10.05.2025 | 07.05.2025 |
| 26.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.04.2025 | 20250422 | 259715532 | 247,17 € | 294,13 € | | 10.05.2025 | 07.05.2025 |
| 26.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.04.2025 | 20250421 | 259711909 | 149,75 € | 178,20 € | | 10.05.2025 | 02.05.2025 |
| 26.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.04.2025 | 20250420 | 259709742 | 712,76 € | 712,76 € | | 10.05.2025 | 07.05.2025 |
| 26.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.04.2025 | 20250419 | 250297752 | 791,04 € | 791,04 € | | 10.05.2025 | 07.05.2025 |
| 26.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.04.2025 | 20250418 | 250297745 | 749,14 € | 749,14 € | | 10.05.2025 | 07.05.2025 |
| 25.04.2025 | Auslagen | Essen | 25.04.2025 | 311192 | | 87,65 € | 104,30 € | | 01.12.2024 | 28.04.2025 |
| 24.04.2025 | tanken | Tanken | 24.04.2025 | 83204 | | 64,24 € | 76,44 € | | 01.12.2024 | 28.04.2025 |
| 24.04.2025 | tanken | Tanken | 24.04.2025 | 4781 | | 78,15 € | 93,00 € | | 01.12.2024 | 29.04.2025 |
| 23.04.2025 | Auslagen | Betriebskosten | 23.04.2025 | INV-DEU-1520564-17650-12 | | 42,02 € | 50,00 € | | 01.12.2024 | 25.04.2025 |
| 23.04.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 23.04.2025 | 9005270320 | | 555,10 € | 660,57 € | 640,75 € | 07.05.2025 | 29.04.2025 |
| 23.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2025 | 20250417 | 259710970 | 340,45 € | 405,14 € | | 07.05.2025 | 02.05.2025 |
| 23.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2025 | 20250416 | 259732812 | 340,45 € | 405,14 € | | 07.05.2025 | 02.05.2025 |
| 23.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2025 | 20250415 | 259724150 | 340,45 € | 405,14 € | | 07.05.2025 | 02.05.2025 |
| 23.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2025 | 20250414 | 259712466 | 87,68 € | 104,34 € | | 07.05.2025 | 02.05.2025 |
| 23.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2025 | 20250413 | 259714550 | 128,80 € | 153,27 € | | 07.05.2025 | 02.05.2025 |
| 23.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2025 | 20250412 | 259751395 | 339,69 € | 404,23 € | | 07.05.2025 | 02.05.2025 |
| 23.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2025 | 20250411 | 259724081 | 118,38 € | 140,87 € | | 07.05.2025 | 02.05.2025 |
| 23.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2025 | 20250410 | 259727958 | 258,34 € | 307,42 € | | 07.05.2025 | 02.05.2025 |
| 23.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2025 | 20250409 | 259715611 | 391,78 € | 466,22 € | | 07.05.2025 | 02.05.2025 |
| 22.04.2025 | ETL-HMS GMBH | Betriebskosten | 22.04.2025 | 2500345 | | 1188,64 € | 1414,48 € | | 01.12.2024 | 12.08.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250408 | 259733312 | 161,88 € | 192,64 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250407 | 250274457 | 682,30 € | 682,30 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250406 | 259720965 | 272,78 € | 324,61 € | | 05.05.2025 | 25.04.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250405 | 259723511 | 203,25 € | 241,87 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250404 | 250297771 | 712,76 € | 712,76 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250403 | 259728699 | 247,17 € | 294,13 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250402 | 250325769 | 695,48 € | 695,48 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250401 | 259725292 | 174,00 € | 207,06 € | | 05.05.2025 | 25.04.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250400 | 250303862 | 1721,75 € | 1721,75 € | | 05.05.2025 | 25.04.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250399 | 259724450 | 113,38 € | 134,92 € | | 05.05.2025 | 25.04.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250398 | 259724447 | 149,75 € | 178,20 € | | 05.05.2025 | 25.04.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250397 | 259728721 | 149,44 € | 177,83 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250396 | 259734694 | 235,05 € | 279,71 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250395 | 259731460 | 466,49 € | 555,12 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250394 | 259729162 | 258,34 € | 307,42 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250393 | 259725704 | 125,50 € | 149,35 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250392 | 259753625 | 174,00 € | 207,06 € | | 05.05.2025 | 02.05.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250391 | 250276273 | 209,88 € | 249,76 € | | 05.05.2025 | 25.04.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250390 | 259756045 | 149,75 € | 178,20 € | | 05.05.2025 | 25.04.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250389 | 259752404 | 166,88 € | 198,59 € | | 05.05.2025 | 25.04.2025 |
| 21.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2025 | 20250388 | 259760171 | 225,18 € | 267,96 € | | 05.05.2025 | 25.04.2025 |
| 16.04.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 16.04.2025 | 9005188409 | | 1598,71 € | 1902,46 € | 1845,39 € | 30.04.2025 | 29.04.2025 |
| 15.04.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Werkzeuge | 15.04.2025 | 5007512142 | | 37,32 € | 44,41 € | 43,08 € | 29.04.2025 | 29.04.2025 |
| 15.04.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.04.2025 | 457605058 | | 755,15 € | 898,63 € | 871,67 € | 15.05.2025 | |
| 15.04.2025 | ETL-HMS GMBH | Betriebskosten | 15.04.2025 | 2500288 | | 52,60 € | 62,59 € | | 01.12.2024 | 29.04.2025 |
| 14.04.2025 | | Tanken | 14.04.2025 | 35590 | | 67,48 € | 80,30 € | | 01.12.2024 | 16.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250387 | A.2709.RA209122 | 245,80 € | 292,50 € | | 28.04.2025 | 16.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250386 | A.1204.RA209253 | 295,34 € | 351,45 € | | 28.04.2025 | 22.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250385 | 380.RA209035 | 148,06 € | 176,19 € | | 28.04.2025 | 23.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o Schön & Sever Hausverwaltung GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250384 | RA043622 | 327,62 € | 389,87 € | | 28.04.2025 | 23.05.2025 |
| 14.04.2025 | c/o Schön & Sever Hausverwaltung GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250383 | RA043459 | 246,66 € | 293,53 € | | 28.04.2025 | 22.05.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250382 | 380.RA208364 | 182,68 € | 217,39 € | | 28.04.2025 | 23.04.2025 |
| 14.04.2025 | PG Investment Company | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250381 | A.7701.RA208157 | 1220,00 € | 1451,80 € | | 28.04.2025 | 30.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250380 | 379.RA208201 | 400,70 € | 476,83 € | | 28.04.2025 | 23.04.2025 |
| 14.04.2025 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250379 | 386.RA207941 | 502,24 € | 597,67 € | | 28.04.2025 | 23.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250378 | A.2716.RA207913 | 426,29 € | 507,29 € | | 28.04.2025 | 16.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250377 | 379.RA207881 | 218,07 € | 259,50 € | | 28.04.2025 | 23.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250376 | A.1201.RA207663 | 316,19 € | 376,27 € | | 28.04.2025 | 02.05.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250375 | 379.RA207339 | 382,46 € | 455,13 € | | 28.04.2025 | 23.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250374 | A.1016.RA208555 | 141,13 € | 167,94 € | | 28.04.2025 | 22.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250373 | A.1107.RA207085 | 697,80 € | 830,38 € | | 28.04.2025 | 22.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverwaltungs GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250372 | 14612.049.01418 | 1505,23 € | 1791,22 € | | 28.04.2025 | 16.04.2025 |
| 14.04.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2025 | 20250371 | A.1204.RA203586 | 237,50 € | 282,63 € | | 28.04.2025 | 22.04.2025 |
| 13.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.04.2025 | 20250370 | 259934901 | 174,00 € | 207,06 € | | 27.04.2025 | 22.04.2025 |
| 13.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.04.2025 | 20250369 | 250269287 | 551,38 € | 551,38 € | | 27.04.2025 | 22.04.2025 |
| 13.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.04.2025 | 20250368 | 259743655 | 36,38 € | 43,29 € | | 27.04.2025 | 22.04.2025 |
| 13.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.04.2025 | 20250367 | 259743652 | 174,00 € | 207,06 € | | 27.04.2025 | 22.04.2025 |
| 13.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.04.2025 | 20250366 | 259750112 | 250,34 € | 297,90 € | | 27.04.2025 | 22.04.2025 |
| 13.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.04.2025 | 20250365 | 259786859 | 256,42 € | 305,14 € | | 27.04.2025 | 22.04.2025 |
| 12.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2025 | 20250364 | 259744965 | 280,70 € | 334,03 € | | 26.04.2025 | 22.04.2025 |
| 12.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2025 | 20250363 | 250276863 | 745,88 € | 745,88 € | | 26.04.2025 | 22.04.2025 |
| 12.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2025 | 20250362 | 250276859 | 646,98 € | 646,98 € | | 26.04.2025 | 22.04.2025 |
| 12.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2025 | 20250361 | 259749829 | 138,00 € | 164,22 € | | 26.04.2025 | 22.04.2025 |
| 12.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2025 | 20250360 | 259749853 | 250,52 € | 298,12 € | | 26.04.2025 | 22.04.2025 |
| 12.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2025 | 20250359 | 259747008 | 149,75 € | 178,20 € | | 26.04.2025 | 22.04.2025 |
| 12.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2025 | 20250358 | 259751853 | 174,00 € | 207,06 € | | 26.04.2025 | 22.04.2025 |
| 12.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2025 | 20250357 | 259743654 | 283,45 € | 337,31 € | | 26.04.2025 | 22.04.2025 |
| 11.04.2025 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 11.04.2025 | 40423907012661 | | 99,17 € | 118,01 € | | 01.12.2024 | 23.04.2025 |
| 10.04.2025 | tanken | Tanken | 10.04.2025 | 62819 | | 63,87 € | 76,00 € | | 01.12.2024 | 14.04.2025 |
| 09.04.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 09.04.2025 | 9005049106 | | 334,36 € | 397,89 € | 385,95 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 |
| 08.04.2025 | JET Tankstelle | Tanken | 08.04.2025 | 34819 | | 67,24 € | 80,01 € | | 01.12.2024 | 10.04.2025 |
| 04.04.2025 | easybell GmbH | Betriebskosten | 04.04.2025 | R2025502674356 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.12.2024 | 07.04.2025 |
| 03.04.2025 | | Tanken | 03.04.2025 | 8845/00001/007 | | 15,13 € | 18,00 € | | 01.12.2024 | 29.04.2025 |
| 02.04.2025 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 02.04.2025 | R010704109 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.12.2024 | 07.04.2025 |
| 01.04.2025 | | Tanken | 01.04.2025 | 8937 | | 62,68 € | 74,59 € | | 01.12.2024 | 02.04.2025 |
| 01.04.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 01.04.2025 | 5007451307 | | 220,00 € | 261,80 € | 253,95 € | 15.04.2025 | 07.04.2025 |
| 01.04.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 01.04.2025 | 5007451306 | | 40,00 € | 47,60 € | 46,17 € | 15.04.2025 | 07.04.2025 |
| 01.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.04.2025 | 20250356 | 259748510 | 286,51 € | 340,95 € | | 15.04.2025 | 09.05.2025 |
| 01.04.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.04.2025 | 20250355 | 259754040 | 299,87 € | 356,85 € | | 15.04.2025 | 04.04.2025 |
| 31.03.2025 | Diverse | Betriebskosten | 31.03.2025 | B811614564 | | 5,03 € | 5,99 € | | 01.12.2024 | 15.04.2025 |
| 31.03.2025 | Eckert Tankstellen GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 31.03.2025 | 750/021/00002 | | 60,00 € | 60,00 € | | 01.12.2024 | 03.04.2025 |
| 31.03.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 31.03.2025 | 457511494 | | 788,61 € | 938,45 € | 910,30 € | 30.04.2025 | 07.04.2025 |
| 31.03.2025 | vodafone | Betriebskosten | 31.03.2025 | 121335455675 | | 64,68 € | 76,97 € | | 01.12.2024 | 08.04.2025 |
| 31.03.2025 | | Betriebskosten | 31.03.2025 | 056998800-20250331 | | 8,40 € | 10,00 € | | 01.12.2024 | 31.03.2025 |
| 30.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.03.2025 | 20250354 | 259815508 | 222,65 € | 264,95 € | | 13.04.2025 | 04.04.2025 |
| 30.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.03.2025 | 20250353 | 259815508 | -91,55 € | -108,94 € | | 13.04.2025 | 04.04.2025 |
| 30.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.03.2025 | 20250352 | 259815508 | 91,55 € | 108,94 € | | 13.04.2025 | 04.04.2025 |
| 30.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.03.2025 | 20250351 | 259815119 | 275,35 € | 327,67 € | | 13.04.2025 | 04.04.2025 |
| 30.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.03.2025 | 20250350 | 259885162 | 161,88 € | 192,64 € | | 13.04.2025 | 04.04.2025 |
| 30.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.03.2025 | 20250349 | 259885162 | -161,88 € | -192,64 € | | 13.04.2025 | 04.04.2025 |
| 30.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.03.2025 | 20250348 | 259935047 | 149,75 € | 178,20 € | | 13.04.2025 | 04.04.2025 |
| 30.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.03.2025 | 20250347 | 259760342 | 260,81 € | 310,36 € | | 13.04.2025 | 04.04.2025 |
| 30.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.03.2025 | 20250346 | 259880776 | 161,88 € | 192,64 € | | 13.04.2025 | 09.04.2025 |
| 29.03.2025 | Lidl | Büromaterial | 29.03.2025 | 9177 | | 9,38 € | 11,16 € | | 01.12.2024 | 31.03.2025 |
| 29.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.03.2025 | 20250345 | 259761971 | 161,88 € | 192,64 € | | 12.04.2025 | 09.04.2025 |
| 29.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.03.2025 | 20250344 | 250232395 | 731,77 € | 731,77 € | | 12.04.2025 | 09.04.2025 |
| 29.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.03.2025 | 20250343 | 259776854 | 372,50 € | 443,28 € | | 12.04.2025 | 04.04.2025 |
| 29.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.03.2025 | 20250342 | 250273415 | 234,44 € | 278,98 € | | 12.04.2025 | 04.04.2025 |
| 29.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.03.2025 | 20250341 | 250269309 | 712,76 € | 712,76 € | | 12.04.2025 | 04.04.2025 |
| 29.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.03.2025 | 20250340 | 259764043 | 157,68 € | 187,64 € | | 12.04.2025 | 04.04.2025 |
| 28.03.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 28.03.2025 | 9004769583 | | 59,78 € | 71,14 € | 69,01 € | 11.04.2025 | 07.04.2025 |
| 26.03.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 26.03.2025 | 9004711581 | | 343,13 € | 408,32 € | 396,07 € | 09.04.2025 | 07.04.2025 |
| 26.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.03.2025 | 20250339 | 249219284 | 197,25 € | 234,73 € | | 09.04.2025 | 02.04.2025 |
| 26.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.03.2025 | 20250338 | 250165209 | 198,25 € | 235,92 € | | 09.04.2025 | 02.04.2025 |
| 26.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.03.2025 | 20250337 | 259809800 | 125,50 € | 149,35 € | | 09.04.2025 | 04.04.2025 |
| 26.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.03.2025 | 20250336 | 250240946 | 325,56 € | 387,42 € | | 09.04.2025 | 02.04.2025 |
| 26.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.03.2025 | 20250335 | 250214930 | 225,91 € | 268,83 € | | 09.04.2025 | 04.04.2025 |
| 26.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.03.2025 | 20250334 | 259802759 | 229,44 € | 273,03 € | | 09.04.2025 | 02.04.2025 |
| 26.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.03.2025 | 20250333 | 259869932 | 174,00 € | 207,06 € | | 09.04.2025 | 02.04.2025 |
| 26.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.03.2025 | 20250332 | 250168976 | 292,94 € | 348,60 € | | 09.04.2025 | 02.04.2025 |
| 26.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.03.2025 | 20250331 | 250244230 | 395,81 € | 471,01 € | | 09.04.2025 | 02.04.2025 |
| 26.03.2025 | STR ELEKTRONIK Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 26.03.2025 | 2025005366 | | 91,00 € | 108,29 € | | 01.12.2024 | 07.04.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250330 | 259798541 | 198,25 € | 235,92 € | | 08.04.2025 | 02.04.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250329 | 259798208 | 221,36 € | 263,42 € | | 08.04.2025 | 02.04.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250328 | 259790864 | 201,35 € | 239,61 € | | 08.04.2025 | 02.04.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250327 | 259780725 | 222,92 € | 265,27 € | | 08.04.2025 | 02.04.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250326 | 250151200 | 218,61 € | 260,15 € | | 08.04.2025 | 02.04.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250325 | 250150625 | 196,76 € | 234,14 € | | 08.04.2025 | 02.04.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250324 | 259914590 | 199,96 € | 237,95 € | | 08.04.2025 | 02.04.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250323 | 259782126 | 200,98 € | 239,17 € | | 08.04.2025 | 28.03.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250322 | 259770495 | 149,75 € | 178,20 € | | 08.04.2025 | 04.04.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250321 | 259767997 | 198,25 € | 235,92 € | | 08.04.2025 | 23.05.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250320 | 259774274 | 161,88 € | 192,64 € | | 08.04.2025 | 02.04.2025 |
| 25.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2025 | 20250319 | 259769383 | 149,75 € | 178,20 € | | 08.04.2025 | 02.04.2025 |
| 25.03.2025 | STR ELEKTRONIK Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 25.03.2025 | 2025005269 | | 63,70 € | 75,80 € | | 01.12.2024 | 07.04.2025 |
| 25.03.2025 | JET Tankstelle | Tanken | 25.03.2025 | 05483 | | 56,93 € | 67,75 € | | 01.12.2024 | 27.03.2025 |
| 24.03.2025 | Amazon EU S.Ã r.l., Niederlassung Deutschland | Büromaterial | 24.03.2025 | LU51COA0IAEUI | | 147,00 € | 174,93 € | | 01.12.2024 | 25.03.2025 |
| 23.03.2025 | Auslagen | Betriebskosten | 23.03.2025 | INV-DEU-1415283-67825-22 | | 42,02 € | 50,00 € | | 01.12.2024 | 25.03.2025 |
| 22.03.2025 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | Tanken | 22.03.2025 | 2419 | | 12,60 € | 14,99 € | | 01.12.2024 | 24.03.2025 |
| 21.03.2025 | | Tanken | 21.03.2025 | 5702 | | 105,04 € | 125,00 € | | 01.12.2024 | 25.03.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250318 | 259836018 | 455,43 € | 541,96 € | | 04.04.2025 | 02.04.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250317 | 250244171 | 720,14 € | 856,97 € | | 04.04.2025 | 02.04.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250316 | 250119280 | 149,75 € | 178,20 € | | 04.04.2025 | 06.06.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250315 | 259821529 | 198,25 € | 235,92 € | | 04.04.2025 | 02.04.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250314 | 259777564 | 285,70 € | 339,98 € | | 04.04.2025 | 28.03.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250313 | 250234009 | 724,88 € | 724,88 € | | 04.04.2025 | 02.04.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250312 | 250234009 | -699,38 € | -699,38 € | | 04.04.2025 | 02.04.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250311 | 250234009 | 699,38 € | 699,38 € | | 04.04.2025 | 02.04.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250310 | 250246946 | 724,88 € | 724,88 € | | 04.04.2025 | 28.03.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250309 | 250246946 | -699,38 € | -699,38 € | | 04.04.2025 | 28.03.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250308 | 250246946 | 699,38 € | 699,38 € | | 04.04.2025 | 28.03.2025 |
| 21.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2025 | 20250307 | 250247098 | 695,48 € | 695,48 € | | 04.04.2025 | 02.04.2025 |
| 20.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2025 | 20250306 | 250248968 | 206,72 € | 246,00 € | | 03.04.2025 | 02.04.2025 |
| 20.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2025 | 20250305 | 259772089 | 156,29 € | 185,99 € | | 03.04.2025 | 02.04.2025 |
| 20.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2025 | 20250304 | 259770977 | 111,93 € | 133,20 € | | 03.04.2025 | 02.04.2025 |
| 20.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2025 | 20250303 | 259786200 | 202,50 € | 240,98 € | | 03.04.2025 | 02.04.2025 |
| 20.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2025 | 20250302 | 259785040 | 174,00 € | 207,06 € | | 03.04.2025 | 02.04.2025 |
| 20.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2025 | 20250301 | 259868877 | 225,42 € | 268,25 € | | 03.04.2025 | 02.04.2025 |
| 20.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2025 | 20250300 | 259868877 | -249,67 € | -297,11 € | | 03.04.2025 | 02.04.2025 |
| 20.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2025 | 20250299 | 259926316 | 174,00 € | 207,06 € | | 03.04.2025 | 28.03.2025 |
| 20.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2025 | 20250298 | 259926316 | -198,25 € | -235,92 € | | 03.04.2025 | 28.03.2025 |
| 19.03.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 19.03.2025 | 9004571249 | | 1264,20 € | 1504,40 € | 1459,27 € | 02.04.2025 | 20.03.2025 |
| 19.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 19.03.2025 | 20250297 | 259800037 | 213,76 € | 213,76 € | | 02.04.2025 | 26.03.2025 |
| 19.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 19.03.2025 | 20250296 | 259800037 | -203,88 € | -242,62 € | | 02.04.2025 | 26.03.2025 |
| 18.03.2025 | tanken | Tanken | 18.03.2025 | 262/002/00002 | | 78,92 € | 93,92 € | | 01.12.2024 | 19.03.2025 |
| 18.03.2025 | ETL-HMS GMBH | Betriebskosten | 18.03.2025 | 2500200 | | 52,60 € | 62,59 € | | 01.12.2024 | 25.03.2025 |
| 17.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.03.2025 | 20250295 | 259790254 | 307,70 € | 366,16 € | | 31.03.2025 | 26.03.2025 |
| 17.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.03.2025 | 20250294 | 259926316 | 198,25 € | 235,92 € | | 31.03.2025 | 28.03.2025 |
| 17.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.03.2025 | 20250293 | 259784186 | 188,84 € | 224,72 € | | 31.03.2025 | 26.03.2025 |
| 17.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.03.2025 | 20250292 | 259784797 | 304,14 € | 361,93 € | | 31.03.2025 | 26.03.2025 |
| 17.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.03.2025 | 20250291 | 259792905 | 301,87 € | 359,23 € | | 31.03.2025 | 26.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250290 | 259875290 | 243,18 € | 289,38 € | | 30.03.2025 | 21.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250289 | 259841165 | 270,62 € | 322,04 € | | 30.03.2025 | 21.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250288 | 250158074 | 206,55 € | 245,79 € | | 30.03.2025 | 21.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250287 | 250158917 | 198,25 € | 235,92 € | | 30.03.2025 | 21.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250286 | 259961456 | 174,00 € | 207,06 € | | 30.03.2025 | 26.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250285 | 250132307 | 411,08 € | 489,19 € | | 30.03.2025 | 21.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250284 | 250123232 | 174,00 € | 207,06 € | | 30.03.2025 | 21.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250283 | 259941356 | 168,55 € | 200,57 € | | 30.03.2025 | 21.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250282 | 259816399 | 536,86 € | 536,86 € | | 30.03.2025 | 21.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250281 | 259825748 | 278,58 € | 331,51 € | | 30.03.2025 | 26.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250280 | 259845862 | 315,34 € | 375,25 € | | 30.03.2025 | 26.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250279 | 259834587 | 174,00 € | 207,06 € | | 30.03.2025 | 26.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250278 | 259860421 | 497,03 € | 591,47 € | | 30.03.2025 | 26.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250277 | 250178912 | 363,90 € | 433,04 € | | 30.03.2025 | 21.03.2025 |
| 16.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.03.2025 | 20250276 | 259840507 | 198,25 € | 235,92 € | | 30.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.03.2025 | 5007364951 | | 45,82 € | 54,53 € | 52,89 € | 29.03.2025 | 20.03.2025 |
| 15.03.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.03.2025 | 5007364950 | | 40,00 € | 47,60 € | 46,17 € | 29.03.2025 | 20.03.2025 |
| 15.03.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.03.2025 | 5007364949 | | 54,43 € | 64,77 € | 62,83 € | 29.03.2025 | 20.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250275 | 259798655 | 507,70 € | 507,70 € | | 29.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250274 | 259808169 | 490,76 € | 584,00 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250273 | 259804290 | 307,70 € | 366,16 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250272 | 259804290 | -267,70 € | -318,56 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250271 | 259804290 | 267,70 € | 318,56 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250270 | 259812970 | 403,21 € | 479,82 € | | 29.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250269 | 259806697 | 157,02 € | 186,85 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250268 | 259868877 | 249,67 € | 297,11 € | | 29.03.2025 | 02.04.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250267 | 259842674 | 259,13 € | 308,36 € | | 29.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250266 | 259843554 | 161,88 € | 192,64 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250265 | 259793499 | 313,21 € | 372,72 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250264 | 259839675 | 234,42 € | 278,96 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250263 | 259805307 | 329,95 € | 392,64 € | | 29.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250262 | 259796430 | 181,88 € | 216,44 € | | 29.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250261 | 259796430 | -210,38 € | -250,35 € | | 29.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250260 | 259796430 | 210,38 € | 250,35 € | | 29.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250259 | 259809778 | 275,46 € | 327,80 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250258 | 259796403 | 342,01 € | 406,99 € | | 29.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250257 | 259796403 | -329,51 € | -392,12 € | | 29.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250256 | 259796403 | 329,51 € | 392,12 € | | 29.03.2025 | 21.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250255 | 259801722 | 364,70 € | 433,99 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 15.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.03.2025 | 20250254 | 259855269 | 486,47 € | 578,90 € | | 29.03.2025 | 26.03.2025 |
| 14.03.2025 | RECA NORM GmbH | Materialeinkauf | 14.03.2025 | 4611572767 | | 15,83 € | 18,84 € | | 01.12.2024 | 20.03.2025 |
| 14.03.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 14.03.2025 | 457411205 | | 18,96 € | 22,56 € | 21,88 € | 13.04.2025 | 20.03.2025 |
| 14.03.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 14.03.2025 | 457411199 | | 891,58 € | 1060,98 € | 1029,15 € | 13.04.2025 | 20.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250253 | 259833437 | 261,84 € | 311,59 € | | 28.03.2025 | 26.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250252 | 259833439 | 261,84 € | 311,59 € | | 28.03.2025 | 26.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250251 | 259796051 | 247,17 € | 294,13 € | | 28.03.2025 | 26.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250250 | 250194263 | 185,54 € | 220,79 € | | 28.03.2025 | 26.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250249 | 259832239 | 77,00 € | 91,63 € | | 28.03.2025 | 26.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250248 | 259798607 | 77,00 € | 91,63 € | | 28.03.2025 | 26.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250247 | 250203301 | 149,75 € | 178,20 € | | 28.03.2025 | 26.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250246 | 259803004 | 281,45 € | 334,93 € | | 28.03.2025 | 26.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250245 | 259806057 | 174,30 € | 207,42 € | | 28.03.2025 | 21.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250244 | 259825613 | 197,80 € | 235,38 € | | 28.03.2025 | 21.03.2025 |
| 14.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.03.2025 | 20250243 | 259794857 | 361,00 € | 429,59 € | | 28.03.2025 | 26.03.2025 |
| 13.03.2025 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 13.03.2025 | 40281655012661 | | 99,17 € | 118,01 € | | 01.12.2024 | 25.03.2025 |
| 13.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.03.2025 | 20250242 | 259892961 | 313,76 € | 373,37 € | | 27.03.2025 | 26.03.2025 |
| 13.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.03.2025 | 20250241 | 250171429 | 559,08 € | 559,08 € | | 27.03.2025 | 21.03.2025 |
| 13.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.03.2025 | 20250240 | 259950395 | 272,78 € | 324,61 € | | 27.03.2025 | 26.03.2025 |
| 13.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.03.2025 | 20250239 | 259797335 | 272,78 € | 324,61 € | | 27.03.2025 | 26.03.2025 |
| 13.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.03.2025 | 20250238 | 259809364 | 174,00 € | 207,06 € | | 27.03.2025 | 21.03.2025 |
| 13.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.03.2025 | 20250237 | 259800037 | 203,88 € | 242,62 € | | 27.03.2025 | 26.03.2025 |
| 12.03.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 12.03.2025 | 9004424001 | | 150,23 € | 178,77 € | 173,41 € | 26.03.2025 | 20.03.2025 |
| 12.03.2025 | tanken | Tanken | 12.03.2025 | 8358 | | 49,22 € | 58,57 € | | 01.12.2024 | 13.03.2025 |
| 12.03.2025 | TCS TürControlSysteme AG | Materialeinkauf | 12.03.2025 | 354922 | | 0,01 € | 0,01 € | | 01.12.2024 | |
| 12.03.2025 | Steinecke | Essen | 12.03.2025 | 2025-03-12 | | 22,24 € | 26,46 € | | 01.12.2024 | 13.03.2025 |
| 11.03.2025 | tanken | Tanken | 11.03.2025 | 715188 | | 57,57 € | 68,51 € | | 01.12.2024 | 13.03.2025 |
| 10.03.2025 | | Tanken | 10.03.2025 | 313596 | | 15,46 € | 18,40 € | | 01.12.2024 | 11.03.2025 |
| 10.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.03.2025 | 20250236 | 259826398 | 149,75 € | 178,20 € | | 24.03.2025 | 19.03.2025 |
| 10.03.2025 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverw. GmbH | Kundenrechnung | 10.03.2025 | 20250235 | 15366.025.00922 | -248,03 € | -295,16 € | | 24.03.2025 | 14.02.2025 |
| 10.03.2025 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverw. GmbH | Kundenrechnung | 10.03.2025 | 20250234 | 15366.025.00922 | 248,03 € | 295,16 € | | 24.03.2025 | 14.02.2025 |
| 07.03.2025 | TCS TürControlSysteme AG | Materialeinkauf | 07.03.2025 | KA235154 | | 53,11 € | 63,20 € | | 01.12.2024 | 10.03.2025 |
| 07.03.2025 | tanken | Tanken | 07.03.2025 | 5742 | | 76,10 € | 90,56 € | | 01.12.2024 | 10.03.2025 |
| 07.03.2025 | Star Tankstelle | Tanken | 07.03.2025 | 5648 | | 57,98 € | 69,00 € | | 01.12.2024 | 11.03.2025 |
| 07.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.03.2025 | 20250233 | 259822791 | 162,25 € | 193,08 € | | 21.03.2025 | 14.03.2025 |
| 07.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.03.2025 | 20250232 | 259815459 | 149,75 € | 178,20 € | | 21.03.2025 | 21.03.2025 |
| 07.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.03.2025 | 20250231 | 259822664 | 162,25 € | 193,08 € | | 21.03.2025 | 14.03.2025 |
| 07.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.03.2025 | 20250230 | 259813108 | 159,48 € | 189,78 € | | 21.03.2025 | 14.03.2025 |
| 07.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.03.2025 | 20250229 | 259825293 | 332,59 € | 395,78 € | | 21.03.2025 | 14.03.2025 |
| 07.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.03.2025 | 20250228 | 259806992 | 605,43 € | 605,43 € | | 21.03.2025 | 16.05.2025 |
| 07.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.03.2025 | 20250227 | 259810486 | 222,19 € | 264,41 € | | 21.03.2025 | 14.03.2025 |
| 07.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.03.2025 | 20250226 | 259841583 | 307,70 € | 366,16 € | | 21.03.2025 | 14.03.2025 |
| 07.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.03.2025 | 20250225 | 250123441 | 577,32 € | 577,32 € | | 21.03.2025 | 14.03.2025 |
| 07.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.03.2025 | 20250224 | 250062625 | 959,00 € | 959,00 € | | 21.03.2025 | 21.03.2025 |
| 06.03.2025 | PG Investment Company | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250223 | A.7701.RA207313 | 141,13 € | 167,94 € | | 20.03.2025 | 17.03.2025 |
| 06.03.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250222 | A.1016.RA206514 | 412,96 € | 491,42 € | | 20.03.2025 | 14.03.2025 |
| 06.03.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250221 | A.1214.RA206007 | 778,07 € | 925,90 € | | 20.03.2025 | 13.03.2025 |
| 06.03.2025 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250220 | A.1117.RA203207 | 167,64 € | 199,49 € | | 20.03.2025 | 13.03.2025 |
| 06.03.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250219 | A.1012.RA193074 | 10138,53 € | 12064,85 € | | 20.03.2025 | 21.03.2025 |
| 06.03.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250218 | 10317.003.01325 | 895,63 € | 1065,80 € | | 20.03.2025 | 10.04.2025 |
| 06.03.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250217 | 10317.003.01198 | 1220,58 € | 1452,49 € | | 20.03.2025 | 10.04.2025 |
| 06.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250216 | 259820458 | 304,29 € | 362,11 € | | 20.03.2025 | 14.03.2025 |
| 06.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250215 | 259804905 | 267,55 € | 318,38 € | | 20.03.2025 | 14.03.2025 |
| 06.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250214 | 250090710 | 569,38 € | 569,38 € | | 20.03.2025 | 14.03.2025 |
| 06.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250213 | 259830067 | 658,65 € | 658,65 € | | 20.03.2025 | 14.03.2025 |
| 06.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250212 | 250175988 | 671,68 € | 671,68 € | | 20.03.2025 | 14.03.2025 |
| 06.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2025 | 20250211 | 259898215 | 568,92 € | 568,92 € | | 20.03.2025 | 14.03.2025 |
| 05.03.2025 | easybell GmbH | Betriebskosten | 05.03.2025 | R2025502562071 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.12.2024 | 10.03.2025 |
| 05.03.2025 | Mercedes-Benz AG | Betriebskosten | 05.03.2025 | 4000917371 | | 232,68 € | 276,89 € | | 01.12.2024 | 10.03.2025 |
| 05.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.03.2025 | 20250210 | 259853917 | 393,58 € | 468,36 € | | 19.03.2025 | 14.03.2025 |
| 05.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.03.2025 | 20250209 | 259812749 | 335,38 € | 399,10 € | | 19.03.2025 | 14.03.2025 |
| 05.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.03.2025 | 20250208 | 240958204 | 668,13 € | 668,13 € | | 19.03.2025 | 12.03.2025 |
| 05.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.03.2025 | 20250207 | 240958204 | -701,26 € | -701,26 € | | 19.03.2025 | 12.03.2025 |
| 05.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.03.2025 | 20250206 | 250017999 | 692,70 € | 692,70 € | | 19.03.2025 | 12.03.2025 |
| 05.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.03.2025 | 20250205 | 259833462 | 233,91 € | 278,35 € | | 19.03.2025 | 14.03.2025 |
| 04.03.2025 | Amazon EU S.Ã r.l., Niederlassung Deutschland | Materialeinkauf | 04.03.2025 | LU511L2N1AEUI | | 78,82 € | 93,79 € | | 01.12.2024 | 05.03.2025 |
| 04.03.2025 | vodafone | Betriebskosten | 04.03.2025 | 121265655260 | | 56,30 € | 67,00 € | | 01.12.2024 | 12.03.2025 |
| 03.03.2025 | HORNBACH Baumarkt AG | Büromaterial | 03.03.2025 | 3486 | | 114,79 € | 136,60 € | | 01.12.2024 | 05.03.2025 |
| 02.03.2025 | | Tanken | 02.03.2025 | 4792/010/00002 | | 14,28 € | 16,99 € | | 01.12.2024 | 03.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250204 | 259882047 | 125,50 € | 149,35 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250203 | 259914404 | 235,05 € | 279,71 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250202 | 259890024 | 206,55 € | 245,79 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250201 | 259880336 | 364,70 € | 433,99 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250200 | 259887780 | 306,64 € | 364,90 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250199 | 259828376 | 271,05 € | 322,55 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250198 | 259902328 | 295,58 € | 351,74 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250197 | 259926340 | 270,46 € | 321,85 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250196 | 259931488 | 251,04 € | 298,74 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250195 | 259883448 | 158,88 € | 189,07 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250194 | 259893797 | 161,88 € | 192,64 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250193 | 259886515 | 122,61 € | 145,91 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250192 | 259927878 | 294,71 € | 350,70 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250191 | 259885297 | 161,88 € | 192,64 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250190 | 259925088 | 174,00 € | 207,06 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250189 | 259879432 | 473,34 € | 563,27 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250188 | 259879432 | -418,78 € | -498,35 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250187 | 259879432 | 418,78 € | 498,35 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250186 | 259888927 | 332,55 € | 395,73 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250185 | 259926962 | 306,64 € | 364,90 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 02.03.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.03.2025 | 20250184 | 259888909 | 359,70 € | 428,04 € | | 16.03.2025 | 07.03.2025 |
| 01.03.2025 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 01.03.2025 | R010647400 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.12.2024 | 10.03.2025 |
| 01.03.2025 | Lidl | Büromaterial | 01.03.2025 | 6125 | | 9,38 € | 11,16 € | | 01.12.2024 | 03.03.2025 |
| 01.03.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 01.03.2025 | 5007304426 | | 100,00 € | 119,00 € | 115,43 € | 15.03.2025 | 10.03.2025 |
| 01.03.2025 | tanken | Tanken | 01.03.2025 | 1268 | | 69,28 € | 82,44 € | | 01.12.2024 | 03.03.2025 |
| 28.02.2025 | | Betriebskosten | 28.02.2025 | B804049418 | | 2,52 € | 3,00 € | | 01.12.2024 | 13.03.2025 |
| 28.02.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 28.02.2025 | 457328333 | | 1275,52 € | 1517,87 € | 1472,33 € | 30.03.2025 | 10.03.2025 |
| 28.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.02.2025 | 20250183 | 259877073 | 90,64 € | 107,86 € | | 14.03.2025 | 07.03.2025 |
| 28.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.02.2025 | 20250182 | 259877117 | 238,38 € | 283,67 € | | 14.03.2025 | 07.03.2025 |
| 28.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.02.2025 | 20250181 | 259887770 | 161,88 € | 192,64 € | | 14.03.2025 | 05.03.2025 |
| 28.02.2025 | | Betriebskosten | 28.02.2025 | 056998800-20250228 | | 9,21 € | 10,96 € | | 01.12.2024 | 28.02.2025 |
| 26.02.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 26.02.2025 | 9800149780 | | 581,00 € | 691,39 € | 670,65 € | 12.03.2025 | 10.03.2025 |
| 26.02.2025 | tanken | Tanken | 26.02.2025 | 9547 | | 57,39 € | 68,30 € | | 01.12.2024 | 27.02.2025 |
| 26.02.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 26.02.2025 | 9004129165 | | 794,98 € | 946,03 € | 917,65 € | 12.03.2025 | 10.03.2025 |
| 26.02.2025 | tanken | Tanken | 26.02.2025 | 7483 | | 71,44 € | 85,01 € | | 01.12.2024 | 28.02.2025 |
| 26.02.2025 | ETL-HMS GMBH | Betriebskosten | 26.02.2025 | 2500109 | | 51,75 € | 61,58 € | | 01.12.2024 | 19.03.2025 |
| 25.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250180 | 259879946 | 248,17 € | 295,32 € | | 11.03.2025 | 05.03.2025 |
| 25.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250179 | 259902890 | 307,25 € | 365,63 € | | 11.03.2025 | 05.03.2025 |
| 25.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250178 | 259855276 | 87,68 € | 104,34 € | | 11.03.2025 | 05.03.2025 |
| 25.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250177 | 259843562 | 318,57 € | 379,10 € | | 11.03.2025 | 05.03.2025 |
| 25.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250176 | 259858187 | 385,30 € | 458,51 € | | 11.03.2025 | 05.03.2025 |
| 25.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250175 | 259858189 | 385,30 € | 458,51 € | | 11.03.2025 | 05.03.2025 |
| 25.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250174 | 259877932 | 495,35 € | 589,47 € | | 11.03.2025 | 05.03.2025 |
| 25.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250173 | 250170655 | 125,50 € | 149,35 € | | 11.03.2025 | 12.03.2025 |
| 25.02.2025 | c/o Schön & Sever Hausverwaltung GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250172 | RA043175 | 243,50 € | 289,77 € | | 11.03.2025 | 04.03.2025 |
| 25.02.2025 | c/o Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250171 | RA042866 | 126,50 € | 150,54 € | | 11.03.2025 | 05.03.2025 |
| 25.02.2025 | c/o Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250170 | RA042638 | 341,71 € | 406,63 € | | 11.03.2025 | 04.03.2025 |
| 25.02.2025 | c/o Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250169 | RA042386 | 204,75 € | 243,65 € | | 11.03.2025 | 05.03.2025 |
| 25.02.2025 | c/o Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250168 | RA042299 | 215,92 € | 256,94 € | | 11.03.2025 | 05.03.2025 |
| 25.02.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250167 | A.2718.RA207128 | 162,41 € | 193,27 € | | 11.03.2025 | 27.02.2025 |
| 25.02.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250166 | A.1016.RA207117 | 213,38 € | 253,92 € | | 11.03.2025 | 27.02.2025 |
| 25.02.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250165 | A.2715.RA206914 | 462,62 € | 550,52 € | | 11.03.2025 | 27.02.2025 |
| 25.02.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250164 | A.1037.RA206776 | 269,63 € | 320,86 € | | 11.03.2025 | 27.02.2025 |
| 25.02.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250163 | A.1037.RA206487 | 302,30 € | 359,74 € | | 11.03.2025 | 27.02.2025 |
| 25.02.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250162 | A.2717.RA206441 | 173,25 € | 206,17 € | | 11.03.2025 | 27.02.2025 |
| 25.02.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250161 | A.1201.RA206424 | 425,99 € | 506,93 € | | 11.03.2025 | 27.02.2025 |
| 25.02.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250160 | A.2709.RA206373 | 155,37 € | 184,89 € | | 11.03.2025 | 27.02.2025 |
| 25.02.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250159 | A.2717.RA206287 | 156,08 € | 185,74 € | | 11.03.2025 | 27.02.2025 |
| 25.02.2025 | PG Investment Company | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250158 | A.7701.RA206201 | 851,03 € | 1012,73 € | | 11.03.2025 | 28.02.2025 |
| 25.02.2025 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250157 | A.1101.RA206150 | 245,80 € | 292,50 € | | 11.03.2025 | 27.02.2025 |
| 25.02.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2025 | 20250156 | 379.RA205549 | 222,17 € | 264,38 € | | 11.03.2025 | 06.03.2025 |
| 24.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.02.2025 | 20250155 | 259864745 | 357,15 € | 425,01 € | | 10.03.2025 | 05.03.2025 |
| 24.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.02.2025 | 20250154 | 259864745 | -377,15 € | -448,81 € | | 10.03.2025 | 05.03.2025 |
| 23.02.2025 | Auslagen | Betriebskosten | 23.02.2025 | INV-DEU-1320613-75896-21 | | 42,02 € | 50,00 € | | 01.12.2024 | 25.02.2025 |
| 23.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.02.2025 | 20250153 | 259885162 | 161,88 € | 192,64 € | | 09.03.2025 | 04.04.2025 |
| 23.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.02.2025 | 20250152 | 259886512 | 380,30 € | 452,56 € | | 09.03.2025 | 28.02.2025 |
| 23.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.02.2025 | 20250151 | 259875969 | 161,88 € | 192,64 € | | 09.03.2025 | 28.02.2025 |
| 23.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.02.2025 | 20250150 | 259862853 | 345,72 € | 411,41 € | | 09.03.2025 | 28.02.2025 |
| 23.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.02.2025 | 20250149 | 259879767 | 149,75 € | 178,20 € | | 09.03.2025 | 28.02.2025 |
| 23.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.02.2025 | 20250148 | 259827064 | 359,13 € | 427,36 € | | 09.03.2025 | 28.02.2025 |
| 22.02.2025 | tanken | Tanken | 22.02.2025 | 37011 | | 45,38 € | 54,00 € | | 01.12.2024 | 25.02.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250147 | 240958204 | 701,26 € | 701,26 € | | 07.03.2025 | 12.03.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250146 | 259863119 | 246,04 € | 292,79 € | | 07.03.2025 | 28.02.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250145 | 259879712 | 304,99 € | 362,94 € | | 07.03.2025 | 28.02.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250144 | 259857846 | 330,81 € | 393,66 € | | 07.03.2025 | 28.02.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250143 | 259879995 | 154,75 € | 184,15 € | | 07.03.2025 | 28.02.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250142 | 259886862 | 919,56 € | 919,56 € | | 07.03.2025 | 02.04.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250141 | 259877749 | 258,34 € | 307,42 € | | 07.03.2025 | 28.02.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250140 | 259894244 | 218,25 € | 259,72 € | | 07.03.2025 | 28.02.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250139 | 259885662 | 246,75 € | 293,63 € | | 07.03.2025 | 28.02.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250138 | 259864745 | 377,15 € | 448,81 € | | 07.03.2025 | 05.03.2025 |
| 21.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2025 | 20250137 | 259863677 | 149,75 € | 178,20 € | | 07.03.2025 | 28.02.2025 |
| 20.02.2025 | Schmidt Schlüsseldienst | Nachunternehmer | 20.02.2025 | RE25/0410 | | 367,66 € | 437,52 € | | 01.12.2024 | 10.03.2025 |
| 20.02.2025 | JET Tankstelle | Tanken | 20.02.2025 | 71576 | | 63,03 € | 75,00 € | | 01.12.2024 | 24.02.2025 |
| 20.02.2025 | HandelsWelt GmbH | Tanken | 20.02.2025 | 41/013/00002 | | 16,81 € | 20,00 € | | 01.12.2024 | 25.02.2025 |
| 20.02.2025 | STR ELEKTRONIK Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 20.02.2025 | 2025003107 | | 249,00 € | 296,31 € | | 01.12.2024 | 10.03.2025 |
| 19.02.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 19.02.2025 | 9004003315 | | 1880,42 € | 2237,70 € | 2170,57 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 |
| 18.02.2025 | tanken | Tanken | 18.02.2025 | 34578 | | 68,57 € | 81,60 € | | 01.12.2024 | 20.02.2025 |
| 17.02.2025 | | Büromaterial | 17.02.2025 | DE50031QZEVJXI | | 38,65 € | 45,99 € | | 01.12.2024 | 18.02.2025 |
| 16.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.02.2025 | 20250136 | 250156033 | 1122,62 € | 1122,62 € | | 02.03.2025 | 21.02.2025 |
| 16.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.02.2025 | 20250135 | 259852850 | 1137,06 € | 1137,06 € | | 02.03.2025 | 21.02.2025 |
| 15.02.2025 | GEHAG Erste Beteiligungs GmbH | Kundenrechnung | 15.02.2025 | 20250134 | 0933.4513102972.G | 19027,61 € | 22642,86 € | | 01.03.2025 | 22.04.2025 |
| 15.02.2025 | GEHAG Erste Beteiligungs GmbH | Kundenrechnung | 15.02.2025 | 20250133 | 0933.4513102972.g | -19027,61 € | -19027,61 € | | 01.03.2025 | 22.04.2025 |
| 15.02.2025 | GEHAG Erste Beteiligungs GmbH | Kundenrechnung | 15.02.2025 | 20250132 | 0933.4513102972.g | 19027,61 € | 19027,61 € | | 01.03.2025 | 22.04.2025 |
| 15.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.02.2025 | 20250131 | 250147175 | 2984,26 € | 2984,26 € | | 01.03.2025 | 21.02.2025 |
| 14.02.2025 | | Büromaterial | 14.02.2025 | 4804 | | 6,43 € | 7,65 € | | 01.12.2024 | 18.02.2025 |
| 14.02.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 14.02.2025 | 457236647 | | 3226,28 € | 3839,27 € | 3724,09 € | 16.03.2025 | 19.02.2025 |
| 13.02.2025 | Amazon EU S.Ã r.l., Niederlassung Deutschland | Büromaterial | 13.02.2025 | DS-AEU-INV-DE-2025-73657322 | | 10,92 € | 12,99 € | | 01.12.2024 | 14.02.2025 |
| 13.02.2025 | Amazon EU S.à r.l., Niederlassung Deutschland | Werkzeuge | 13.02.2025 | DS-AEU-INV-DE-2025-73657228 | | 30,16 € | 35,89 € | | 01.12.2024 | 14.02.2025 |
| 13.02.2025 | Amazon EU S.Ã r.l., Niederlassung Deutschland | Büromaterial | 13.02.2025 | DS-AEU-INV-DE-2025-73657160 | | 9,15 € | 10,89 € | | 01.12.2024 | 14.02.2025 |
| 13.02.2025 | | Büromaterial | 13.02.2025 | DE5006EP9CHT7I | | 5,03 € | 5,99 € | | 01.12.2024 | 14.02.2025 |
| 13.02.2025 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 13.02.2025 | 40138495012661 | | 100,01 € | 119,01 € | | 01.12.2024 | 25.02.2025 |
| 12.02.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 12.02.2025 | 9003872811 | | 315,13 € | 375,00 € | 363,75 € | 26.02.2025 | 19.02.2025 |
| 12.02.2025 | KRAVAG | Betriebskosten | 12.02.2025 | 40433424839493 | | 326,46 € | 388,49 € | | 01.12.2024 | 03.03.2025 |
| 12.02.2025 | Mercedes-Benz AG | Betriebskosten | 12.02.2025 | 4000855133 | | 150,00 € | 178,50 € | | 01.12.2024 | 19.12.2024 |
| 12.02.2025 | JET Tankstelle | Tanken | 12.02.2025 | 32107 | | 49,08 € | 58,41 € | | 01.12.2024 | 14.02.2025 |
| 11.02.2025 | STR ELEKTRONIK Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 11.02.2025 | 2025002484 | | 123,00 € | 146,37 € | 143,44 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 |
| 10.02.2025 | Schittenhelm GmbH | Werkzeuge | 10.02.2025 | SH--2025-02-189 | | 33,10 € | 39,39 € | | 01.12.2024 | 10.02.2025 |
| 10.02.2025 | Europlot GmbH | Büromaterial | 10.02.2025 | RE405461 | | 42,11 € | 50,11 € | | 01.12.2024 | 10.02.2025 |
| 10.02.2025 | | Werkzeuge | 10.02.2025 | FABO/001710/25/DE | | 110,27 € | 131,22 € | | 01.12.2024 | 12.02.2025 |
| 10.02.2025 | Amazon EU S.à r.l., Niederlassung Deutschland | Werkzeuge | 10.02.2025 | DE5GXY29AEUI | | 6,80 € | 8,09 € | | 01.12.2024 | 11.02.2025 |
| 10.02.2025 | | Büromaterial | 10.02.2025 | DE5017DE0CJD5I | | 21,22 € | 25,25 € | | 01.12.2024 | 11.02.2025 |
| 10.02.2025 | | Büromaterial | 10.02.2025 | DE500F4TUQYXXI | | 9,24 € | 10,99 € | | 01.12.2024 | 11.02.2025 |
| 10.02.2025 | | Werkzeuge | 10.02.2025 | DE5003UEPT6BDI | | 46,13 € | 54,90 € | | 01.12.2024 | 12.02.2025 |
| 10.02.2025 | Amazon | Büromaterial | 10.02.2025 | DE5000L6E0Z27I | | 97,50 € | 116,03 € | | 01.12.2024 | 12.02.2025 |
| 10.02.2025 | vodafone | Büromaterial | 10.02.2025 | 4450800437 | | 436,90 € | 519,91 € | | 01.12.2024 | 27.02.2025 |
| 10.02.2025 | tanken | Tanken | 10.02.2025 | 1337/018/00001 | | 78,11 € | 92,95 € | | 01.12.2024 | 11.02.2025 |
| 09.02.2025 | Amazon EU S.Ã r.l., Niederlassung Deutschland | Büromaterial | 09.02.2025 | DS-AEU-INV-DE-2025-65857129 | | 24,87 € | 29,59 € | | 01.12.2024 | 11.02.2025 |
| 08.02.2025 | IRE-EVAF II Spandau Berlin | Kundenrechnung | 08.02.2025 | 20250130 | 2025.00002 | 332,70 € | 395,91 € | | 22.02.2025 | 04.03.2025 |
| 08.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2025 | 20250129 | 250075096 | 178,35 € | 212,24 € | | 22.02.2025 | 14.02.2025 |
| 08.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2025 | 20250128 | 259916888 | 259,07 € | 308,29 € | | 22.02.2025 | 14.02.2025 |
| 08.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2025 | 20250127 | 259925999 | 407,76 € | 485,23 € | | 22.02.2025 | 14.02.2025 |
| 08.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2025 | 20250126 | 259915852 | 248,95 € | 296,25 € | | 22.02.2025 | 14.02.2025 |
| 08.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2025 | 20250125 | 250089558 | 580,96 € | 580,96 € | | 22.02.2025 | 14.02.2025 |
| 08.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2025 | 20250124 | 250089735 | 602,02 € | 602,02 € | | 22.02.2025 | 14.02.2025 |
| 06.02.2025 | easybell GmbH | Betriebskosten | 06.02.2025 | R2025502496031 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.12.2024 | 19.02.2025 |
| 06.02.2025 | Sortimo International GmbH | Werkzeuge | 06.02.2025 | 92249127 | | 71,70 € | 85,32 € | | 01.12.2024 | 19.02.2025 |
| 05.02.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 05.02.2025 | 9003730768 | | 291,58 € | 346,98 € | 336,57 € | 19.02.2025 | 19.02.2025 |
| 05.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.02.2025 | 20250123 | 250102179 | -485,19 € | -577,38 € | | 19.02.2025 | 19.02.2025 |
| 05.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.02.2025 | 20250122 | 250102179 | 485,19 € | 577,38 € | | 19.02.2025 | 19.02.2025 |
| 05.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.02.2025 | 20250121 | 250102179 | 149,75 € | 178,20 € | | 19.02.2025 | 19.02.2025 |
| 04.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.02.2025 | 20250120 | 259893312 | 1754,72 € | 1754,72 € | | 18.02.2025 | 14.02.2025 |
| 03.02.2025 | tanken | Tanken | 03.02.2025 | 603 | | 47,50 € | 56,52 € | | 01.12.2024 | 04.02.2025 |
| 03.02.2025 | Telekom Deutschland GmbH | Büromaterial | 03.02.2025 | 5058272735 | | 241,98 € | 287,96 € | | 01.12.2024 | 13.02.2025 |
| 01.02.2025 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 01.02.2025 | R010569030 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.12.2024 | 10.02.2025 |
| 01.02.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 01.02.2025 | 5007169016 | | 100,00 € | 119,00 € | 115,43 € | 15.02.2025 | 03.02.2025 |
| 01.02.2025 | Lidl | Büromaterial | 01.02.2025 | 4242 | | 6,66 € | 7,92 € | | 01.12.2024 | 03.02.2025 |
| 01.02.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.02.2025 | 20250119 | 259901793 | 406,77 € | 484,06 € | | 15.02.2025 | 07.02.2025 |
| 31.01.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 31.01.2025 | 57074922 | | 80,60 € | 95,91 € | 93,03 € | 14.02.2025 | 03.02.2025 |
| 31.01.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 31.01.2025 | 457152663 | | 875,42 € | 1041,75 € | 1010,50 € | 02.03.2025 | 03.02.2025 |
| 31.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.01.2025 | 20250118 | 250075110 | 314,50 € | 374,26 € | | 14.02.2025 | 07.02.2025 |
| 31.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.01.2025 | 20250117 | 259912989 | 460,17 € | 547,60 € | | 14.02.2025 | 12.03.2025 |
| 31.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.01.2025 | 20250116 | 240887674 | 1727,25 € | 1727,25 € | | 14.02.2025 | 07.02.2025 |
| 31.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.01.2025 | 20250115 | 259979163 | 532,85 € | 532,85 € | | 14.02.2025 | 11.04.2025 |
| 31.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.01.2025 | 20250114 | 259988940 | 157,50 € | 187,43 € | | 14.02.2025 | 07.02.2025 |
| 31.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.01.2025 | 20250113 | 259988941 | 157,50 € | 187,43 € | | 14.02.2025 | 07.02.2025 |
| 31.01.2025 | | Betriebskosten | 31.01.2025 | 056998800-20250131 | | 8,40 € | 10,00 € | | 01.12.2024 | 31.01.2025 |
| 30.01.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 30.01.2025 | 57026320 | | 704,32 € | 838,14 € | 813,00 € | 13.02.2025 | 03.02.2025 |
| 30.01.2025 | tanken | Tanken | 30.01.2025 | 5678 | | 52,57 € | 62,56 € | | 01.12.2024 | 31.01.2025 |
| 30.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.01.2025 | 20250112 | 259922570 | 83,80 € | 99,72 € | | 13.02.2025 | 19.02.2025 |
| 30.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.01.2025 | 20250111 | 259933156 | 181,19 € | 215,62 € | | 13.02.2025 | 07.02.2025 |
| 30.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.01.2025 | 20250110 | 259928819 | 113,50 € | 135,07 € | | 13.02.2025 | 05.02.2025 |
| 30.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.01.2025 | 20250109 | 259939181 | 135,50 € | 161,25 € | | 13.02.2025 | 07.02.2025 |
| 30.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.01.2025 | 20250108 | 259940267 | 283,75 € | 337,66 € | | 13.02.2025 | 07.02.2025 |
| 30.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.01.2025 | 20250107 | 259936563 | 399,80 € | 475,76 € | | 13.02.2025 | 07.02.2025 |
| 30.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.01.2025 | 20250106 | 250065064 | 699,38 € | 699,38 € | | 13.02.2025 | 07.02.2025 |
| 30.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.01.2025 | 20250105 | 259960478 | 430,77 € | 512,62 € | | 13.02.2025 | 07.02.2025 |
| 30.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.01.2025 | 20250104 | 259949595 | 229,78 € | 273,44 € | | 13.02.2025 | 05.02.2025 |
| 30.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.01.2025 | 20250103 | 259958196 | 113,50 € | 135,07 € | | 13.02.2025 | 19.02.2025 |
| 30.01.2025 | vodafone | Betriebskosten | 30.01.2025 | 121195714898 | | 71,82 € | 85,46 € | | 01.12.2024 | 07.02.2025 |
| 29.01.2025 | PG Investment Company | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250102 | A.7701.RA205517 | 308,81 € | 367,48 € | | 12.02.2025 | 05.02.2025 |
| 29.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250101 | A.1204.RA205353 | 799,76 € | 951,71 € | | 12.02.2025 | 05.02.2025 |
| 29.01.2025 | Parkviertel-Kladow Wohneigentzum GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250100 | 362.RA205224 | 141,13 € | 167,94 € | | 12.02.2025 | 31.01.2025 |
| 29.01.2025 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250099 | 386.RA205088 | 399,89 € | 475,87 € | | 12.02.2025 | 11.02.2025 |
| 29.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250098 | A.1019.RA204869 | 167,93 € | 199,84 € | | 12.02.2025 | 06.02.2025 |
| 29.01.2025 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250097 | 386.RA204837 | 309,59 € | 368,41 € | | 12.02.2025 | 11.02.2025 |
| 29.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250096 | A.2709.RA204792 | 173,25 € | 206,17 € | | 12.02.2025 | 04.02.2025 |
| 29.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250095 | A.5001.RA204616 | 233,74 € | 278,15 € | | 12.02.2025 | 07.02.2025 |
| 29.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250094 | 380.RA204524 | 263,09 € | 313,08 € | | 12.02.2025 | 04.02.2025 |
| 29.01.2025 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250093 | 386.RA204486 | 200,13 € | 238,15 € | | 12.02.2025 | 11.02.2025 |
| 29.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250092 | A.2706.RA204484 | 354,42 € | 421,76 € | | 12.02.2025 | 04.02.2025 |
| 29.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250091 | A.2718.RA204189 | 134,63 € | 160,21 € | | 12.02.2025 | 06.02.2025 |
| 29.01.2025 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250090 | 386.RA204261 | 319,67 € | 380,41 € | | 12.02.2025 | 11.02.2025 |
| 29.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250089 | 259927192 | 447,00 € | 531,93 € | | 12.02.2025 | 05.02.2025 |
| 29.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250088 | 259929709 | 470,84 € | 560,30 € | | 12.02.2025 | 07.02.2025 |
| 29.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250087 | 250019245 | 875,65 € | 875,65 € | | 12.02.2025 | 05.02.2025 |
| 29.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250086 | 249248347 | 614,86 € | 614,86 € | | 12.02.2025 | 11.04.2025 |
| 29.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250085 | 250095750 | 521,12 € | 521,12 € | | 12.02.2025 | 07.02.2025 |
| 29.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250084 | 250089355 | 671,10 € | 671,10 € | | 12.02.2025 | 07.02.2025 |
| 29.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.01.2025 | 20250083 | 250089989 | 91,50 € | 108,89 € | | 12.02.2025 | 05.02.2025 |
| 28.01.2025 | GEHAG Erste Beteiligungs GmbH | Kundenrechnung | 28.01.2025 | 20250082 | 0933.4513102972.G | 9179,67 € | 10923,81 € | | 11.02.2025 | 22.04.2025 |
| 27.01.2025 | Circle K Deutschland GmbH | Tanken | 27.01.2025 | 26171 | | 79,82 € | 94,98 € | | 01.12.2024 | 28.01.2025 |
| 27.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.01.2025 | 20250081 | 249224430 | -192,78 € | -229,41 € | | 10.02.2025 | 31.01.2025 |
| 27.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.01.2025 | 20250080 | 249224430 | 229,78 € | 273,44 € | | 10.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250079 | 249269912 | 448,25 € | 533,42 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250078 | 259989871 | 375,33 € | 446,64 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250077 | 250026731 | 671,10 € | 671,10 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250076 | 259988840 | 319,26 € | 379,92 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250075 | 259956320 | 242,37 € | 288,42 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250074 | 249280805 | 347,60 € | 413,64 € | | 09.02.2025 | 05.02.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250073 | 259966652 | 215,36 € | 256,28 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250072 | 250049037 | 146,50 € | 174,34 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250071 | 259965173 | 138,50 € | 164,82 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250070 | 259981249 | 333,86 € | 397,29 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250069 | 259955724 | 289,20 € | 344,15 € | | 09.02.2025 | 19.02.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250068 | 259958559 | 135,50 € | 161,25 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250067 | 259985821 | 408,80 € | 486,47 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250066 | 259949830 | 201,50 € | 239,79 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250065 | 250039312 | 695,76 € | 827,95 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250064 | 259951552 | 405,94 € | 483,07 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.01.2025 | 20250063 | 259955002 | 182,38 € | 217,03 € | | 09.02.2025 | 31.01.2025 |
| 26.01.2025 | WestX GmbH | Betriebskosten | 26.01.2025 | 2024-KH | | 600,00 € | 714,00 € | | 01.12.2024 | 18.02.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250062 | 259976073 | 344,50 € | 409,96 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250061 | 259993814 | 242,63 € | 288,73 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250060 | 249224430 | 192,78 € | 229,41 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250059 | 259961057 | 378,12 € | 449,96 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250058 | 259946829 | 264,98 € | 315,33 € | | 08.02.2025 | 19.02.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250057 | 259962375 | 233,66 € | 278,06 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250056 | 259966197 | 186,25 € | 221,64 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250055 | 259964988 | 388,80 € | 462,67 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250054 | 259967959 | 135,50 € | 161,25 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250053 | 259946577 | 193,50 € | 230,27 € | | 08.02.2025 | 19.02.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250052 | 250068030 | 157,50 € | 187,43 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250051 | 259961347 | 205,00 € | 243,95 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 25.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.01.2025 | 20250050 | 250083797 | 429,76 € | 511,41 € | | 08.02.2025 | 31.01.2025 |
| 24.01.2025 | tanken | Tanken | 24.01.2025 | 7685 | | 93,29 € | 111,01 € | | 01.12.2024 | 28.01.2025 |
| 23.01.2025 | | Betriebskosten | 23.01.2025 | INV-DEU-1230579-92072-17 | | 42,02 € | 50,00 € | | 01.12.2024 | 24.01.2025 |
| 23.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.01.2025 | 20250049 | 250077836 | 204,50 € | 243,36 € | | 06.02.2025 | 05.02.2025 |
| 22.01.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 22.01.2025 | 56969923 | | 187,95 € | 223,66 € | 216,95 € | 05.02.2025 | 03.02.2025 |
| 22.01.2025 | Auslagen | Essen | 22.01.2025 | 1280 | | 61,85 € | 73,60 € | | 01.12.2024 | 23.01.2025 |
| 21.01.2025 | Mercedes-Benz Bank AG | Betriebskosten | 21.01.2025 | 71348019 | | 48480,90 € | 48480,90 € | | 01.12.2024 | 26.02.2025 |
| 21.01.2025 | JET Tankstelle | Tanken | 21.01.2025 | 41443 | | 71,45 € | 85,02 € | | 01.12.2024 | 23.01.2025 |
| 18.01.2025 | Tchibo | Büromaterial | 18.01.2025 | 1054 | | 25,20 € | 29,99 € | | 01.12.2024 | 20.01.2025 |
| 16.01.2025 | | Steuern | 16.01.2025 | K12451471463 | | 185,00 € | 185,00 € | | 01.12.2024 | 20.02.2025 |
| 16.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.01.2025 | 20250048 | | 190,05 € | 226,16 € | | 30.01.2025 | 22.01.2025 |
| 16.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.01.2025 | 20250047 | 249232765 | -199,20 € | -237,05 € | | 30.01.2025 | 22.01.2025 |
| 15.01.2025 | tanken | Tanken | 15.01.2025 | 8498 | | 78,81 € | 93,78 € | | 01.12.2024 | 16.01.2025 |
| 15.01.2025 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 15.01.2025 | 56926566 | | 129,95 € | 154,64 € | 150,00 € | 29.01.2025 | 21.01.2025 |
| 15.01.2025 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.01.2025 | 5007078282 | | 23,90 € | 28,44 € | 27,59 € | 29.01.2025 | 21.01.2025 |
| 15.01.2025 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.01.2025 | 457045681 | | 996,40 € | 1185,72 € | 1150,15 € | 14.02.2025 | 21.01.2025 |
| 15.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.01.2025 | 20250046 | 259974060 | 463,01 € | 550,98 € | | 29.01.2025 | 22.01.2025 |
| 15.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.01.2025 | 20250045 | 259974060 | -500,85 € | -500,85 € | | 29.01.2025 | 22.01.2025 |
| 14.01.2025 | Sortimo International GmbH | Werkzeuge | 14.01.2025 | 92212766 | | 40,97 € | 48,76 € | | 01.12.2024 | 21.01.2025 |
| 14.01.2025 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 14.01.2025 | 39994598012661 | | 99,17 € | 118,01 € | | 01.12.2024 | 27.01.2025 |
| 14.01.2025 | | Kundenrechnung | 14.01.2025 | 20250044 | A.7701.RA203282 | 134,63 € | 160,21 € | | 28.01.2025 | 21.01.2025 |
| 14.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.01.2025 | 20250043 | 363.RA203829 | 500,29 € | 595,35 € | | 28.01.2025 | 27.01.2025 |
| 14.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.01.2025 | 20250042 | A.1210.RA196545 | 834,88 € | 993,51 € | | 28.01.2025 | 23.01.2025 |
| 14.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.01.2025 | 20250041 | A.2717.RA195919 | 227,25 € | 270,43 € | | 28.01.2025 | 16.01.2025 |
| 14.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.01.2025 | 20250040 | A.1019.RA194360 | 839,65 € | 999,18 € | | 28.01.2025 | 23.01.2025 |
| 14.01.2025 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.01.2025 | 20250039 | A.1010.RA193923 | 620,60 € | 738,51 € | | 28.01.2025 | 23.01.2025 |
| 13.01.2025 | Co.KG GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 13.01.2025 | 20250038 | AA100162808 | -367,32 € | -437,11 € | | 13.01.2025 | 13.01.2025 |
| 13.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.01.2025 | 20250037 | 259989489 | 157,50 € | 187,43 € | | 27.01.2025 | 31.01.2025 |
| 13.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.01.2025 | 20250036 | 250034372 | 167,42 € | 199,23 € | | 27.01.2025 | 29.01.2025 |
| 13.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.01.2025 | 20250035 | 259989793 | 250,67 € | 298,30 € | | 27.01.2025 | 24.01.2025 |
| 13.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.01.2025 | 20250034 | 259980022 | 357,38 € | 425,28 € | | 27.01.2025 | 29.01.2025 |
| 12.01.2025 | HERO Software GmbH | Betriebskosten | 12.01.2025 | RE-2025-100787 | | 588,00 € | 699,72 € | | 01.12.2024 | 21.01.2025 |
| 12.01.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 12.01.2025 | 20250033 | 10317.003.00822 | 546,22 € | 650,00 € | | 26.01.2025 | 07.02.2025 |
| 12.01.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 12.01.2025 | 20250032 | 10317.003.01117 | 533,61 € | 635,00 € | | 26.01.2025 | 07.02.2025 |
| 12.01.2025 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 12.01.2025 | 20250031 | 10317.003.01062 | 172,27 € | 205,00 € | | 26.01.2025 | |
| 11.01.2025 | REWE | Büromaterial | 11.01.2025 | 6665 | | 34,70 € | 34,70 € | | 01.12.2024 | 13.01.2025 |
| 11.01.2025 | tanken | Tanken | 11.01.2025 | 4111 | | 33,81 € | 40,23 € | | 01.12.2024 | 13.01.2025 |
| 11.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.01.2025 | 20250030 | 249232765 | 199,20 € | 237,05 € | | 25.01.2025 | 22.01.2025 |
| 11.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.01.2025 | 20250029 | 249268407 | 199,20 € | 237,05 € | | 25.01.2025 | 17.01.2025 |
| 11.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.01.2025 | 20250028 | 259974060 | 500,85 € | 500,85 € | | 25.01.2025 | 22.01.2025 |
| 10.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.01.2025 | 20250027 | 259975000 | 324,06 € | 385,63 € | | 24.01.2025 | 17.01.2025 |
| 09.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.01.2025 | 20250026 | 249235002 | 235,20 € | 279,89 € | | 23.01.2025 | 15.01.2025 |
| 09.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.01.2025 | 20250025 | 259978499 | 478,73 € | 569,69 € | | 23.01.2025 | 15.01.2025 |
| 09.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.01.2025 | 20250024 | 249241162 | 216,93 € | 258,15 € | | 23.01.2025 | 17.01.2025 |
| 09.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.01.2025 | 20250023 | 259986245 | 157,58 € | 187,52 € | | 23.01.2025 | 17.01.2025 |
| 09.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.01.2025 | 20250022 | 249223096 | 282,48 € | 336,15 € | | 23.01.2025 | 15.01.2025 |
| 09.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.01.2025 | 20250021 | 259983152 | 208,58 € | 248,21 € | | 23.01.2025 | 17.01.2025 |
| 09.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.01.2025 | 20250020 | 259989080 | 497,73 € | 592,30 € | | 23.01.2025 | 17.01.2025 |
| 08.01.2025 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 08.01.2025 | R010477679 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.12.2024 | 13.01.2025 |
| 08.01.2025 | tanken | Tanken | 08.01.2025 | 5356 | | 25,80 € | 30,70 € | | 01.12.2024 | 09.01.2025 |
| 08.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.01.2025 | 20250019 | 249234934 | 265,90 € | 316,42 € | | 22.01.2025 | 15.01.2025 |
| 08.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.01.2025 | 20250018 | 249217999 | 146,50 € | 174,34 € | | 22.01.2025 | 15.01.2025 |
| 08.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.01.2025 | 20250017 | 250016306 | 146,50 € | 174,34 € | | 22.01.2025 | 17.01.2025 |
| 08.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.01.2025 | 20250016 | 259983201 | 472,46 € | 562,23 € | | 22.01.2025 | 17.01.2025 |
| 08.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.01.2025 | 20250015 | 259991493 | 135,50 € | 161,25 € | | 22.01.2025 | 31.01.2025 |
| 08.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.01.2025 | 20250014 | 249361905 | 166,05 € | 197,60 € | | 22.01.2025 | 17.01.2025 |
| 08.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.01.2025 | 20250013 | 249213193 | 219,25 € | 260,91 € | | 22.01.2025 | 15.01.2025 |
| 07.01.2025 | tanken | Tanken | 07.01.2025 | 8939/002/00002 | | 20,16 € | 23,99 € | | 01.12.2024 | 08.01.2025 |
| 07.01.2025 | JET Tankstelle | Tanken | 07.01.2025 | 59567 | | 82,38 € | 98,03 € | | 01.12.2024 | 09.01.2025 |
| 07.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.01.2025 | 20250012 | 259989355 | 254,75 € | 303,15 € | | 21.01.2025 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.01.2025 | 20250011 | 259990097 | 223,50 € | 265,97 € | | 21.01.2025 | 19.02.2025 |
| 06.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.01.2025 | 20250010 | 249224135 | 375,92 € | 447,34 € | | 20.01.2025 | 10.01.2025 |
| 06.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.01.2025 | 20250009 | 249224135 | -340,12 € | -404,74 € | | 20.01.2025 | 10.01.2025 |
| 06.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.01.2025 | 20250008 | 249224135 | 340,12 € | 404,74 € | | 20.01.2025 | 10.01.2025 |
| 06.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.01.2025 | 20250007 | 249243495 | 135,50 € | 161,25 € | | 20.01.2025 | 10.01.2025 |
| 06.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.01.2025 | 20250006 | 249251324 | 182,50 € | 217,18 € | | 20.01.2025 | 10.01.2025 |
| 06.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.01.2025 | 20250005 | 249217450 | 182,50 € | 217,18 € | | 20.01.2025 | 10.01.2025 |
| 05.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.01.2025 | 20250004 | 259993049 | 2561,44 € | 2561,44 € | | 19.01.2025 | 10.01.2025 |
| 04.01.2025 | easybell GmbH | Betriebskosten | 04.01.2025 | R2025009193602 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.12.2024 | 21.01.2025 |
| 03.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.01.2025 | 20250003 | 249218323 | 293,34 € | 349,07 € | | 17.01.2025 | 10.01.2025 |
| 03.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.01.2025 | 20250002 | 249218263 | 135,50 € | 161,25 € | | 17.01.2025 | 10.01.2025 |
| 03.01.2025 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.01.2025 | 20250001 | 259998644 | 282,90 € | 336,65 € | | 17.01.2025 | 10.01.2025 |
| 03.01.2025 | | Betriebskosten | 03.01.2025 | 121123510566 | | 58,81 € | 69,98 € | | 01.12.2024 | 13.01.2025 |
| 31.12.2024 | | Betriebskosten | 31.12.2024 | 056998800-20241231 | | 8,40 € | 10,00 € | | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 30.12.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.12.2024 | 456986084 | | 167,58 € | 199,42 € | 193,44 € | 29.01.2025 | 21.01.2025 |
| 30.12.2024 | | Tanken | 30.12.2024 | 29802582 | | 57,13 € | 67,99 € | | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 30.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.12.2024 | 20241147 | 249222460 | 179,50 € | 213,61 € | | 13.01.2025 | 10.01.2025 |
| 30.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.12.2024 | 20241146 | 241029292 | 72,60 € | 86,39 € | | 13.01.2025 | 10.01.2025 |
| 30.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.12.2024 | 20241145 | 249231577 | 135,50 € | 161,25 € | | 13.01.2025 | 10.01.2025 |
| 30.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.12.2024 | 20241144 | 249225931 | 69,50 € | 82,71 € | | 13.01.2025 | 10.01.2025 |
| 30.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.12.2024 | 20241143 | 249223642 | 254,75 € | 303,15 € | | 13.01.2025 | 10.01.2025 |
| 30.12.2024 | | Mitarbeiter_Zuwendung | 30.12.2024 | 1117/016/00002 | | 60,00 € | 60,00 € | | 01.12.2024 | 03.01.2025 |
| 30.12.2024 | | Mitarbeiter_Zuwendung | 30.12.2024 | 1116/016/00002 | | 60,00 € | 60,00 € | | 01.12.2024 | 03.01.2025 |
| 29.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverw. GmbH | Kundenrechnung | 29.12.2024 | 20241142 | 15366.025.00922 | -248,03 € | -295,16 € | | 12.01.2025 | 14.02.2025 |
| 29.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverw. GmbH | Kundenrechnung | 29.12.2024 | 20241141 | 15366.025.00922 | 248,03 € | 295,16 € | | 12.01.2025 | 14.02.2025 |
| 29.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.12.2024 | 20241140 | 249234753 | 324,00 € | 385,56 € | | 12.01.2025 | 03.01.2025 |
| 27.12.2024 | MEDIA MARKT GMBH | Büromaterial | 27.12.2024 | 8540 | | 108,40 € | 129,00 € | | 01.12.2024 | 31.12.2024 |
| 23.12.2024 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | Betriebskosten | 23.12.2024 | INV-DEU-1146156-20176-10 | | 42,02 € | 50,00 € | | 01.12.2024 | 24.12.2024 |
| 23.12.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 23.12.2024 | 5007018638 | | 15,00 € | 17,85 € | 17,31 € | 06.01.2025 | 30.12.2024 |
| 23.12.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 23.12.2024 | 5007018637 | | 8,15 € | 9,70 € | 9,41 € | 06.01.2025 | 30.12.2024 |
| 23.12.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 23.12.2024 | 5007018636 | | 86,55 € | 102,99 € | 99,90 € | 06.01.2025 | 30.12.2024 |
| 23.12.2024 | Auslagen | Essen | 23.12.2024 | 280281 | | 72,86 € | 86,70 € | | 01.12.2024 | 24.12.2024 |
| 23.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.12.2024 | 20241139 | 249235542 | 201,50 € | 239,79 € | | 06.01.2025 | 10.01.2025 |
| 23.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.12.2024 | 20241138 | 241014713 | 755,40 € | 755,40 € | | 06.01.2025 | 03.01.2025 |
| 23.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.12.2024 | 20241137 | 241014713 | -755,40 € | -898,93 € | | 06.01.2025 | 03.01.2025 |
| 23.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.12.2024 | 20241136 | 241014713 | 755,40 € | 898,93 € | | 06.01.2025 | 03.01.2025 |
| 23.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.12.2024 | 20241135 | 249265166 | 1631,98 € | 1631,98 € | | 06.01.2025 | 29.01.2025 |
| 21.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverwaltungs GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241134 | 14612.058.01070 | 380,05 € | 452,26 € | | 04.01.2025 | 28.01.2025 |
| 21.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverwaltungs GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241133 | 10247.054.01070 | 265,66 € | 316,14 € | | 04.01.2025 | 30.12.2024 |
| 21.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverwaltungs GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241132 | 14612.032.01070 | 119,00 € | 141,61 € | | 04.01.2025 | 27.01.2025 |
| 21.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverw. GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241131 | 15366.025.00922 | 248,03 € | 295,16 € | | 04.01.2025 | 14.02.2025 |
| 21.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverwaltungs GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241130 | 14612.011.00893 | 343,45 € | 408,71 € | | 04.01.2025 | 14.02.2025 |
| 21.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverwaltungs GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241129 | 13189.016.00865 | 496,05 € | 590,30 € | | 04.01.2025 | 28.01.2025 |
| 21.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241128 | 240961540 | 482,16 € | 573,77 € | | 04.01.2025 | 10.01.2025 |
| 21.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241127 | 241006964 | 552,08 € | 552,08 € | | 04.01.2025 | 10.01.2025 |
| 21.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241126 | 249236023 | 188,57 € | 224,40 € | | 04.01.2025 | 10.01.2025 |
| 21.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241125 | 249273500 | 512,70 € | 512,70 € | | 04.01.2025 | 10.01.2025 |
| 21.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.12.2024 | 20241124 | 241016249 | 492,30 € | 585,84 € | | 04.01.2025 | 03.01.2025 |
| 20.12.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 20.12.2024 | 456975230 | | 399,66 € | 475,60 € | 461,33 € | 19.01.2025 | 30.12.2024 |
| 20.12.2024 | tanken | Tanken | 20.12.2024 | 3866 | | 116,82 € | 139,02 € | | 01.12.2024 | 24.12.2024 |
| 19.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241123 | A.2706.RA204110 | 289,32 € | 344,29 € | | 02.01.2025 | 27.12.2024 |
| 19.12.2024 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241122 | 386.RA203866 | 176,17 € | 209,64 € | | 02.01.2025 | 06.01.2025 |
| 19.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241121 | A.1039.RA203932 | 227,25 € | 270,43 € | | 02.01.2025 | 13.01.2025 |
| 19.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241120 | A.2709.RA203635 | 149,58 € | 178,00 € | | 02.01.2025 | 27.12.2024 |
| 19.12.2024 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241119 | 386.RA201814 | 344,62 € | 410,10 € | | 02.01.2025 | 06.01.2025 |
| 19.12.2024 | Parkviertel-Kladow Wohneigentzum GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241118 | 363.RA200080 | 831,32 € | 989,27 € | | 02.01.2025 | 31.12.2024 |
| 19.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241117 | 249230953 | 179,50 € | 213,61 € | | 02.01.2025 | 30.12.2024 |
| 19.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241116 | 249241848 | 251,78 € | 299,62 € | | 02.01.2025 | 10.01.2025 |
| 19.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241115 | 249235140 | 322,50 € | 383,78 € | | 02.01.2025 | 10.01.2025 |
| 19.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241114 | 249238347 | 147,93 € | 176,04 € | | 02.01.2025 | 10.01.2025 |
| 19.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241113 | 249239087 | 289,20 € | 344,15 € | | 02.01.2025 | 10.01.2025 |
| 19.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241112 | 240967032 | 194,00 € | 230,86 € | | 02.01.2025 | 30.12.2024 |
| 19.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241111 | A.1204.RA203587 | 258,13 € | 307,17 € | | 02.01.2025 | 23.12.2024 |
| 19.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 19.12.2024 | 20241110 | A.1204.RA203035 | 560,47 € | 666,96 € | | 02.01.2025 | 24.12.2024 |
| 19.12.2024 | Lidl | Büromaterial | 19.12.2024 | 0576 | | 6,76 € | 8,04 € | | 01.12.2024 | 20.12.2024 |
| 18.12.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 18.12.2024 | 56827135 | | 1176,59 € | 1400,14 € | 1358,14 € | 01.01.2025 | 23.12.2024 |
| 17.12.2024 | Elektrotechnik St. Kutzner & Wiedemann GbR | Werkzeuge | 17.12.2024 | RE2024-0122 | | 1500,00 € | 1785,00 € | | 01.01.2024 | 23.12.2024 |
| 17.12.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 17.12.2024 | 5006996628 | | 26,10 € | 31,06 € | 30,13 € | 31.12.2024 | 23.12.2024 |
| 17.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.12.2024 | 20241109 | 240982831 | 573,76 € | 573,76 € | | 31.12.2024 | 10.01.2025 |
| 17.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.12.2024 | 20241108 | 249236511 | 322,20 € | 383,42 € | | 31.12.2024 | 10.01.2025 |
| 17.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.12.2024 | 20241107 | 249242101 | 390,21 € | 464,35 € | | 31.12.2024 | 10.01.2025 |
| 17.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.12.2024 | 20241106 | 249245887 | 206,46 € | 245,69 € | | 31.12.2024 | 10.01.2025 |
| 17.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.12.2024 | 20241105 | 249258137 | 231,96 € | 276,03 € | | 31.12.2024 | 10.01.2025 |
| 17.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.12.2024 | 20241104 | 249242448 | 143,70 € | 171,00 € | | 31.12.2024 | 10.01.2025 |
| 17.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.12.2024 | 20241103 | 249232077 | 478,73 € | 569,69 € | | 31.12.2024 | 20.12.2024 |
| 16.12.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 16.12.2024 | 238831 | | 302,40 € | 359,86 € | 352,66 € | 26.12.2024 | 23.12.2024 |
| 16.12.2024 | degewo AG | Kundenrechnung | 16.12.2024 | 20241102 | 10604436 | 347,23 € | 413,20 € | | 30.12.2024 | 24.12.2024 |
| 15.12.2024 | Scharnhorststr. 25 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 15.12.2024 | 20241101 | 2024.KC296 | 196,11 € | 233,37 € | | 29.12.2024 | 15.01.2025 |
| 14.12.2024 | Elektrotechnik St. Kutzner & Wiedemann GbR | Betriebskosten | 14.12.2024 | RE2024-0121 | | 397,03 € | 472,47 € | | 01.01.2024 | 23.12.2024 |
| 14.12.2024 | | Büromaterial | 14.12.2024 | 72S152273 | | 30,22 € | 35,96 € | | 01.12.2024 | 16.12.2024 |
| 14.12.2024 | Barstr. 11/12 GbR | Kundenrechnung | 14.12.2024 | 20241100 | 038.RA203416 | 260,62 € | 310,14 € | | 28.12.2024 | 04.02.2025 |
| 14.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.12.2024 | 20241099 | A.1019.RA203357 | 236,81 € | 281,80 € | | 28.12.2024 | 23.01.2025 |
| 14.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.12.2024 | 20241098 | A.1016.RA203199 | 255,20 € | 303,69 € | | 28.12.2024 | 27.01.2025 |
| 14.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.12.2024 | 20241097 | A.1019.RA203209 | 311,69 € | 370,91 € | | 28.12.2024 | 23.01.2025 |
| 14.12.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 14.12.2024 | 20241096 | A.1117.RA202387 | 329,35 € | 391,93 € | | 28.12.2024 | |
| 14.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.12.2024 | 20241095 | A.1039.RA201620 | 414,38 € | 493,11 € | | 28.12.2024 | 23.01.2025 |
| 14.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.12.2024 | 20241094 | 380.RA198813 | 366,41 € | 436,03 € | | 28.12.2024 | 06.02.2025 |
| 13.12.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 13.12.2024 | 456930834 | | 1216,10 € | 1447,16 € | 1403,75 € | 12.01.2025 | 23.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241093 | 249244763 | 215,36 € | 256,28 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241092 | 240787046 | 494,00 € | 587,86 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241091 | 249294308 | 266,66 € | 317,33 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241090 | 249283732 | 146,50 € | 174,34 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241089 | 249259594 | 135,50 € | 161,25 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241088 | 249297940 | 372,39 € | 443,14 € | | 27.12.2024 | 10.01.2025 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241087 | 249259913 | 365,20 € | 434,59 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241086 | 249289363 | 113,50 € | 135,07 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241085 | 249334478 | 157,50 € | 187,43 € | | 27.12.2024 | 18.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241084 | 249334478 | -0,01 € | -0,01 € | | 27.12.2024 | 18.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241083 | 249334478 | 0,01 € | 0,01 € | | 27.12.2024 | 18.02.2025 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241082 | 249264572 | 278,28 € | 331,15 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241081 | 249308858 | 135,50 € | 161,25 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241080 | 249302866 | 225,67 € | 268,55 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241079 | 249289893 | 349,25 € | 415,61 € | | 27.12.2024 | 20.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241078 | 249298317 | 190,50 € | 226,70 € | | 27.12.2024 | 18.12.2024 |
| 13.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.12.2024 | 20241077 | 249295130 | 338,43 € | 402,73 € | | 27.12.2024 | 18.12.2024 |
| 12.12.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 12.12.2024 | 456920742 | | 224,25 € | 266,86 € | 258,85 € | 11.01.2025 | 23.12.2024 |
| 12.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.12.2024 | 20241076 | 249250084 | 323,16 € | 384,56 € | | 26.12.2024 | 20.12.2024 |
| 12.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.12.2024 | 20241075 | 249255837 | 258,70 € | 307,85 € | | 26.12.2024 | 20.12.2024 |
| 12.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.12.2024 | 20241074 | 249350493 | 324,43 € | 386,07 € | | 26.12.2024 | 30.12.2024 |
| 12.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.12.2024 | 20241073 | 249258321 | 146,50 € | 174,34 € | | 26.12.2024 | 30.12.2024 |
| 12.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.12.2024 | 20241072 | 249248357 | 684,35 € | 684,35 € | | 26.12.2024 | 29.01.2025 |
| 12.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.12.2024 | 20241071 | 249253042 | 289,20 € | 344,15 € | | 26.12.2024 | 18.12.2024 |
| 12.12.2024 | tanken | Tanken | 12.12.2024 | 1372/003/00002 | | 76,12 € | 90,58 € | | 01.12.2024 | 13.12.2024 |
| 11.12.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 11.12.2024 | 56783438 | | 684,03 € | 814,00 € | 789,58 € | 25.12.2024 | 23.12.2024 |
| 11.12.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 11.12.2024 | 5006969390 | | 43,65 € | 51,94 € | 50,38 € | 25.12.2024 | 23.12.2024 |
| 11.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.12.2024 | 20241070 | 249259579 | 388,16 € | 461,91 € | | 25.12.2024 | 18.12.2024 |
| 11.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.12.2024 | 20241069 | 249249699 | 366,64 € | 436,30 € | | 25.12.2024 | 18.12.2024 |
| 11.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.12.2024 | 20241068 | 249277734 | 170,39 € | 202,76 € | | 25.12.2024 | 18.12.2024 |
| 11.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.12.2024 | 20241067 | 249252028 | 126,82 € | 150,92 € | | 25.12.2024 | 18.12.2024 |
| 11.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.12.2024 | 20241066 | 249266820 | 271,30 € | 322,85 € | | 25.12.2024 | 18.12.2024 |
| 11.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.12.2024 | 20241065 | 249287525 | 406,35 € | 483,56 € | | 25.12.2024 | 18.12.2024 |
| 11.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.12.2024 | 20241064 | 249249420 | 249,30 € | 296,67 € | | 25.12.2024 | 18.12.2024 |
| 11.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.12.2024 | 20241063 | 249281409 | 203,68 € | 242,38 € | | 25.12.2024 | 18.12.2024 |
| 11.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.12.2024 | 20241062 | 240937446 | 847,72 € | 847,72 € | | 25.12.2024 | 18.12.2024 |
| 11.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.12.2024 | 20241061 | 240960526 | 693,88 € | 693,88 € | | 25.12.2024 | 20.12.2024 |
| 10.12.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 10.12.2024 | 5006964243 | | 78,56 € | 93,49 € | 90,69 € | 24.12.2024 | 23.12.2024 |
| 10.12.2024 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 10.12.2024 | 39849426012661 | | 99,17 € | 118,01 € | | 01.01.2024 | 23.12.2024 |
| 09.12.2024 | Amazon EU S.à r.l., Niederlassung Deutschland | Materialeinkauf | 09.12.2024 | LU46PXD4IAEUI | | 65,18 € | 77,56 € | | 01.01.2024 | 11.12.2024 |
| 09.12.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 09.12.2024 | 16169 | | 74,29 € | 88,40 € | | 01.01.2024 | 11.12.2024 |
| 08.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 08.12.2024 | 20241060 | 379.RA203316 | 288,53 € | 343,35 € | | 22.12.2024 | 11.12.2024 |
| 08.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 08.12.2024 | 20241059 | A.2717.RA203175 | 169,45 € | 201,65 € | | 22.12.2024 | 12.12.2024 |
| 08.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 08.12.2024 | 20241058 | A.1214.RA203140 | 131,75 € | 156,78 € | | 22.12.2024 | 12.12.2024 |
| 08.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 08.12.2024 | 20241057 | 379.RA202970 | 230,17 € | 273,90 € | | 22.12.2024 | 11.12.2024 |
| 08.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 08.12.2024 | 20241056 | A.2706.RA203112 | 316,30 € | 376,40 € | | 22.12.2024 | 10.12.2024 |
| 08.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 08.12.2024 | 20241055 | A.2716.RA202917 | 177,95 € | 211,76 € | | 22.12.2024 | 12.12.2024 |
| 08.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 08.12.2024 | 20241054 | A.1010.RA202397 | 693,70 € | 825,50 € | | 22.12.2024 | 13.12.2024 |
| 08.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 08.12.2024 | 20241053 | A.5001.RA199526 | 514,83 € | 612,65 € | | 22.12.2024 | 13.12.2024 |
| 08.12.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 08.12.2024 | 20241052 | A.1019.RA194158 | 134,63 € | 160,21 € | | 22.12.2024 | 13.12.2024 |
| 06.12.2024 | | Tanken | 06.12.2024 | 9905 | | 102,52 € | 122,00 € | | 01.01.2024 | 10.12.2024 |
| 06.12.2024 | | Büromaterial | 06.12.2024 | 6875 | | 10,92 € | 12,99 € | | 01.12.2024 | 09.12.2024 |
| 05.12.2024 | | Büromaterial | 05.12.2024 | DS-AEU-INV-DE-2024-207014867 | | -590,92 € | -703,20 € | | 01.12.2024 | 06.12.2024 |
| 05.12.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 05.12.2024 | 5006942694 | | 92,22 € | 109,74 € | 106,45 € | 19.12.2024 | 09.12.2024 |
| 05.12.2024 | | Büromaterial | 05.12.2024 | 0891 | | 10,08 € | 11,99 € | | 01.12.2024 | 09.12.2024 |
| 04.12.2024 | easybell GmbH | Betriebskosten | 04.12.2024 | R2024009115013 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.01.2024 | 09.12.2024 |
| 04.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.12.2024 | 20241051 | 249278130 | 376,28 € | 447,77 € | | 18.12.2024 | 11.12.2024 |
| 04.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.12.2024 | 20241050 | 249271988 | 223,50 € | 265,97 € | | 18.12.2024 | 11.12.2024 |
| 04.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.12.2024 | 20241049 | 249263372 | 381,00 € | 453,39 € | | 18.12.2024 | 13.12.2024 |
| 04.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.12.2024 | 20241048 | 240953998 | 496,26 € | 590,55 € | | 18.12.2024 | 11.12.2024 |
| 03.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.12.2024 | 20241047 | 249288429 | 146,50 € | 174,34 € | | 17.12.2024 | 11.12.2024 |
| 03.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.12.2024 | 20241046 | 240927660 | 170,37 € | 202,74 € | | 17.12.2024 | 11.12.2024 |
| 03.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.12.2024 | 20241045 | 249286619 | 69,18 € | 82,32 € | | 17.12.2024 | 11.12.2024 |
| 03.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.12.2024 | 20241044 | 249282609 | 346,20 € | 411,98 € | | 17.12.2024 | 11.12.2024 |
| 03.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.12.2024 | 20241043 | 249286430 | 179,50 € | 213,61 € | | 17.12.2024 | 18.12.2024 |
| 03.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.12.2024 | 20241042 | 249307426 | 214,67 € | 255,46 € | | 17.12.2024 | 11.12.2024 |
| 03.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.12.2024 | 20241041 | 240908768 | 657,47 € | 657,47 € | | 17.12.2024 | 13.12.2024 |
| 03.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.12.2024 | 20241040 | 249265440 | 227,33 € | 270,52 € | | 17.12.2024 | 11.12.2024 |
| 02.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.12.2024 | 20241039 | 240950798 | 154,00 € | 183,26 € | | 16.12.2024 | 11.12.2024 |
| 02.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.12.2024 | 20241038 | 240937651 | 710,54 € | 710,54 € | | 16.12.2024 | 13.12.2024 |
| 02.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.12.2024 | 20241037 | 249292556 | 157,50 € | 187,43 € | | 16.12.2024 | 11.12.2024 |
| 02.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.12.2024 | 20241036 | 249285026 | 377,88 € | 449,68 € | | 16.12.2024 | 06.12.2024 |
| 02.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.12.2024 | 20241035 | 249307842 | 178,45 € | 212,36 € | | 16.12.2024 | 11.12.2024 |
| 02.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.12.2024 | 20241034 | 249278474 | 91,50 € | 108,89 € | | 16.12.2024 | 18.12.2024 |
| 02.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.12.2024 | 20241033 | 249313321 | 91,50 € | 108,89 € | | 16.12.2024 | 11.12.2024 |
| 02.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.12.2024 | 20241032 | 249334226 | 221,75 € | 263,88 € | | 16.12.2024 | 11.12.2024 |
| 01.12.2024 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 01.12.2024 | R010417777 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.01.2024 | 09.12.2024 |
| 01.12.2024 | tanken | Tanken | 01.12.2024 | 9254 | | 59,80 € | 71,16 € | | 01.01.2024 | 02.12.2024 |
| 01.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverwaltungs GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241031 | | 1462,55 € | 1740,43 € | | 30.12.2024 | 18.02.2025 |
| 01.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverwaltungs GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241030 | | -1462,55 € | -1740,43 € | | 30.12.2024 | 18.02.2025 |
| 01.12.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverwaltungs GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241029 | | 1462,55 € | 1740,43 € | | 30.12.2024 | 18.02.2025 |
| 01.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241028 | 249316556 | 132,00 € | 157,08 € | | 15.12.2024 | 06.12.2024 |
| 01.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241027 | 249353544 | 336,50 € | 400,44 € | | 15.12.2024 | 06.12.2024 |
| 01.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241026 | 240922821 | 695,76 € | 827,95 € | | 15.12.2024 | 13.12.2024 |
| 01.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241025 | 240906849 | 695,76 € | 827,95 € | | 15.12.2024 | 13.12.2024 |
| 01.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241024 | 249354621 | 511,00 € | 511,00 € | | 15.12.2024 | 13.12.2024 |
| 01.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241023 | 240923508 | 793,50 € | 793,50 € | | 15.12.2024 | 13.12.2024 |
| 01.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241022 | 240923488 | 647,30 € | 647,30 € | | 15.12.2024 | 13.12.2024 |
| 01.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241021 | 249393094 | 368,20 € | 438,16 € | | 15.12.2024 | 11.12.2024 |
| 01.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241020 | 240934038 | 203,55 € | 242,22 € | | 15.12.2024 | 06.12.2024 |
| 01.12.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.12.2024 | 20241019 | 249329680 | 160,50 € | 191,00 € | | 15.12.2024 | 11.12.2024 |
| 29.11.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 29.11.2024 | 56713777 | | 357,90 € | 425,90 € | 413,12 € | 13.12.2024 | 09.12.2024 |
| 29.11.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 29.11.2024 | 456844443 | | 1058,36 € | 1259,45 € | 1221,67 € | 29.12.2024 | 09.12.2024 |
| 29.11.2024 | Vodafone | Betriebskosten | 29.11.2024 | 121053939520 | | 58,81 € | 69,98 € | | 01.01.2024 | 09.12.2024 |
| 28.11.2024 | tanken | Tanken | 28.11.2024 | 7333 | | 104,20 € | 124,00 € | | 01.01.2024 | 03.12.2024 |
| 27.11.2024 | | Büromaterial | 27.11.2024 | DS-AEU-INV-DE-2024-207014867 | | 590,92 € | 703,20 € | | 01.12.2024 | 29.11.2024 |
| 27.11.2024 | | Tanken | 27.11.2024 | 4310/00001/005 | | 33,61 € | 40,00 € | | 01.01.2024 | 29.11.2024 |
| 27.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.11.2024 | 20241018 | 249304829 | 146,50 € | 174,34 € | | 11.12.2024 | 11.12.2024 |
| 27.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.11.2024 | 20241017 | 249290596 | 312,73 € | 372,15 € | | 11.12.2024 | 11.12.2024 |
| 26.11.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 26.11.2024 | 56678246 | | 531,21 € | 632,14 € | 613,18 € | 10.12.2024 | 09.12.2024 |
| 26.11.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 26.11.2024 | 5006881873 | | 51,01 € | 60,70 € | 58,88 € | 10.12.2024 | 09.12.2024 |
| 26.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.11.2024 | 20241016 | 249303960 | 157,50 € | 187,43 € | | 10.12.2024 | 06.12.2024 |
| 25.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.11.2024 | 20241015 | 249337089 | 202,35 € | 240,80 € | | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 25.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.11.2024 | 20241014 | 249295614 | 241,66 € | 287,58 € | | 09.12.2024 | 04.12.2024 |
| 25.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.11.2024 | 20241013 | 249295731 | 146,50 € | 174,34 € | | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 25.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.11.2024 | 20241012 | 249339483 | 183,25 € | 218,07 € | | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 25.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.11.2024 | 20241011 | 249339483 | -186,25 € | -221,64 € | | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 25.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.11.2024 | 20241010 | 249419804 | 359,25 € | 427,51 € | | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 25.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.11.2024 | 20241009 | 249419804 | -362,25 € | -431,08 € | | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 25.11.2024 | Corinna Hengse | Kundenrechnung | 25.11.2024 | 20241008 | 10779.006 | 7886,18 € | 9384,55 € | | 15.12.2024 | 10.03.2025 |
| 25.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.11.2024 | 20241007 | 240924051 | 247,67 € | 294,73 € | | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 24.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.11.2024 | 20241006 | 249428481 | 171,80 € | 204,44 € | | 08.12.2024 | 04.12.2024 |
| 24.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.11.2024 | 20241005 | 249358353 | 102,50 € | 121,98 € | | 08.12.2024 | 18.12.2024 |
| 24.11.2024 | Scharnhorststr. 25 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 24.11.2024 | 20241004 | 2024.KC231 | 281,80 € | 335,34 € | | 08.12.2024 | 12.12.2024 |
| 24.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.11.2024 | 20241003 | 249298553 | 357,40 € | 425,31 € | | 08.12.2024 | 04.12.2024 |
| 24.11.2024 | Scharnhorststr. 25 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 24.11.2024 | 20241002 | 2024.KC272 | 287,50 € | 342,13 € | | 08.12.2024 | 12.12.2024 |
| 24.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.11.2024 | 20241001 | 249290458 | 463,50 € | 551,57 € | | 08.12.2024 | 04.12.2024 |
| 23.11.2024 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | Betriebskosten | 23.11.2024 | INV-DEU-1065921-29723-17 | | 42,02 € | 50,00 € | | 01.01.2024 | 26.11.2024 |
| 23.11.2024 | IRE-EVAF II Spandau Berlin | Kundenrechnung | 23.11.2024 | 20241000 | 0023/2024 | 893,39 € | 1063,13 € | | 07.12.2024 | 04.12.2024 |
| 23.11.2024 | Griebenowstr. 17+18 GmbH & Co KG | Kundenrechnung | 23.11.2024 | 20240999 | 2024.KC266 | 291,25 € | 346,59 € | | 07.12.2024 | 12.12.2024 |
| 23.11.2024 | Griebenowstr. 17+18 GmbH & Co KG | Kundenrechnung | 23.11.2024 | 20240998 | 2024.KC266-01 | 790,00 € | 940,10 € | | 07.12.2024 | 12.12.2024 |
| 23.11.2024 | GFHK Immobilien Berlin GmbH | Kundenrechnung | 23.11.2024 | 20240997 | 2024.KC288 | 292,46 € | 348,03 € | | 07.12.2024 | 11.12.2024 |
| 23.11.2024 | Gormannstr. 18-18E/Schwartzkopffstr. 19 | Kundenrechnung | 23.11.2024 | 20240996 | 2024.KC265 | 564,84 € | 672,16 € | | 07.12.2024 | 12.12.2024 |
| 23.11.2024 | Gormannstr. 18-18E/Schwartzkopffstr. 19 | Kundenrechnung | 23.11.2024 | 20240995 | 2024.KC281 | 466,57 € | 555,22 € | | 07.12.2024 | 12.12.2024 |
| 23.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.11.2024 | 20240994 | 240884416 | 164,75 € | 196,05 € | | 07.12.2024 | 11.12.2024 |
| 23.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.11.2024 | 20240993 | 249371426 | 489,96 € | 583,05 € | | 07.12.2024 | 04.12.2024 |
| 22.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.11.2024 | 20240992 | 240881253 | -146,50 € | -174,34 € | | 06.12.2024 | 04.12.2024 |
| 22.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.11.2024 | 20240991 | 240881253 | 146,50 € | 174,34 € | | 06.12.2024 | 04.12.2024 |
| 22.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.11.2024 | 20240990 | 249407887 | 146,50 € | 174,34 € | | 06.12.2024 | 04.12.2024 |
| 22.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.11.2024 | 20240989 | 240929153 | 311,50 € | 370,69 € | | 06.12.2024 | 04.12.2024 |
| 22.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.11.2024 | 20240988 | 249382618 | 146,50 € | 174,34 € | | 06.12.2024 | 11.12.2024 |
| 22.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.11.2024 | 20240987 | 240881253 | 146,50 € | 174,34 € | | 06.12.2024 | 04.12.2024 |
| 22.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.11.2024 | 20240986 | 249345676 | 146,50 € | 174,34 € | | 06.12.2024 | 27.11.2024 |
| 22.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.11.2024 | 20240985 | 249346837 | 179,50 € | 213,61 € | | 06.12.2024 | 04.12.2024 |
| 22.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.11.2024 | 20240984 | 249295096 | 494,62 € | 588,60 € | | 06.12.2024 | 27.11.2024 |
| 21.11.2024 | | Tanken | 21.11.2024 | 5485 | | 77,63 € | 92,38 € | | 01.01.2024 | 22.11.2024 |
| 21.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.11.2024 | 20240983 | 249410962 | 146,50 € | 174,34 € | | 05.12.2024 | 18.12.2024 |
| 21.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.11.2024 | 20240982 | 249399395 | 456,70 € | 543,47 € | | 05.12.2024 | 11.12.2024 |
| 21.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.11.2024 | 20240981 | 249297055 | 280,11 € | 333,33 € | | 05.12.2024 | 11.12.2024 |
| 20.11.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 20.11.2024 | 56634496 | | 196,40 € | 233,72 € | 226,71 € | 04.12.2024 | 22.11.2024 |
| 20.11.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 20.11.2024 | 456777118 | | 1,61 € | 1,92 € | 1,86 € | 20.12.2024 | 22.11.2024 |
| 20.11.2024 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240980 | 12163.001.00773 | 3043,78 € | 3622,10 € | | 10.12.2024 | 04.12.2024 |
| 20.11.2024 | c/o Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240979 | RA041750 | 169,25 € | 201,41 € | | 10.12.2024 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | c/o Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240978 | RA042310 | 160,31 € | 190,77 € | | 10.12.2024 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | c/o Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240977 | RA042158 | 144,64 € | 172,12 € | | 10.12.2024 | 27.11.2024 |
| 20.11.2024 | c/o Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240976 | RA041648 | 142,50 € | 169,58 € | | 10.12.2024 | 27.11.2024 |
| 20.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240975 | A.2719.RA202321 | 175,25 € | 208,55 € | | 04.12.2024 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240974 | 379.RA202270 | 176,23 € | 209,71 € | | 04.12.2024 | 06.12.2024 |
| 20.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240973 | A.2717.RA202090 | 134,63 € | 160,21 € | | 04.12.2024 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240972 | A.1006.RA202092 | 153,96 € | 183,21 € | | 04.12.2024 | 22.11.2024 |
| 20.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240971 | A.2719.RA201716 | 368,20 € | 438,16 € | | 04.12.2024 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240970 | A.2718.RA201698 | 458,45 € | 545,56 € | | 04.12.2024 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240969 | A.1010.RA201311 | 806,02 € | 959,16 € | | 04.12.2024 | 22.11.2024 |
| 20.11.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240968 | A.1104.RA200489 | 679,63 € | 808,76 € | | 04.12.2024 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240967 | A.2716.RA200371 | 269,25 € | 320,41 € | | 04.12.2024 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240966 | A.1104.RA199047 | 398,46 € | 474,17 € | | 04.12.2024 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240965 | 240914017 | 314,50 € | 374,26 € | | 04.12.2024 | 27.11.2024 |
| 20.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240964 | 240913723 | 358,30 € | 426,38 € | | 04.12.2024 | 11.12.2024 |
| 20.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240963 | 249398200 | 201,11 € | 239,32 € | | 04.12.2024 | 11.12.2024 |
| 20.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240962 | 249355619 | 181,04 € | 215,44 € | | 04.12.2024 | 11.12.2024 |
| 20.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240961 | 240899852 | 511,76 € | 511,76 € | | 04.12.2024 | 04.12.2024 |
| 20.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240960 | 249312964 | 460,34 € | 547,80 € | | 04.12.2024 | 11.12.2024 |
| 20.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240959 | 249329758 | 181,17 € | 215,59 € | | 04.12.2024 | 11.12.2024 |
| 20.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240958 | 249329838 | 157,50 € | 187,43 € | | 04.12.2024 | 11.12.2024 |
| 20.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240957 | 249317517 | 146,50 € | 174,34 € | | 04.12.2024 | 11.12.2024 |
| 20.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240956 | 363.RA198443 | 832,79 € | 991,02 € | | 10.12.2024 | 02.12.2024 |
| 20.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 20.11.2024 | 20240955 | 363.RA198443 | -832,79 € | -991,02 € | | 10.12.2024 | 02.12.2024 |
| 19.11.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 19.11.2024 | 456770550 | | 88,14 € | 104,89 € | 101,74 € | 19.12.2024 | 22.11.2024 |
| 19.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 19.11.2024 | 20240954 | 249304487 | 1032,96 € | 1032,96 € | | 03.12.2024 | 27.11.2024 |
| 19.11.2024 | Reifen - Service - Engel | Betriebskosten | 19.11.2024 | 000852 | | 142,60 € | 169,69 € | | 01.01.2024 | 20.11.2024 |
| 18.11.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 18.11.2024 | 456762862 | | 574,62 € | 683,80 € | 663,29 € | 18.12.2024 | 22.11.2024 |
| 18.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.11.2024 | 20240953 | 249398639 | 352,41 € | 419,37 € | | 02.12.2024 | 11.12.2024 |
| 18.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.11.2024 | 20240952 | 240894545 | 312,73 € | 372,15 € | | 02.12.2024 | 11.12.2024 |
| 18.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.11.2024 | 20240951 | 249328394 | 312,73 € | 372,15 € | | 02.12.2024 | 18.12.2024 |
| 18.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.11.2024 | 20240950 | 249314802 | 151,54 € | 180,33 € | | 02.12.2024 | 02.12.2024 |
| 18.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.11.2024 | 20240949 | 249326818 | 495,99 € | 590,23 € | | 02.12.2024 | 11.12.2024 |
| 18.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.11.2024 | 20240948 | 249322839 | 233,66 € | 278,06 € | | 02.12.2024 | 11.12.2024 |
| 17.11.2024 | tanken | Tanken | 17.11.2024 | 295/010/00001 | | 65,29 € | 77,69 € | | 01.01.2024 | 18.11.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240947 | 240778360 | 226,36 € | 269,37 € | | 01.12.2024 | 22.11.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240946 | 249410797 | 542,95 € | 542,95 € | | 01.12.2024 | 04.12.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240945 | 249392806 | 410,42 € | 488,40 € | | 01.12.2024 | 22.11.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240944 | 240779804 | 328,80 € | 391,27 € | | 01.12.2024 | 22.11.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240943 | 249381227 | 278,10 € | 330,94 € | | 01.12.2024 | 22.11.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240942 | 249354328 | 327,16 € | 389,32 € | | 01.12.2024 | 22.11.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240941 | 249342033 | 267,62 € | 318,47 € | | 01.12.2024 | 22.11.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240940 | 240857554 | 354,15 € | 421,44 € | | 01.12.2024 | 22.11.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240939 | 240706709 | 146,50 € | 174,34 € | | 01.12.2024 | 22.11.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240938 | 240835524 | 135,50 € | 161,25 € | | 01.12.2024 | 22.11.2024 |
| 17.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.11.2024 | 20240937 | 249356643 | 281,50 € | 334,99 € | | 01.12.2024 | 22.11.2024 |
| 16.11.2024 | Auslagen | Essen | 16.11.2024 | 271148 | | 75,63 € | 90,00 € | | 01.01.2024 | 19.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240936 | 240819514 | 91,50 € | 108,89 € | | 30.11.2024 | 22.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240935 | 240819457 | 91,50 € | 108,89 € | | 30.11.2024 | 22.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240934 | 249351244 | 91,50 € | 108,89 € | | 30.11.2024 | 29.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240933 | 249351589 | 146,50 € | 174,34 € | | 30.11.2024 | 29.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240932 | 249407794 | 200,17 € | 238,20 € | | 30.11.2024 | 29.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240931 | 249346036 | 228,67 € | 272,12 € | | 30.11.2024 | 18.12.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240930 | 249419804 | 362,25 € | 431,08 € | | 30.11.2024 | 11.12.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240929 | 249418264 | 291,10 € | 346,41 € | | 30.11.2024 | 29.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240928 | 249352385 | 149,50 € | 177,91 € | | 30.11.2024 | 29.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240927 | 249346030 | 312,73 € | 372,15 € | | 30.11.2024 | 29.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240926 | 249327739 | 358,95 € | 427,15 € | | 30.11.2024 | 22.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240925 | 240843339 | 135,50 € | 161,25 € | | 30.11.2024 | 29.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240924 | 240891307 | 274,91 € | 327,14 € | | 30.11.2024 | 22.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240923 | 240891307 | -271,31 € | -322,86 € | | 30.11.2024 | 22.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240922 | 240891307 | 271,31 € | 322,86 € | | 30.11.2024 | 22.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240921 | 249337795 | 146,50 € | 174,34 € | | 30.11.2024 | 22.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240920 | 249356987 | 289,20 € | 344,15 € | | 30.11.2024 | 29.11.2024 |
| 16.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.11.2024 | 20240919 | 249351183 | 355,96 € | 423,59 € | | 30.11.2024 | 29.11.2024 |
| 15.11.2024 | Lidl | Betriebskosten | 15.11.2024 | 6063 | | 9,48 € | 11,28 € | | 01.01.2024 | 18.11.2024 |
| 15.11.2024 | REWE | Büromaterial | 15.11.2024 | 5511 | | 9,99 € | 16,98 € | | 01.12.2024 | 18.11.2024 |
| 15.11.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 15.11.2024 | 237886 | | 658,80 € | 783,97 € | 768,29 € | 25.11.2024 | 22.11.2024 |
| 15.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.11.2024 | 20240918 | 249369174 | 113,50 € | 135,07 € | | 29.11.2024 | 29.11.2024 |
| 15.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.11.2024 | 20240917 | 249354056 | 156,17 € | 185,84 € | | 29.11.2024 | 29.11.2024 |
| 15.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.11.2024 | 20240916 | 249354045 | 175,25 € | 208,55 € | | 29.11.2024 | 29.11.2024 |
| 15.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.11.2024 | 20240915 | 249339483 | 186,25 € | 221,64 € | | 29.11.2024 | 11.12.2024 |
| 15.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.11.2024 | 20240914 | 249353727 | 204,50 € | 243,36 € | | 29.11.2024 | 29.11.2024 |
| 15.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.11.2024 | 20240913 | 249336202 | 157,50 € | 187,43 € | | 29.11.2024 | 18.12.2024 |
| 15.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.11.2024 | 20240912 | 249347876 | 159,13 € | 189,36 € | | 29.11.2024 | 29.11.2024 |
| 15.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.11.2024 | 20240911 | 249360295 | 135,50 € | 161,25 € | | 29.11.2024 | 29.11.2024 |
| 15.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.11.2024 | 20240910 | 249334466 | 135,50 € | 161,25 € | | 29.11.2024 | 20.11.2024 |
| 15.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.11.2024 | 20240909 | 240894785 | 323,16 € | 384,56 € | | 29.11.2024 | 22.11.2024 |
| 15.11.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 15.11.2024 | 17849 | | 101,69 € | 121,01 € | | 01.01.2024 | 19.11.2024 |
| 15.11.2024 | Sortimo International GmbH | Werkzeuge | 15.11.2024 | 1001918392 | | 3140,45 € | 3737,14 € | | 01.01.2024 | 29.11.2024 |
| 14.11.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 14.11.2024 | 456740862 | | 160,09 € | 190,51 € | 184,79 € | 14.12.2024 | 22.11.2024 |
| 14.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.11.2024 | 20240908 | 249318406 | 308,86 € | 367,54 € | | 28.11.2024 | 29.11.2024 |
| 14.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.11.2024 | 20240907 | 240887849 | 163,05 € | 194,03 € | | 28.11.2024 | 29.11.2024 |
| 14.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.11.2024 | 20240906 | 249339205 | 146,50 € | 174,34 € | | 28.11.2024 | 29.11.2024 |
| 14.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.11.2024 | 20240905 | 249444258 | 150,00 € | 178,50 € | | 28.11.2024 | 29.11.2024 |
| 14.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.11.2024 | 20240904 | 249342142 | 152,18 € | 181,09 € | | 28.11.2024 | 29.11.2024 |
| 14.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.11.2024 | 20240903 | 249351319 | 343,38 € | 408,62 € | | 28.11.2024 | 18.12.2024 |
| 13.11.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 13.11.2024 | 56589996 | | 190,90 € | 227,17 € | 220,35 € | 27.11.2024 | 15.11.2024 |
| 13.11.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 13.11.2024 | 456733579 | | 43,52 € | 51,79 € | 50,24 € | 13.12.2024 | 15.11.2024 |
| 13.11.2024 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 13.11.2024 | 39703708012661 | | 99,59 € | 118,51 € | | 30.11.2024 | 25.11.2024 |
| 12.11.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 12.11.2024 | 456726162 | | 390,31 € | 464,47 € | 450,54 € | 12.12.2024 | 15.11.2024 |
| 12.11.2024 | GEHAG Erste Beteiligungs GmbH | Kundenrechnung | 12.11.2024 | 20240902 | 0933.4513096484.G | -21553,78 € | -25649,00 € | | 12.11.2024 | 15.11.2024 |
| 12.11.2024 | GEHAG Erste Beteiligungs GmbH | Kundenrechnung | 12.11.2024 | 20240901 | 0933.4513096484.G | 20907,17 € | 24879,53 € | | 12.11.2024 | 15.11.2024 |
| 11.11.2024 | tanken | Tanken | 11.11.2024 | 9217/002/00002 | | 59,98 € | 71,38 € | | 01.01.2024 | 12.11.2024 |
| 11.11.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 11.11.2024 | 456717959 | | 139,41 € | 165,90 € | 160,92 € | 11.12.2024 | 15.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240900 | 249381339 | 233,30 € | 277,63 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240899 | 240815369 | 149,03 € | 177,35 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240898 | 249448019 | 146,50 € | 174,34 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240897 | 249444545 | 181,30 € | 215,75 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240896 | 249431524 | 193,85 € | 230,68 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240895 | 240707122 | 278,66 € | 331,61 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240894 | 249444038 | 233,77 € | 278,19 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240893 | 249431542 | 378,46 € | 450,37 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240892 | 249435723 | 203,67 € | 242,37 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240891 | 249447916 | 135,50 € | 161,25 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240890 | 249419893 | 160,50 € | 191,00 € | | 24.11.2024 | 22.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240889 | 249359592 | 228,04 € | 271,37 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240888 | 240851600 | 340,10 € | 404,72 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240887 | 249439504 | 146,50 € | 174,34 € | | 24.11.2024 | 22.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240886 | 240806911 | 253,96 € | 302,21 € | | 24.11.2024 | 22.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240885 | 240806911 | -146,50 € | -174,34 € | | 24.11.2024 | 22.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240884 | 240806911 | 146,50 € | 174,34 € | | 24.11.2024 | 22.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240883 | 240822488 | 354,40 € | 421,74 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240882 | 249458820 | 223,50 € | 265,97 € | | 24.11.2024 | 18.12.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240881 | 249388850 | 253,96 € | 302,21 € | | 24.11.2024 | 22.11.2024 |
| 10.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.11.2024 | 20240880 | 249388761 | 170,39 € | 202,76 € | | 24.11.2024 | 18.11.2024 |
| 09.11.2024 | Kaufland Tankstelle | Tanken | 09.11.2024 | 6843 | | 67,28 € | 80,06 € | | 01.01.2024 | 12.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240879 | 249385000 | -216,17 € | -257,24 € | | 23.11.2024 | 20.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240878 | 249385000 | 242,88 € | 289,03 € | | 23.11.2024 | 20.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240877 | 249385000 | 216,17 € | 257,24 € | | 23.11.2024 | 20.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240876 | 249392874 | 203,67 € | 242,37 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240875 | 249392874 | -178,37 € | -212,26 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240874 | 249392874 | 178,37 € | 212,26 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240873 | 249415894 | 309,31 € | 368,08 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240872 | 249396967 | 203,70 € | 242,40 € | | 23.11.2024 | 18.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240871 | 249406850 | 307,28 € | 365,66 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240870 | 249392707 | 256,42 € | 305,14 € | | 23.11.2024 | 20.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240869 | 249394925 | 230,92 € | 274,79 € | | 23.11.2024 | 20.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240868 | 249360084 | 256,42 € | 305,14 € | | 23.11.2024 | 20.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240867 | 249418160 | 160,50 € | 191,00 € | | 23.11.2024 | 20.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240866 | 249377594 | 289,20 € | 344,15 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240865 | 249357555 | 173,90 € | 206,94 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240864 | 240845396 | 695,76 € | 827,95 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240863 | 240844964 | 695,76 € | 827,95 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240862 | 240845248 | 660,10 € | 660,10 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.11.2024 | 20240861 | 240845263 | 782,50 € | 782,50 € | | 23.11.2024 | 22.11.2024 |
| 08.11.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 08.11.2024 | 456707260 | | 264,44 € | 314,68 € | 305,24 € | 08.12.2024 | 15.11.2024 |
| 07.11.2024 | Lidl | Betriebskosten | 07.11.2024 | 5657 | | 7,92 € | 9,42 € | | 01.01.2024 | 11.11.2024 |
| 06.11.2024 | Elektrotechnik St. Kutzner & Wiedemann GbR | Betriebskosten | 06.11.2024 | RE2024-0120 | | 794,06 € | 944,93 € | | 01.01.2024 | 15.11.2024 |
| 06.11.2024 | Elektromontagen Tomas Adam | Nachunternehmer | 06.11.2024 | RE-202411-10513 | | 240,00 € | 240,00 € | | 01.01.2024 | 15.11.2024 |
| 06.11.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 06.11.2024 | 56556512 | | 82,00 € | 97,58 € | 94,65 € | 20.11.2024 | 15.11.2024 |
| 05.11.2024 | Parkviertel-Kladow Wohneigentzum GmbH | Kundenrechnung | 05.11.2024 | 20240860 | 363.RA198443 | -832,79 € | -991,02 € | | 10.12.2024 | 02.12.2024 |
| 05.11.2024 | Parkviertel-Kladow Wohneigentzum GmbH | Kundenrechnung | 05.11.2024 | 20240859 | 363.RA198443 | 832,79 € | 991,02 € | | 10.12.2024 | 02.12.2024 |
| 05.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 05.11.2024 | 20240858 | 379.RA199093 | 159,77 € | 190,13 € | | 19.11.2024 | 12.11.2024 |
| 05.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 05.11.2024 | 20240857 | A.1215.RA201298 | 142,13 € | 169,13 € | | 19.11.2024 | 12.11.2024 |
| 05.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 05.11.2024 | 20240856 | A.1006.RA201101 | 339,00 € | 403,41 € | | 19.11.2024 | 13.11.2024 |
| 05.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 05.11.2024 | 20240855 | A.1210.RA201186 | 228,73 € | 272,19 € | | 19.11.2024 | 13.11.2024 |
| 05.11.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 05.11.2024 | 20240854 | A.2107.RA201111 | 169,26 € | 201,42 € | | 05.11.2024 | 13.11.2024 |
| 05.11.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 05.11.2024 | 20240853 | A.1113.RA197923 | 461,07 € | 548,67 € | | 19.11.2024 | 13.11.2024 |
| 04.11.2024 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 04.11.2024 | R010347286 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.01.2024 | 07.11.2024 |
| 04.11.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 04.11.2024 | 456678682 | | 167,00 € | 198,73 € | 192,77 € | 04.12.2024 | 15.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240852 | 249379286 | 157,50 € | 187,43 € | | 18.11.2024 | 20.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240851 | 240717511 | 146,50 € | 174,34 € | | 18.11.2024 | 20.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240850 | 249425069 | 216,15 € | 257,22 € | | 18.11.2024 | 08.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240849 | 249391849 | 146,50 € | 174,34 € | | 18.11.2024 | 20.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240848 | 249395022 | 146,50 € | 174,34 € | | 18.11.2024 | 20.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240847 | 249388838 | 190,50 € | 226,70 € | | 18.11.2024 | 20.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240846 | 249380413 | 135,50 € | 161,25 € | | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240845 | 240771524 | 194,00 € | 230,86 € | | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240844 | 249582527 | 146,50 € | 174,34 € | | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240843 | 240826768 | 205,40 € | 244,43 € | | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240842 | 240835586 | 209,69 € | 249,53 € | | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240841 | 240804062 | 133,25 € | 158,57 € | | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240840 | 249414389 | 246,05 € | 292,80 € | | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240839 | 240784373 | 191,93 € | 228,40 € | | 18.11.2024 | 08.11.2024 |
| 04.11.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.11.2024 | 20240838 | 249454643 | 398,68 € | 474,43 € | | 18.11.2024 | 20.11.2024 |
| 03.11.2024 | easybell GmbH | Betriebskosten | 03.11.2024 | R2024008990364 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.01.2024 | 15.11.2024 |
| 31.10.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 31.10.2024 | 237424 | | 74,90 € | 89,13 € | 87,35 € | 10.11.2024 | 15.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240837 | 249471826 | 134,07 € | 159,54 € | | 14.11.2024 | 18.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240836 | 249379288 | 223,50 € | 265,97 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240835 | 249462059 | 113,50 € | 135,07 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240834 | 249441714 | 384,00 € | 456,96 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240833 | 249445548 | 146,50 € | 174,34 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240832 | 249472454 | 181,46 € | 215,94 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240831 | 249367712 | 241,66 € | 287,58 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240830 | 240799883 | 273,70 € | 325,70 € | | 14.11.2024 | 08.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240829 | 249362596 | 253,96 € | 302,21 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240828 | 249364902 | 229,75 € | 273,40 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240827 | 249369709 | 352,20 € | 419,12 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240826 | 249383654 | 135,50 € | 161,25 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240825 | 249418692 | 148,00 € | 176,12 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 31.10.2024 | 20240824 | 249416938 | 245,28 € | 291,88 € | | 14.11.2024 | 20.11.2024 |
| 31.10.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 31.10.2024 | 02955 | | 58,62 € | 69,76 € | | 01.01.2024 | 04.11.2024 |
| 30.10.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 30.10.2024 | 56502305 | | 1016,62 € | 1209,78 € | 1173,49 € | 13.11.2024 | 15.11.2024 |
| 30.10.2024 | STAR TANKSTELLE | Tanken | 30.10.2024 | 3887 | | 94,96 € | 113,00 € | | 01.01.2024 | 04.11.2024 |
| 30.10.2024 | Vodafone | Betriebskosten | 30.10.2024 | 120982181782 | | 58,81 € | 69,98 € | | 01.01.2024 | 08.11.2024 |
| 29.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 29.10.2024 | 456638614 | | 161,40 € | 192,07 € | 186,31 € | 28.11.2024 | 15.11.2024 |
| 29.10.2024 | HELLWEG | Büromaterial | 29.10.2024 | 3999990000015655738 | | 14,60 € | 17,37 € | | 01.12.2024 | 31.10.2024 |
| 29.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.10.2024 | 20240823 | A.1015.RA201203 | 196,38 € | 233,69 € | | 12.11.2024 | 13.11.2024 |
| 29.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.10.2024 | 20240822 | 380.RA200996 | 277,41 € | 330,12 € | | 12.11.2024 | 31.10.2024 |
| 29.10.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 29.10.2024 | 20240821 | A.1104.RA200146 | 269,15 € | 320,29 € | | 12.11.2024 | 06.11.2024 |
| 29.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.10.2024 | 20240820 | A.1023.RA200496 | 103,75 € | 123,46 € | | 12.11.2024 | 13.11.2024 |
| 29.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.10.2024 | 20240819 | A.2718.RA199932 | 150,80 € | 179,45 € | | 12.11.2024 | 07.11.2024 |
| 29.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.10.2024 | 20240818 | 379.RA199750 | 159,77 € | 190,13 € | | 12.11.2024 | 06.11.2024 |
| 29.10.2024 | Parkviertel-Kladow Wohneigentzum GmbH | Kundenrechnung | 29.10.2024 | 20240817 | 363.RA198443 | 832,79 € | 991,02 € | | 10.12.2024 | 02.12.2024 |
| 29.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.10.2024 | 20240816 | A.1031.RA196820 | 321,61 € | 382,72 € | | 12.11.2024 | 06.11.2024 |
| 28.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 28.10.2024 | 456630606 | | 132,98 € | 158,25 € | 153,50 € | 27.11.2024 | 30.10.2024 |
| 27.10.2024 | Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft GmbH | Kundenrechnung | 27.10.2024 | 20240815 | 0936.4513098480.G | 2597,31 € | 3090,80 € | | 10.11.2024 | 14.11.2024 |
| 27.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.10.2024 | 20240814 | 249552212 | 157,50 € | 187,43 € | | 10.11.2024 | 06.11.2024 |
| 27.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.10.2024 | 20240813 | 249392963 | 373,49 € | 444,45 € | | 10.11.2024 | 06.11.2024 |
| 27.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.10.2024 | 20240812 | 249400625 | 305,00 € | 362,95 € | | 10.11.2024 | 06.11.2024 |
| 27.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.10.2024 | 20240811 | 249382501 | 229,75 € | 273,40 € | | 10.11.2024 | 06.11.2024 |
| 27.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.10.2024 | 20240810 | 249458910 | 384,95 € | 458,09 € | | 10.11.2024 | 29.11.2024 |
| 27.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.10.2024 | 20240809 | 249412838 | 138,50 € | 164,82 € | | 10.11.2024 | 06.11.2024 |
| 26.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2024 | 20240808 | 249390962 | 258,70 € | 307,85 € | | 09.11.2024 | 01.11.2024 |
| 26.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2024 | 20240807 | 249397830 | 157,50 € | 187,43 € | | 09.11.2024 | 06.11.2024 |
| 26.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2024 | 20240806 | 249384833 | 157,50 € | 187,43 € | | 09.11.2024 | 01.11.2024 |
| 26.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2024 | 20240805 | 240758405 | 157,50 € | 187,43 € | | 09.11.2024 | 06.11.2024 |
| 26.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2024 | 20240804 | 249367252 | 381,00 € | 453,39 € | | 09.11.2024 | 18.11.2024 |
| 26.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2024 | 20240803 | 240811417 | 1323,33 € | 1574,76 € | | 09.11.2024 | 08.11.2024 |
| 26.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.10.2024 | 20240802 | 249407465 | 241,66 € | 287,58 € | | 09.11.2024 | 01.11.2024 |
| 24.10.2024 | tanken | Tanken | 24.10.2024 | 71066 | | 106,72 € | 127,00 € | | 29.10.2024 | 28.10.2024 |
| 24.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.10.2024 | 20240801 | 249390188 | 179,50 € | 213,61 € | | 07.11.2024 | 06.11.2024 |
| 23.10.2024 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | Betriebskosten | 23.10.2024 | INV-DEU-988120-13035-62 | | 42,02 € | 50,00 € | | 01.01.2024 | 24.10.2024 |
| 23.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 23.10.2024 | 456605411 | | 301,48 € | 358,76 € | 348,00 € | 22.11.2024 | 30.10.2024 |
| 23.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.10.2024 | 20240800 | | 267,50 € | 318,33 € | | 06.11.2024 | 30.10.2024 |
| 21.10.2024 | JET Tanken | Tanken | 21.10.2024 | 46659 | | 78,92 € | 93,92 € | | 01.01.2024 | 23.10.2024 |
| 21.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 21.10.2024 | 456590332 | | 236,99 € | 282,02 € | 273,56 € | 20.11.2024 | 30.10.2024 |
| 20.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.10.2024 | 20240799 | 240819030 | 518,90 € | 518,90 € | | 03.11.2024 | 01.11.2024 |
| 16.10.2024 | Mercedes-Benz AG | Betriebskosten | 16.10.2024 | 5421204827 | | 16629,60 € | 19789,22 € | | 01.01.2024 | 19.12.2024 |
| 16.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 16.10.2024 | 456565234 | | 50,68 € | 60,31 € | 58,50 € | 15.11.2024 | 30.10.2024 |
| 15.10.2024 | M. Scheffel Tankstellen GmbH | Tanken | 15.10.2024 | 7272/014/00004 | | 12,61 € | 15,00 € | | 01.01.2024 | 17.10.2024 |
| 15.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.10.2024 | 456556977 | | 165,94 € | 197,47 € | 191,55 € | 14.11.2024 | 30.10.2024 |
| 15.10.2024 | | Tanken | 15.10.2024 | 161224 | | 101,68 € | 121,00 € | | 01.01.2024 | 18.10.2024 |
| 14.10.2024 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 14.10.2024 | 39557394012661 | | 99,17 € | 118,01 € | | 01.01.2024 | 28.10.2024 |
| 13.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2024 | 20240798 | A.1007.RA199994 | 258,13 € | 307,17 € | | 27.10.2024 | 16.10.2024 |
| 13.10.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 13.10.2024 | 20240797 | A.1101.RA199982 | 375,95 € | 447,38 € | | 27.10.2024 | 16.10.2024 |
| 13.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2024 | 20240796 | A.2717.RA199758 | 727,49 € | 865,71 € | | 27.10.2024 | 17.10.2024 |
| 13.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2024 | 20240795 | 380.RA199716 | 248,43 € | 295,63 € | | 27.10.2024 | 22.10.2024 |
| 13.10.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 13.10.2024 | 20240794 | A.1117.RA196940 | 239,49 € | 284,99 € | | 27.10.2024 | 16.10.2024 |
| 13.10.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 13.10.2024 | 20240793 | A.1117.RA194617 | 233,49 € | 277,85 € | | 27.10.2024 | 16.10.2024 |
| 13.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.10.2024 | 20240792 | A.1210.RA196544 | 478,85 € | 569,83 € | | 27.10.2024 | 16.10.2024 |
| 11.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 11.10.2024 | 456537380 | | 52,32 € | 62,26 € | 60,39 € | 10.11.2024 | 30.10.2024 |
| 08.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 08.10.2024 | 456515149 | | 864,70 € | 1028,99 € | 998,12 € | 07.11.2024 | 14.10.2024 |
| 07.10.2024 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 07.10.2024 | R010318500 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.01.2024 | 10.10.2024 |
| 05.10.2024 | easybell GmbH | Betriebskosten | 05.10.2024 | R2024008917199 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.01.2024 | 14.10.2024 |
| 04.10.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 04.10.2024 | 5006641483 | | 31,50 € | 37,49 € | 36,37 € | 18.10.2024 | 14.10.2024 |
| 04.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 04.10.2024 | 456499963 | | 441,42 € | 525,29 € | 509,53 € | 03.11.2024 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240791 | A.5001.RA199946 | 224,43 € | 267,07 € | | 17.10.2024 | 08.11.2024 |
| 03.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240790 | A.1210.RA195420 | 682,95 € | 812,71 € | | 17.10.2024 | 13.11.2024 |
| 03.10.2024 | H&W Family Office GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240789 | 12047.048.00811 | 321,65 € | 382,76 € | | 03.10.2024 | 07.10.2024 |
| 03.10.2024 | Parkviertel-Kladow Wohneigentzum GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240788 | 362.RA199212 | 105,83 € | 125,94 € | | 03.10.2024 | 11.10.2024 |
| 03.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240787 | A.1208.RA198528 | 211,10 € | 251,21 € | | 17.10.2024 | 11.10.2024 |
| 03.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240786 | 379.RA198052 | 159,77 € | 190,13 € | | 17.10.2024 | 11.10.2024 |
| 03.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240785 | A.5001.RA198067 | 564,72 € | 672,02 € | | 17.10.2024 | 11.10.2024 |
| 03.10.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240784 | AA100162808 | 367,32 € | 437,11 € | | 03.10.2024 | 15.01.2025 |
| 03.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240783 | A.5001.RA197675 | 120,50 € | 143,40 € | | 17.10.2024 | 11.10.2024 |
| 03.10.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240782 | A.1104.RA197593 | 242,70 € | 288,81 € | | 17.10.2024 | 11.10.2024 |
| 03.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240781 | A.1016.RA197260 | 474,25 € | 564,36 € | | 17.10.2024 | 11.10.2024 |
| 03.10.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240780 | A.2709.RA197186 | 350,75 € | 417,39 € | | 17.10.2024 | 10.10.2024 |
| 03.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240779 | 240758084 | 302,93 € | 360,49 € | | 17.10.2024 | 18.10.2024 |
| 03.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240778 | 249449239 | 311,20 € | 370,33 € | | 17.10.2024 | 09.10.2024 |
| 03.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240777 | 249435286 | 254,60 € | 302,97 € | | 17.10.2024 | 09.10.2024 |
| 03.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240776 | 240760386 | 482,06 € | 573,65 € | | 17.10.2024 | 09.10.2024 |
| 03.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240775 | 249431435 | 166,44 € | 198,06 € | | 17.10.2024 | 09.10.2024 |
| 03.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240774 | 249479608 | 226,76 € | 269,84 € | | 17.10.2024 | 09.10.2024 |
| 03.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240773 | 240749875 | 639,18 € | 639,18 € | | 17.10.2024 | 09.10.2024 |
| 03.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.10.2024 | 20240772 | 249444759 | 242,02 € | 288,00 € | | 17.10.2024 | 09.10.2024 |
| 02.10.2024 | tanken | Tanken | 02.10.2024 | 5196/017/00001 | | 51,92 € | 61,78 € | | 01.01.2024 | 03.10.2024 |
| 02.10.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 02.10.2024 | 5006636036 | | 230,00 € | 273,70 € | 265,49 € | 16.10.2024 | 14.10.2024 |
| 02.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 02.10.2024 | 456494755 | | 137,80 € | 163,98 € | 159,06 € | 01.11.2024 | 14.10.2024 |
| 01.10.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 01.10.2024 | 456488082 | | 162,07 € | 192,86 € | 187,07 € | 31.10.2024 | 14.10.2024 |
| 01.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.10.2024 | 20240771 | 240554175 | 113,50 € | 135,07 € | | 15.10.2024 | 09.10.2024 |
| 01.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.10.2024 | 20240770 | 240733602 | 91,50 € | 108,89 € | | 15.10.2024 | 09.10.2024 |
| 01.10.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.10.2024 | 20240769 | 240549974 | 247,70 € | 294,76 € | | 15.10.2024 | 09.10.2024 |
| 01.10.2024 | GEHAG Erste Beteiligungs GmbH | Kundenrechnung | 01.10.2024 | 20240768 | 0933.4513098552.G | 1041,36 € | 1239,22 € | | 21.10.2024 | 22.04.2025 |
| 01.10.2024 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 01.10.2024 | 20240767 | | 348,74 € | 415,00 € | | 21.10.2024 | 18.10.2024 |
| 01.10.2024 | vodafone | Betriebskosten | 01.10.2024 | 120910593827 | | 58,81 € | 69,98 € | | 01.01.2024 | 10.10.2024 |
| 30.09.2024 | Amazon EU S.Ã r.l., Niederlassung Deutschland | Büromaterial | 30.09.2024 | DE42X9WW4AEUI | | 247,90 € | 295,00 € | | 01.12.2024 | 01.10.2024 |
| 30.09.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 30.09.2024 | 56331887 | | 208,49 € | 248,10 € | 240,66 € | 14.10.2024 | 02.10.2024 |
| 30.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.09.2024 | 456472995 | | 85,49 € | 101,73 € | 98,68 € | 30.10.2024 | 02.10.2024 |
| 30.09.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 30.09.2024 | 236445 | | 499,80 € | 594,76 € | 582,86 € | 10.10.2024 | 02.10.2024 |
| 29.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.09.2024 | 20240766 | 249483270 | 397,50 € | 473,03 € | | 13.10.2024 | 09.10.2024 |
| 29.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.09.2024 | 20240765 | 249474804 | 491,66 € | 585,08 € | | 13.10.2024 | 03.10.2024 |
| 29.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.09.2024 | 20240764 | 249482828 | 433,50 € | 515,87 € | | 13.10.2024 | 03.10.2024 |
| 29.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.09.2024 | 20240763 | 249451204 | 316,50 € | 376,64 € | | 13.10.2024 | 03.10.2024 |
| 28.09.2024 | Elektrotechnik St. Kutzner & Wiedemann GbR | Betriebskosten | 28.09.2024 | RE2024-0119 | | 397,03 € | 472,47 € | | 01.01.2024 | 02.10.2024 |
| 28.09.2024 | | Verbrauchsmaterial | 28.09.2024 | 3999990000014113374 | | 9,66 € | 11,49 € | | 01.01.2024 | 30.09.2024 |
| 28.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.09.2024 | 20240762 | 249448044 | 1493,14 € | 1493,14 € | | 12.10.2024 | 09.10.2024 |
| 28.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.09.2024 | 20240761 | 249477706 | 181,04 € | 215,44 € | | 12.10.2024 | 09.10.2024 |
| 28.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.09.2024 | 20240760 | 249476031 | 278,20 € | 331,06 € | | 12.10.2024 | 09.10.2024 |
| 28.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.09.2024 | 20240759 | 240741327 | 308,17 € | 366,72 € | | 12.10.2024 | 09.10.2024 |
| 28.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.09.2024 | 20240758 | 249468398 | 430,50 € | 512,30 € | | 12.10.2024 | 09.10.2024 |
| 28.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.09.2024 | 20240757 | 249473761 | 259,08 € | 308,31 € | | 12.10.2024 | 03.10.2024 |
| 28.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.09.2024 | 20240756 | 249456705 | 354,40 € | 421,74 € | | 12.10.2024 | 18.10.2024 |
| 27.09.2024 | | Büromaterial | 27.09.2024 | INV-DE-121517321-2024-337800 | | 21,14 € | 25,16 € | | 01.12.2024 | 30.09.2024 |
| 27.09.2024 | | Büromaterial | 27.09.2024 | INV-DE-121264411-2024-223074 | | 5,70 € | 6,78 € | | 01.12.2024 | 01.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240755 | 249480755 | 193,50 € | 230,27 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240754 | 249471917 | 193,50 € | 230,27 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240753 | 249476647 | 245,50 € | 292,15 € | | 11.10.2024 | 03.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240752 | 249451870 | 397,50 € | 473,03 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240751 | 249485641 | 492,33 € | 585,87 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240750 | 249453493 | 488,85 € | 581,73 € | | 11.10.2024 | 03.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240749 | 249453493 | -425,30 € | -506,11 € | | 11.10.2024 | 03.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240748 | 249453493 | 425,30 € | 506,11 € | | 11.10.2024 | 03.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240747 | 249458560 | 136,60 € | 162,55 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240746 | 249472451 | 266,70 € | 317,37 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240745 | 249458707 | 226,78 € | 269,87 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240744 | 249463015 | 225,67 € | 268,55 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240743 | 249448622 | 225,67 € | 268,55 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240742 | 249456363 | 146,50 € | 174,34 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240741 | 249454963 | 133,05 € | 158,33 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240740 | 249464772 | 102,18 € | 121,59 € | | 11.10.2024 | 18.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240739 | 249480785 | 358,25 € | 426,32 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240738 | 249480786 | 354,33 € | 421,65 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240737 | 249480788 | 354,33 € | 421,65 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240736 | 249448099 | 398,20 € | 473,86 € | | 11.10.2024 | 09.10.2024 |
| 27.09.2024 | c/o Vonovia SE | Kundenrechnung | 27.09.2024 | 20240735 | 0953.4514600212.LW | 939,54 € | 1118,05 € | | 15.10.2024 | 03.10.2024 |
| 26.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.09.2024 | 20240734 | 240739234 | 231,32 € | 275,27 € | | 10.10.2024 | 03.10.2024 |
| 26.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.09.2024 | 20240733 | 240739234 | -231,32 € | -275,27 € | | 10.10.2024 | 03.10.2024 |
| 26.09.2024 | GEHAG Erste Beteiligungs GmbH | Kundenrechnung | 26.09.2024 | 20240732 | 0933.4513096484.G | 21553,78 € | 25649,00 € | | 04.10.2024 | 15.11.2024 |
| 25.09.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 25.09.2024 | 88174 | | 61,15 € | 72,77 € | | 01.01.2024 | 27.09.2024 |
| 25.09.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 25.09.2024 | 56291227 | | 91,62 € | 109,03 € | 105,76 € | 09.10.2024 | 02.10.2024 |
| 25.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 25.09.2024 | 456444348 | | 917,92 € | 1092,32 € | 1059,55 € | 25.10.2024 | 02.10.2024 |
| 25.09.2024 | Tard Deutschland GmbH & Co. KG | Tanken | 25.09.2024 | 30300 | | 42,02 € | 50,00 € | | 01.01.2024 | 27.09.2024 |
| 24.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 24.09.2024 | 456437037 | | 170,14 € | 202,47 € | 196,40 € | 24.10.2024 | 02.10.2024 |
| 24.09.2024 | Nürnberger Versicherung | Betriebskosten | 24.09.2024 | 0 | | 362,40 € | 362,40 € | | 01.01.2024 | 01.10.2024 |
| 23.09.2024 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | Betriebskosten | 23.09.2024 | INV-DEU-915181-95125-69 | | 42,02 € | 50,00 € | | 22.10.2024 | 24.09.2024 |
| 23.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 23.09.2024 | 456428827 | | 60,63 € | 72,15 € | 69,99 € | 23.10.2024 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 20.09.2024 | 5006574693 | | 204,90 € | 243,83 € | 236,52 € | 04.10.2024 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 20.09.2024 | 456419766 | | 175,98 € | 209,42 € | 203,14 € | 20.10.2024 | 02.10.2024 |
| 19.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 19.09.2024 | 456412070 | | 248,48 € | 295,69 € | 286,82 € | 19.10.2024 | 02.10.2024 |
| 18.09.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 18.09.2024 | 56250040 | | 228,09 € | 271,43 € | 263,29 € | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
| 17.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 17.09.2024 | 456397605 | | 57,75 € | 68,72 € | 66,66 € | 17.10.2024 | 02.10.2024 |
| 15.09.2024 | Agip Tanken | Tanken | 15.09.2024 | 9050/011/00001 | | 101,68 € | 121,00 € | | 16.09.2024 | 18.09.2024 |
| 12.09.2024 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 12.09.2024 | 39409905012661 | | 99,17 € | 118,01 € | | 01.10.2024 | 24.09.2024 |
| 11.09.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 11.09.2024 | 56210809 | | 170,95 € | 203,43 € | 197,33 € | 25.09.2024 | 17.09.2024 |
| 11.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 11.09.2024 | 456363901 | | 241,92 € | 287,88 € | 279,24 € | 11.10.2024 | 17.09.2024 |
| 10.09.2024 | Saturn | Büromaterial | 10.09.2024 | 4792 | | 18,04 € | 21,47 € | | 01.12.2024 | 12.09.2024 |
| 10.09.2024 | | Tanken | 10.09.2024 | 32181 | | 94,97 € | 113,01 € | | 01.01.2024 | 02.10.2024 |
| 09.09.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 09.09.2024 | 20240731 | A.5001.RA198064 | 839,21 € | 998,66 € | | 23.09.2024 | 13.09.2024 |
| 09.09.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 09.09.2024 | 20240730 | A.5001.RA198066 | 840,08 € | 999,70 € | | 23.09.2024 | 13.09.2024 |
| 09.09.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 09.09.2024 | 20240729 | A.2717.RA197651 | 192,70 € | 229,31 € | | 23.09.2024 | 12.09.2024 |
| 09.09.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 09.09.2024 | 20240728 | A.5001.RA197573 | 238,28 € | 283,55 € | | 23.09.2024 | 13.09.2024 |
| 09.09.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 09.09.2024 | 20240727 | A.1104.RA197552 | 165,50 € | 196,95 € | | 23.09.2024 | 13.09.2024 |
| 09.09.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 09.09.2024 | 20240726 | A.5000.RA197236 | 480,93 € | 572,31 € | | 23.09.2024 | 13.09.2024 |
| 09.09.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 09.09.2024 | 20240725 | A.1020.RA196780 | 134,63 € | 160,21 € | | 23.09.2024 | 13.09.2024 |
| 09.09.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 09.09.2024 | 20240724 | A.1203.RA192927 | 1515,44 € | 1803,37 € | | 23.09.2024 | 13.09.2024 |
| 06.09.2024 | Aldi | | 06.09.2024 | 331531 | | 9,08 € | 10,80 € | | 01.01.2024 | 10.09.2024 |
| 06.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.09.2024 | 20240723 | 249487309 | 297,20 € | 353,67 € | | 20.09.2024 | 11.09.2024 |
| 06.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.09.2024 | 20240722 | 249502916 | 179,50 € | 213,61 € | | 20.09.2024 | 13.09.2024 |
| 06.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.09.2024 | 20240721 | 249584703 | 91,50 € | 108,89 € | | 20.09.2024 | 13.09.2024 |
| 05.09.2024 | easybell GmbH | Betriebskosten | 05.09.2024 | R2024008811701 | | 2,74 € | 3,26 € | | 12.09.2024 | 17.09.2024 |
| 05.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 05.09.2024 | 456333988 | | 44,04 € | 52,41 € | 50,84 € | 05.10.2024 | 17.09.2024 |
| 05.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.09.2024 | 20240720 | 249502957 | 255,89 € | 304,51 € | | 19.09.2024 | 11.09.2024 |
| 05.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.09.2024 | 20240719 | 249489948 | 462,55 € | 550,43 € | | 19.09.2024 | 11.09.2024 |
| 05.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.09.2024 | 20240718 | 240680573 | 343,10 € | 408,29 € | | 19.09.2024 | 11.09.2024 |
| 05.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.09.2024 | 20240717 | 240673974 | 506,37 € | 506,37 € | | 19.09.2024 | 11.09.2024 |
| 05.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.09.2024 | 20240716 | 249492344 | 225,67 € | 268,55 € | | 19.09.2024 | 11.09.2024 |
| 04.09.2024 | tanken | Tanken | 04.09.2024 | 3401 | | 64,18 € | 76,37 € | | 01.01.2024 | 05.09.2024 |
| 04.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.09.2024 | 20240715 | 240622122 | 695,76 € | 827,95 € | | 18.09.2024 | 20.09.2024 |
| 03.09.2024 | Elektromontagen Tomas Adam | Nachunternehmer | 03.09.2024 | RE-202409-10442 | | 240,00 € | 240,00 € | | 10.09.2024 | 05.09.2024 |
| 03.09.2024 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 03.09.2024 | R010276548 | | 100,00 € | 100,00 € | | 10.09.2024 | 06.09.2024 |
| 03.09.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 03.09.2024 | 5006503602 | | 339,00 € | 403,41 € | 391,31 € | 17.09.2024 | 05.09.2024 |
| 03.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Verbrauchsmaterial | 03.09.2024 | 456321263 | | 66,30 € | 78,90 € | 76,53 € | 03.10.2024 | 05.09.2024 |
| 03.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.09.2024 | 20240714 | 249504945 | 179,50 € | 213,61 € | | 17.09.2024 | 11.09.2024 |
| 03.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.09.2024 | 20240713 | 249499243 | 197,86 € | 235,45 € | | 17.09.2024 | 11.09.2024 |
| 03.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.09.2024 | 20240712 | 249501205 | 273,70 € | 325,70 € | | 17.09.2024 | 11.09.2024 |
| 03.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.09.2024 | 20240711 | 249497024 | 307,66 € | 366,12 € | | 17.09.2024 | 11.09.2024 |
| 03.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.09.2024 | 20240710 | 240673943 | 409,56 € | 487,38 € | | 17.09.2024 | 11.09.2024 |
| 03.09.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 03.09.2024 | 20240709 | 249495230 | 386,12 € | 459,48 € | | 17.09.2024 | 11.09.2024 |
| 03.09.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 03.09.2024 | 20240708 | AA100162877 | 323,02 € | 384,39 € | | 23.09.2024 | 01.10.2024 |
| 02.09.2024 | | | 02.09.2024 | 8121 | | 10,13 € | 12,06 € | | 01.01.2024 | 03.09.2024 |
| 02.09.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 02.09.2024 | 456314622 | | 191,22 € | 227,55 € | 220,72 € | 02.10.2024 | 05.09.2024 |
| 02.09.2024 | | Tanken | 02.09.2024 | 145147 | | 100,85 € | 120,01 € | | 01.01.2024 | 05.09.2024 |
| 30.08.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 30.08.2024 | 56149150 | | 504,99 € | 600,94 € | 582,91 € | 13.09.2024 | 05.09.2024 |
| 30.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.08.2024 | 456301547 | | 428,00 € | 509,32 € | 494,04 € | 29.09.2024 | 05.09.2024 |
| 29.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 29.08.2024 | 456289025 | | 408,00 € | 485,52 € | 470,95 € | 28.09.2024 | 05.09.2024 |
| 29.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.08.2024 | 20240707 | 249504890 | 157,50 € | 187,43 € | | 12.09.2024 | 20.09.2024 |
| 29.08.2024 | Vadafone | Betriebskosten | 29.08.2024 | 120840351692 | | 58,81 € | 69,98 € | | 06.09.2024 | 06.09.2024 |
| 28.08.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 28.08.2024 | 235585 | | 848,80 € | 1010,07 € | 989,87 € | 07.09.2024 | 05.09.2024 |
| 28.08.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 28.08.2024 | 235584 | | 848,80 € | 1010,07 € | 989,87 € | 07.09.2024 | 05.09.2024 |
| 28.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.08.2024 | 20240706 | 240669576 | 660,10 € | 660,10 € | | 11.09.2024 | 04.09.2024 |
| 28.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.08.2024 | 20240705 | 240665577 | 146,50 € | 174,34 € | | 11.09.2024 | 20.09.2024 |
| 28.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.08.2024 | 20240704 | 249503190 | 382,50 € | 455,18 € | | 11.09.2024 | 04.09.2024 |
| 28.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.08.2024 | 20240703 | 249501592 | 245,28 € | 291,88 € | | 11.09.2024 | 04.09.2024 |
| 28.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.08.2024 | 20240702 | 249501989 | 149,67 € | 178,11 € | | 11.09.2024 | 04.09.2024 |
| 27.08.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 27.08.2024 | 56118942 | | 305,95 € | 364,08 € | 353,16 € | 10.09.2024 | 05.09.2024 |
| 27.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 27.08.2024 | 456274986 | | 297,16 € | 353,62 € | 343,01 € | 26.09.2024 | 05.09.2024 |
| 27.08.2024 | Scharnhorststr. 25 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 27.08.2024 | 20240701 | 2024.KC219 | 195,52 € | 232,67 € | | 10.09.2024 | 18.09.2024 |
| 27.08.2024 | GEHAG Erste Beteiligungs GmbH | Kundenrechnung | 27.08.2024 | 20240700 | 0933.4513097311.G | 2297,48 € | 2734,00 € | 2651,98 € | 10.09.2024 | 05.09.2024 |
| 27.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.08.2024 | 20240699 | 240664878 | 83,80 € | 99,72 € | | 10.09.2024 | 04.09.2024 |
| 27.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.08.2024 | 20240698 | 240664878 | -83,80 € | -83,80 € | | 10.09.2024 | 04.09.2024 |
| 27.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.08.2024 | 20240697 | 240664878 | 83,80 € | 83,80 € | | 10.09.2024 | 04.09.2024 |
| 27.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.08.2024 | 20240696 | 249506165 | 273,70 € | 325,70 € | | 10.09.2024 | 04.09.2024 |
| 27.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.08.2024 | 20240695 | 249506467 | 377,44 € | 449,15 € | | 10.09.2024 | 20.09.2024 |
| 27.08.2024 | | Tanken | 27.08.2024 | 05277 | | 68,97 € | 82,07 € | | 01.01.2024 | 29.08.2024 |
| 26.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 26.08.2024 | 456267861 | | 359,34 € | 427,61 € | 414,78 € | 25.09.2024 | 05.09.2024 |
| 26.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.08.2024 | 20240694 | 249526456 | 146,50 € | 174,34 € | | 09.09.2024 | 30.08.2024 |
| 26.08.2024 | c/o United City UC Verwaltung GmbH | Kundenrechnung | 26.08.2024 | 20240693 | -keine- | 1190,67 € | 1416,90 € | | 29.08.2024 | 30.08.2024 |
| 26.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.08.2024 | 20240692 | 249508182 | 201,50 € | 239,79 € | | 09.09.2024 | 30.08.2024 |
| 26.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.08.2024 | 20240691 | 249514857 | 234,50 € | 279,06 € | | 09.09.2024 | 30.08.2024 |
| 26.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.08.2024 | 20240690 | 249520060 | 135,50 € | 161,25 € | | 09.09.2024 | 30.08.2024 |
| 26.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.08.2024 | 20240689 | 249514319 | 261,67 € | 311,39 € | | 09.09.2024 | 30.08.2024 |
| 25.08.2024 | | Tanken | 25.08.2024 | 292/00002/002 | | 15,96 € | 18,99 € | | 01.01.2024 | 26.08.2024 |
| 23.08.2024 | Starlink | Betriebskosten | 23.08.2024 | INV-DEU-837846-24404-72 | | 42,02 € | 50,00 € | | 10.09.2024 | 26.08.2024 |
| 22.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 22.08.2024 | 456252938 | | 438,52 € | 521,84 € | 506,18 € | 21.09.2024 | 28.08.2024 |
| 22.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 22.08.2024 | 456252937 | | 10,20 € | 12,14 € | 11,78 € | 21.09.2024 | 28.08.2024 |
| 22.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2024 | 20240688 | 249582279 | 250,17 € | 297,70 € | | 05.09.2024 | 28.08.2024 |
| 22.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2024 | 20240687 | 249569954 | 146,50 € | 174,34 € | | 05.09.2024 | 28.08.2024 |
| 22.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2024 | 20240686 | 249516389 | 393,38 € | 468,12 € | | 05.09.2024 | 28.08.2024 |
| 22.08.2024 | Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft GmbH | Kundenrechnung | 22.08.2024 | 20240685 | 0936.4513097880.G | 2621,03 € | 3119,03 € | | 05.09.2024 | 30.08.2024 |
| 21.08.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 21.08.2024 | 56082828 | | 367,95 € | 437,86 € | 424,72 € | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240684 | AA100154308 | 600,45 € | 714,54 € | | 04.09.2024 | 20.09.2024 |
| 21.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240683 | AA100155280 | 329,25 € | 391,81 € | | 04.09.2024 | 20.09.2024 |
| 21.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240682 | AA100136197 | 268,05 € | 318,98 € | | 04.09.2024 | 20.09.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240681 | 249523505 | 83,80 € | 99,72 € | | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240680 | 249524188 | 405,80 € | 482,90 € | | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240679 | 249530086 | 181,68 € | 216,20 € | | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240678 | 249521908 | 72,60 € | 86,39 € | | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240677 | 249521924 | 194,54 € | 231,50 € | | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240676 | 249529728 | 218,75 € | 260,31 € | | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240675 | 240613814 | 506,37 € | 506,37 € | | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240674 | 249524056 | 135,50 € | 161,25 € | | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240673 | 249526257 | 201,50 € | 239,79 € | | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240672 | 249527449 | 249,34 € | 296,71 € | | 04.09.2024 | 28.08.2024 |
| 21.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.08.2024 | 20240671 | 249525730 | 379,20 € | 451,25 € | | 04.09.2024 | 11.09.2024 |
| 21.08.2024 | | Büromaterial | 21.08.2024 | 048910 | | 164,69 € | 195,98 € | | 01.12.2024 | 22.08.2024 |
| 20.08.2024 | tanken | Tanken | 20.08.2024 | 9429 | | 68,27 € | 81,24 € | | 01.01.2024 | 21.08.2024 |
| 20.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.08.2024 | 20240670 | 240598564 | 772,63 € | 772,63 € | | 03.09.2024 | 28.08.2024 |
| 20.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.08.2024 | 20240669 | 240634176 | 190,50 € | 226,70 € | | 03.09.2024 | 28.08.2024 |
| 20.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 20.08.2024 | 20240668 | AA100152508 | 273,45 € | 325,41 € | | 03.09.2024 | 18.09.2024 |
| 20.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 20.08.2024 | 20240667 | AA100152881 | 319,21 € | 379,86 € | | 03.09.2024 | 20.09.2024 |
| 20.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 20.08.2024 | 20240666 | AA100136301 | 706,14 € | 840,31 € | | 03.09.2024 | 20.09.2024 |
| 20.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 20.08.2024 | 20240665 | AA100129959 | 827,70 € | 984,96 € | | 03.09.2024 | 13.09.2024 |
| 20.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 20.08.2024 | 20240664 | AA100134838 | 220,12 € | 261,94 € | | 03.09.2024 | 20.09.2024 |
| 19.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 19.08.2024 | 456233667 | | 237,66 € | 282,82 € | 274,34 € | 18.09.2024 | 28.08.2024 |
| 18.08.2024 | Co.KG GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 18.08.2024 | 20240663 | AA100156776 | -360,57 € | -429,08 € | | 01.09.2024 | 18.08.2024 |
| 18.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 18.08.2024 | 20240662 | AA 100156776 | 356,67 € | 424,44 € | | 01.09.2024 | 18.09.2024 |
| 18.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 18.08.2024 | 20240661 | AA100159149 | 287,17 € | 341,73 € | | 01.09.2024 | 18.09.2024 |
| 18.08.2024 | Co.KG GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 18.08.2024 | 20240660 | AA100159149 | -291,07 € | -346,37 € | | 01.09.2024 | 18.08.2024 |
| 18.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 18.08.2024 | 20240659 | AA100156776 | 360,57 € | 429,08 € | | 01.09.2024 | 18.08.2024 |
| 18.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 18.08.2024 | 20240658 | AA100159149 | 291,07 € | 346,37 € | | 01.09.2024 | 18.08.2024 |
| 18.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 18.08.2024 | 20240657 | AA100158133 | 777,31 € | 925,00 € | | 01.09.2024 | 18.09.2024 |
| 17.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240656 | AA100159224 | 551,70 € | 656,52 € | | 01.09.2024 | 18.09.2024 |
| 17.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240655 | AA100152832 | 448,91 € | 534,20 € | | 01.09.2024 | 18.09.2024 |
| 17.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240654 | AA100157214 | 372,15 € | 442,86 € | | 01.09.2024 | 18.09.2024 |
| 17.08.2024 | WISAG Gebäudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240653 | AA100136299 | 267,26 € | 318,04 € | | 01.09.2024 | 18.09.2024 |
| 17.08.2024 | GFHK Immobilien Berlin GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240652 | 2024.KC129 | 351,45 € | 418,23 € | | 31.08.2024 | 11.09.2024 |
| 17.08.2024 | Gormannstr. 18-18E/Schwartzkopffstr. 19 | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240651 | 2024.KC185 | 292,46 € | 348,03 € | | 31.08.2024 | 11.09.2024 |
| 17.08.2024 | Gormannstr. 18-18E/Schwartzkopffstr. 19 | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240650 | 2024.KC189 | 457,00 € | 543,83 € | | 31.08.2024 | 28.08.2024 |
| 17.08.2024 | Gormannstr. 18-18E/Schwartzkopffstr. 19 | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240649 | 2024.KC175 | 292,46 € | 348,03 € | | 31.08.2024 | 28.08.2024 |
| 17.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240648 | 249562377 | 121,00 € | 143,99 € | | 31.08.2024 | 23.08.2024 |
| 17.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240647 | 249532898 | 307,28 € | 365,66 € | | 31.08.2024 | 23.08.2024 |
| 17.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240646 | 240587500 | 647,30 € | 647,30 € | | 31.08.2024 | 23.08.2024 |
| 17.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.08.2024 | 20240645 | 249541838 | 275,04 € | 327,30 € | | 31.08.2024 | 23.08.2024 |
| 16.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 16.08.2024 | 456225774 | | 275,08 € | 327,35 € | 317,53 € | 15.09.2024 | 28.08.2024 |
| 16.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2024 | 20240644 | 240626343 | 448,63 € | 533,87 € | | 30.08.2024 | 28.08.2024 |
| 16.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2024 | 20240643 | 249535583 | 410,48 € | 488,47 € | | 30.08.2024 | 23.08.2024 |
| 16.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2024 | 20240642 | 249529337 | 286,90 € | 341,41 € | | 30.08.2024 | 23.08.2024 |
| 16.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2024 | 20240641 | 249536105 | 156,86 € | 186,66 € | | 30.08.2024 | 30.08.2024 |
| 16.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2024 | 20240640 | 249528242 | 146,50 € | 174,34 € | | 30.08.2024 | 23.08.2024 |
| 16.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.08.2024 | 20240639 | 249530899 | 197,98 € | 217,78 € | | 30.08.2024 | 23.08.2024 |
| 15.08.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.08.2024 | 5006420132 | | 19,96 € | 23,75 € | 23,04 € | 29.08.2024 | 28.08.2024 |
| 14.08.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 14.08.2024 | 56045461 | | 291,72 € | 347,15 € | 336,74 € | 28.08.2024 | 28.08.2024 |
| 14.08.2024 | tanken | Tanken | 14.08.2024 | 4726 | | 58,74 € | 69,90 € | | 01.01.2024 | 15.08.2024 |
| 14.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.08.2024 | 20240638 | 249528592 | 520,70 € | 520,70 € | | 28.08.2024 | 21.08.2024 |
| 14.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.08.2024 | 20240637 | 249526172 | 69,50 € | 82,71 € | | 28.08.2024 | 21.08.2024 |
| 14.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.08.2024 | 20240636 | 249529857 | 135,50 € | 161,25 € | | 28.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 13.08.2024 | 5006412048 | | 89,02 € | 105,93 € | 102,75 € | 27.08.2024 | 28.08.2024 |
| 13.08.2024 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 13.08.2024 | 39260914012661 | | 99,51 € | 118,42 € | | 01.01.2024 | 26.08.2024 |
| 13.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240635 | 240571419 | 331,50 € | 394,49 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240634 | 240571419 | -273,00 € | -324,87 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240633 | 249566263 | 399,67 € | 475,61 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240632 | 249566263 | -341,17 € | -405,99 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240631 | 240571728 | -223,50 € | -265,97 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240630 | 240571728 | 282,00 € | 335,58 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240629 | 249538557 | 425,05 € | 505,81 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240628 | 249538557 | -366,55 € | -436,19 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240627 | 240627302 | 304,00 € | 361,76 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240626 | A.5001.RA196853 | 312,48 € | 371,85 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240625 | A.5001.RA196607 | 334,68 € | 398,27 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240624 | A.1039.RA196606 | 360,27 € | 428,72 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240623 | A.1210.RA196546 | 236,46 € | 281,39 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240622 | A.1006.RA195872 | 322,48 € | 383,75 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240621 | A.1210.RA195559 | 180,29 € | 214,55 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240620 | A.5001.RA195428 | 838,76 € | 998,12 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 13.08.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 13.08.2024 | 20240619 | A.5001.RA194321 | 277,55 € | 330,28 € | | 27.08.2024 | 21.08.2024 |
| 12.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 12.08.2024 | 456196580 | | 23,03 € | 27,41 € | 26,59 € | 11.09.2024 | 28.08.2024 |
| 11.08.2024 | Elektrotechnik St. Kutzner & Wiedemann GbR | Betriebskosten | 11.08.2024 | RE2024-0116 | | 1191,09 € | 1417,40 € | | 01.01.2024 | 28.08.2024 |
| 11.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.08.2024 | 20240618 | 240626154 | 942,00 € | 942,00 € | | 25.08.2024 | 21.08.2024 |
| 11.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.08.2024 | 20240617 | 249612355 | 244,59 € | 291,06 € | | 25.08.2024 | 21.08.2024 |
| 11.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.08.2024 | 20240616 | 240571419 | 273,00 € | 324,87 € | | 25.08.2024 | 21.08.2024 |
| 11.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.08.2024 | 20240615 | 240549422 | 260,66 € | 310,19 € | | 25.08.2024 | 15.08.2024 |
| 11.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.08.2024 | 20240614 | 240549422 | -226,50 € | -269,54 € | | 25.08.2024 | 15.08.2024 |
| 11.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.08.2024 | 20240613 | 240549422 | 226,50 € | 269,54 € | | 25.08.2024 | 15.08.2024 |
| 11.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.08.2024 | 20240612 | 249566263 | 341,17 € | 405,99 € | | 25.08.2024 | 21.08.2024 |
| 11.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.08.2024 | 20240611 | 240571728 | 223,50 € | 265,97 € | | 25.08.2024 | 21.08.2024 |
| 10.08.2024 | tanken | Tanken | 10.08.2024 | 4734 | | 46,78 € | 55,67 € | | 01.01.2024 | 12.08.2024 |
| 10.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.08.2024 | 20240610 | 249538955 | 217,82 € | 259,21 € | | 24.08.2024 | 15.08.2024 |
| 10.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.08.2024 | 20240609 | 249537400 | 135,50 € | 161,25 € | | 24.08.2024 | 15.08.2024 |
| 10.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.08.2024 | 20240608 | 249538707 | 260,71 € | 310,24 € | | 24.08.2024 | 15.08.2024 |
| 10.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.08.2024 | 20240607 | 249532226 | 418,73 € | 498,29 € | | 24.08.2024 | 21.08.2024 |
| 09.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 09.08.2024 | 456187506 | | 12,36 € | 14,71 € | 14,35 € | 08.09.2024 | 28.08.2024 |
| 09.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.08.2024 | 20240606 | 249536554 | 395,01 € | 470,06 € | | 23.08.2024 | 21.08.2024 |
| 09.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.08.2024 | 20240605 | 240560325 | 392,06 € | 466,55 € | | 23.08.2024 | 15.08.2024 |
| 09.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.08.2024 | 20240604 | 240622150 | 228,70 € | 272,15 € | | 23.08.2024 | 15.08.2024 |
| 09.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.08.2024 | 20240603 | 249538557 | 366,55 € | 436,19 € | | 23.08.2024 | 21.08.2024 |
| 08.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 08.08.2024 | 456180272 | | 166,60 € | 198,25 € | 192,30 € | 07.09.2024 | 28.08.2024 |
| 08.08.2024 | tanken | Tanken | 08.08.2024 | 1946 | | 70,25 € | 83,60 € | | 01.01.2024 | 09.08.2024 |
| 07.08.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 07.08.2024 | 56007075 | | 4,90 € | 5,83 € | | 06.09.2024 | 28.08.2024 |
| 07.08.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 07.08.2024 | 56007074 | | 196,51 € | 233,85 € | 226,83 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 |
| 07.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 07.08.2024 | 456174169 | | 210,70 € | 250,73 € | 243,21 € | 06.09.2024 | 28.08.2024 |
| 07.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.08.2024 | 20240602 | 249542819 | 393,06 € | 467,74 € | | 21.08.2024 | 15.08.2024 |
| 07.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.08.2024 | 20240601 | 249542819 | -344,66 € | -410,15 € | | 21.08.2024 | 15.08.2024 |
| 07.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.08.2024 | 20240600 | 249542819 | 344,66 € | 410,15 € | | 21.08.2024 | 15.08.2024 |
| 07.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.08.2024 | 20240599 | 240572365 | 146,50 € | 174,34 € | | 21.08.2024 | 15.08.2024 |
| 07.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.08.2024 | 20240598 | 240561540 | 709,11 € | 709,11 € | | 21.08.2024 | 15.08.2024 |
| 07.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.08.2024 | 20240597 | 240548593 | 498,20 € | 592,86 € | | 21.08.2024 | 15.08.2024 |
| 07.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.08.2024 | 20240596 | 249544408 | 242,96 € | 289,12 € | | 21.08.2024 | 15.08.2024 |
| 07.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.08.2024 | 20240595 | 249539519 | 142,10 € | 169,10 € | | 21.08.2024 | 15.08.2024 |
| 07.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.08.2024 | 20240594 | 240611361 | 305,08 € | 363,05 € | | 21.08.2024 | 15.08.2024 |
| 07.08.2024 | Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 07.08.2024 | 2024013648 | | 131,00 € | 155,89 € | 152,77 € | 14.08.2024 | 28.08.2024 |
| 06.08.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 06.08.2024 | 5006387732 | | 57,51 € | 68,44 € | 66,39 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 |
| 06.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 06.08.2024 | 456167565 | | 61,90 € | 73,66 € | 71,45 € | 05.09.2024 | 28.08.2024 |
| 06.08.2024 | CleanCar AG | Tanken | 06.08.2024 | 1812099 | | 100,84 € | 120,00 € | | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
| 05.08.2024 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 05.08.2024 | R010217910 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.01.2024 | 08.08.2024 |
| 05.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.08.2024 | 20240593 | 249549423 | 263,66 € | 313,76 € | | 19.08.2024 | 15.08.2024 |
| 05.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.08.2024 | 20240592 | 240604471 | 263,14 € | 313,14 € | | 19.08.2024 | 15.08.2024 |
| 05.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.08.2024 | 20240591 | 249546659 | 271,90 € | 323,56 € | | 19.08.2024 | 09.08.2024 |
| 04.08.2024 | easybell GmbH | Betriebskosten | 04.08.2024 | R2024008706099 | | 2,74 € | 3,26 € | | 06.08.2024 | 06.08.2024 |
| 02.08.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 02.08.2024 | 456155636 | | 275,00 € | 327,25 € | 317,43 € | 01.09.2024 | 06.08.2024 |
| 02.08.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | | 02.08.2024 | 234955 | | 1948,80 € | 2319,07 € | 2272,69 € | 12.08.2024 | 06.08.2024 |
| 02.08.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 02.08.2024 | 234954 | | 1614,60 € | 1921,37 € | 1882,94 € | 12.08.2024 | 06.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240590 | 249562376 | 179,50 € | 213,61 € | | 16.08.2024 | 15.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240589 | 249554533 | 243,00 € | 289,17 € | | 16.08.2024 | 15.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240588 | 249583902 | 482,16 € | 573,77 € | | 16.08.2024 | 21.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240587 | 249583903 | 482,16 € | 573,77 € | | 16.08.2024 | 21.08.2024 |
| 02.08.2024 | Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240586 | 0936.4513096365.G | 1478,36 € | 1759,25 € | 1724,07 € | 16.08.2024 | 30.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240585 | 249561323 | 82,70 € | 98,41 € | | 16.08.2024 | 09.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240584 | 249565200 | 240,00 € | 285,60 € | | 16.08.2024 | 09.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240583 | 240561440 | 264,18 € | 314,37 € | | 16.08.2024 | 15.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240582 | 249580394 | 308,17 € | 366,72 € | | 16.08.2024 | 09.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240581 | 249575415 | 244,63 € | 291,11 € | | 16.08.2024 | 09.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240580 | 249565771 | 135,50 € | 161,25 € | | 16.08.2024 | 15.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240579 | 240453549 | 491,00 € | 584,29 € | | 16.08.2024 | 15.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240578 | 249601947 | 157,50 € | 187,43 € | | 16.08.2024 | 09.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240577 | 240567603 | 297,85 € | 354,44 € | | 16.08.2024 | 15.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240576 | 249548000 | 168,50 € | 200,52 € | | 16.08.2024 | 15.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240575 | 240583386 | 404,80 € | 481,71 € | | 16.08.2024 | 15.08.2024 |
| 02.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 02.08.2024 | 20240574 | 249586899 | 324,00 € | 385,56 € | | 16.08.2024 | 15.08.2024 |
| 01.08.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 01.08.2024 | 5006369231 | | 65,43 € | 77,86 € | 75,52 € | 15.08.2024 | 06.08.2024 |
| 01.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.08.2024 | 20240573 | 249557845 | 183,24 € | 218,06 € | | 15.08.2024 | 15.08.2024 |
| 01.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.08.2024 | 20240572 | 249553016 | 278,00 € | 330,82 € | | 15.08.2024 | 21.08.2024 |
| 01.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.08.2024 | 20240571 | 249553662 | 170,04 € | 202,35 € | | 15.08.2024 | 15.08.2024 |
| 01.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.08.2024 | 20240570 | 249547243 | 226,36 € | 269,37 € | | 15.08.2024 | 15.08.2024 |
| 01.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.08.2024 | 20240569 | 249567613 | 214,67 € | 255,46 € | | 15.08.2024 | 15.08.2024 |
| 01.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.08.2024 | 20240568 | 249548402 | 214,67 € | 255,46 € | | 15.08.2024 | 15.08.2024 |
| 01.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.08.2024 | 20240567 | 249557328 | 178,17 € | 212,02 € | | 15.08.2024 | 15.08.2024 |
| 01.08.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.08.2024 | 20240566 | 249557339 | 135,50 € | 161,25 € | | 15.08.2024 | 15.08.2024 |
| 31.07.2024 | | Tanken | 31.07.2024 | 8122/002/00002 | | 57,85 € | 68,84 € | | 01.01.2024 | 01.08.2024 |
| 31.07.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 31.07.2024 | 55959113 | | 841,05 € | 1000,85 € | 970,82 € | 14.08.2024 | 06.08.2024 |
| 31.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 31.07.2024 | 456138103 | | 14,48 € | 17,23 € | 16,71 € | 30.08.2024 | 06.08.2024 |
| 31.07.2024 | | Betriebskosten | 31.07.2024 | 120770336432 | | 58,81 € | 69,98 € | | 01.01.2024 | 08.08.2024 |
| 30.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.07.2024 | 456124052 | | 35,53 € | 42,28 € | 41,01 € | 29.08.2024 | 06.08.2024 |
| 30.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.07.2024 | 20240565 | 249562374 | 286,20 € | 340,58 € | | 13.08.2024 | 15.08.2024 |
| 30.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.07.2024 | 20240564 | 249587080 | 146,50 € | 174,34 € | | 13.08.2024 | 15.08.2024 |
| 30.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.07.2024 | 20240563 | 240565516 | 695,76 € | 827,95 € | | 13.08.2024 | 15.08.2024 |
| 30.07.2024 | Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 30.07.2024 | 2024013167 | | 271,25 € | 322,79 € | 316,33 € | 06.08.2024 | 06.08.2024 |
| 29.07.2024 | JET Tankstelle | | 29.07.2024 | 65237 | | 122,02 € | 122,02 € | | 01.01.2024 | 31.07.2024 |
| 29.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 29.07.2024 | 456116658 | | 97,69 € | 116,25 € | 112,76 € | 28.08.2024 | 06.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240562 | 249560709 | 1141,30 € | 1141,30 € | | 12.08.2024 | 07.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240561 | 249571308 | -146,50 € | -174,34 € | | 12.08.2024 | 02.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240560 | 249571308 | 146,50 € | 174,34 € | | 12.08.2024 | 02.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240559 | 249559822 | 165,70 € | 197,18 € | | 12.08.2024 | 15.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240558 | 249569158 | 135,50 € | 161,25 € | | 12.08.2024 | 07.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240557 | 249570260 | 278,20 € | 331,06 € | | 12.08.2024 | 15.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240556 | 240550500 | 647,30 € | 647,30 € | | 12.08.2024 | 15.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240555 | 249578905 | 176,17 € | 209,64 € | | 12.08.2024 | 15.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240554 | 249584416 | 471,21 € | 560,74 € | | 12.08.2024 | 21.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240553 | 249584415 | 462,66 € | 550,57 € | | 12.08.2024 | 21.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240552 | 249584419 | 335,50 € | 399,25 € | | 12.08.2024 | 30.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240551 | 249584417 | 565,27 € | 565,27 € | | 12.08.2024 | 21.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240550 | 249584418 | 397,85 € | 473,44 € | | 12.08.2024 | 30.08.2024 |
| 29.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.07.2024 | 20240549 | 240558885 | 275,20 € | 327,49 € | | 12.08.2024 | 15.08.2024 |
| 26.07.2024 | Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft GmbH | Kundenrechnung | 26.07.2024 | 20240548 | 0936.451309365.G | 9394,92 € | 11179,95 € | | 09.08.2024 | 06.08.2024 |
| 25.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 25.07.2024 | 456100635 | | 330,72 € | 393,56 € | 381,75 € | 24.08.2024 | 26.07.2024 |
| 24.07.2024 | | Betriebskosten | 24.07.2024 | 3316 | | 11,77 € | 13,77 € | | 25.07.2024 | 25.07.2024 |
| 24.07.2024 | Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft GmbH | Kundenrechnung | 24.07.2024 | 20240547 | 0936.4513095948.G | 10389,24 € | 12363,20 € | 12115,94 € | 07.08.2024 | 23.09.2024 |
| 23.07.2024 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | Betriebskosten | 23.07.2024 | INV-DEU-762576-70840-74 | | 42,02 € | 50,00 € | | 21.09.2024 | 24.07.2024 |
| 23.07.2024 | | Essen | 23.07.2024 | 240677 | | 58,82 € | 70,00 € | | 01.01.2024 | 24.07.2024 |
| 22.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 22.07.2024 | 456080562 | | 59,49 € | 70,79 € | 68,67 € | 21.08.2024 | 26.07.2024 |
| 22.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.07.2024 | 20240546 | 249571308 | 146,50 € | 174,34 € | | 05.08.2024 | 02.08.2024 |
| 19.07.2024 | | Tanken | 19.07.2024 | 6105 | | 109,25 € | 130,01 € | | 01.01.2024 | 23.07.2024 |
| 19.07.2024 | RECA NORM GmbH | Verbrauchsmaterial | 19.07.2024 | 4611108363 | | 71,55 € | 85,14 € | | 01.01.2024 | 26.07.2024 |
| 19.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 19.07.2024 | 456071746 | | 85,31 € | 101,52 € | 98,54 € | 18.08.2024 | 26.07.2024 |
| 18.07.2024 | | Tanken | 18.07.2024 | 91978 | | 14,29 € | 17,00 € | | 01.01.2024 | 22.07.2024 |
| 18.07.2024 | tanken | Tanken | 18.07.2024 | 7873 | | 50,76 € | 60,40 € | | 01.01.2024 | 19.07.2024 |
| 17.07.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 17.07.2024 | 55881193 | | 1527,76 € | 1818,03 € | 1763,49 € | 31.07.2024 | 26.07.2024 |
| 16.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 16.07.2024 | 456051410 | | 325,80 € | 387,70 € | 376,07 € | 15.08.2024 | 26.07.2024 |
| 15.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.07.2024 | 20240545 | 249608447 | 157,50 € | 187,43 € | | 29.07.2024 | 02.08.2024 |
| 15.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.07.2024 | 20240544 | 249580534 | 492,12 € | 585,62 € | | 29.07.2024 | 22.07.2024 |
| 15.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.07.2024 | 20240543 | 249580534 | -423,26 € | -503,68 € | | 29.07.2024 | 22.07.2024 |
| 15.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.07.2024 | 20240542 | 249580534 | 423,26 € | 503,68 € | | 29.07.2024 | 22.07.2024 |
| 15.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.07.2024 | 20240541 | 249585414 | 344,96 € | 410,50 € | | 29.07.2024 | 02.08.2024 |
| 15.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 15.07.2024 | 20240540 | 249589177 | 446,12 € | 530,88 € | | 29.07.2024 | 02.08.2024 |
| 13.07.2024 | | Werkzeuge | 13.07.2024 | 536253 | | 11,75 € | 13,98 € | | 01.01.2024 | 15.07.2024 |
| 12.07.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2024 | 20240539 | A.1037.RA195359 | 173,80 € | 206,82 € | | 26.07.2024 | 23.07.2024 |
| 12.07.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2024 | 20240538 | 379.RA195153 | 134,63 € | 160,21 € | | 26.07.2024 | 23.07.2024 |
| 12.07.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2024 | 20240537 | A.2719.RA195123 | 106,05 € | 126,20 € | | 26.07.2024 | 30.07.2024 |
| 12.07.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 12.07.2024 | 20240536 | A.1115.RA193823 | 501,91 € | 597,27 € | | 26.07.2024 | 23.07.2024 |
| 12.07.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2024 | 20240535 | A.5002.RA193104 | 497,69 € | 592,25 € | | 26.07.2024 | 17.07.2024 |
| 12.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2024 | 20240534 | 240498619 | 602,68 € | 602,68 € | | 26.07.2024 | 31.07.2024 |
| 12.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2024 | 20240533 | 240498616 | 677,38 € | 677,38 € | | 26.07.2024 | 17.07.2024 |
| 12.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2024 | 20240532 | 249610894 | 179,50 € | 213,61 € | | 26.07.2024 | 22.07.2024 |
| 12.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2024 | 20240531 | 249616888 | 106,97 € | 127,29 € | | 26.07.2024 | 22.07.2024 |
| 12.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.07.2024 | 20240530 | 240504658 | 695,76 € | 827,95 € | | 26.07.2024 | 22.07.2024 |
| 11.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 11.07.2024 | 456024086 | | 215,56 € | 256,52 € | 253,00 € | 10.08.2024 | 09.08.2024 |
| 11.07.2024 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 11.07.2024 | 39110766012661 | | 99,51 € | 118,42 € | | 23.07.2024 | 23.07.2024 |
| 11.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.07.2024 | 20240529 | 249625541 | 282,90 € | 336,65 € | | 25.07.2024 | 22.07.2024 |
| 11.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.07.2024 | 20240528 | 249612217 | 146,50 € | 174,34 € | | 25.07.2024 | 22.07.2024 |
| 11.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.07.2024 | 20240527 | 240525447 | 69,50 € | 82,71 € | | 25.07.2024 | 22.07.2024 |
| 10.07.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 10.07.2024 | 55842093 | | 686,85 € | 817,35 € | 792,83 € | 24.07.2024 | 12.07.2024 |
| 10.07.2024 | HORNBACH Baumarkt AG | Materialeinkauf | 10.07.2024 | 3862 | | 46,22 € | 55,00 € | | 01.01.2024 | 12.07.2024 |
| 10.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2024 | 20240526 | 240498259 | 282,90 € | 336,65 € | | 24.07.2024 | 22.07.2024 |
| 10.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2024 | 20240525 | 249602689 | 803,72 € | 803,72 € | | 24.07.2024 | 17.07.2024 |
| 10.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2024 | 20240524 | 249592857 | 201,50 € | 239,79 € | | 24.07.2024 | 31.07.2024 |
| 10.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2024 | 20240523 | 249595071 | 179,25 € | 213,31 € | | 24.07.2024 | 31.07.2024 |
| 10.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2024 | 20240522 | 249605851 | 296,06 € | 352,31 € | | 24.07.2024 | 17.07.2024 |
| 10.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2024 | 20240521 | 240498570 | 602,68 € | 602,68 € | | 24.07.2024 | 17.07.2024 |
| 10.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2024 | 20240520 | 240498548 | 677,38 € | 677,38 € | | 24.07.2024 | 17.07.2024 |
| 10.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2024 | 20240519 | 240533930 | 183,41 € | 218,26 € | | 24.07.2024 | 17.07.2024 |
| 10.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.07.2024 | 20240518 | 249620920 | 878,29 € | 878,29 € | | 24.07.2024 | 17.07.2024 |
| 09.07.2024 | | Tanken | 09.07.2024 | 4679 | | 29,42 € | 35,01 € | | 01.01.2024 | 12.07.2024 |
| 09.07.2024 | | Tanken | 09.07.2024 | 1337 | | 97,49 € | 116,01 € | | 01.01.2024 | 12.07.2024 |
| 08.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 08.07.2024 | 456003346 | | 628,54 € | 747,96 € | 728,14 € | 07.08.2024 | 12.07.2024 |
| 08.07.2024 | | Betriebskosten | 08.07.2024 | 4105838027 | | 2,55 € | 2,55 € | | 01.01.2024 | 15.07.2024 |
| 06.07.2024 | REWE Markt GmbH | Sonstige-IN | 06.07.2024 | 9724 | | 79,73 € | 79,73 € | | 01.12.2024 | 08.07.2024 |
| 06.07.2024 | REWE Markt GmbH | Betriebskosten | 06.07.2024 | 9723 | | 13,87 € | 16,51 € | | 01.01.2024 | 08.07.2024 |
| 05.07.2024 | RECA NORM GmbH | Verbrauchsmaterial | 05.07.2024 | 4611081124 | | 33,78 € | 40,20 € | | 01.01.2024 | 12.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240517 | 249634964 | 225,70 € | 268,58 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240516 | 249635275 | 249,24 € | 296,60 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240515 | 249620922 | 635,42 € | 635,42 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240514 | 249620918 | 415,25 € | 494,15 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240513 | 240509349 | 711,59 € | 711,59 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240512 | 240498540 | 647,30 € | 647,30 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240511 | 240507319 | 647,30 € | 647,30 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240510 | 249627778 | 146,50 € | 174,34 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240509 | 249614517 | 231,32 € | 275,27 € | | 19.07.2024 | 03.10.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240508 | 240504797 | 183,40 € | 218,25 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240507 | 249610420 | 286,20 € | 340,58 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 05.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.07.2024 | 20240506 | 249623564 | 135,50 € | 161,25 € | | 19.07.2024 | 15.07.2024 |
| 04.07.2024 | easybell GmbH | Betriebskosten | 04.07.2024 | R2024008612796 | | 2,74 € | 3,26 € | | 08.07.2024 | 12.07.2024 |
| 04.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 04.07.2024 | 455987375 | | 120,46 € | 143,35 € | 139,05 € | 03.08.2024 | 12.07.2024 |
| 04.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 04.07.2024 | 455987372 | | 76,95 € | 91,57 € | 88,82 € | 03.08.2024 | 12.07.2024 |
| 04.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.07.2024 | 20240505 | 249616123 | 510,00 € | 510,00 € | | 18.07.2024 | 11.07.2024 |
| 04.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.07.2024 | 20240504 | 249609516 | 279,48 € | 332,58 € | | 18.07.2024 | 11.07.2024 |
| 04.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.07.2024 | 20240503 | 249606783 | 153,02 € | 182,09 € | | 18.07.2024 | 11.07.2024 |
| 04.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.07.2024 | 20240502 | 249611777 | 179,50 € | 213,61 € | | 18.07.2024 | 15.07.2024 |
| 04.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.07.2024 | 20240501 | 249598558 | 220,90 € | 262,87 € | | 18.07.2024 | 11.07.2024 |
| 04.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.07.2024 | 20240500 | 249596116 | 340,10 € | 404,72 € | | 18.07.2024 | 11.07.2024 |
| 04.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.07.2024 | 20240499 | 249604090 | 242,96 € | 289,12 € | | 18.07.2024 | 11.07.2024 |
| 04.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.07.2024 | 20240498 | 240521906 | 195,20 € | 232,29 € | | 18.07.2024 | 11.07.2024 |
| 04.07.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 04.07.2024 | 20240497 | 249617235 | 467,59 € | 556,43 € | | 18.07.2024 | 11.07.2024 |
| 03.07.2024 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 03.07.2024 | R010168978 | | 100,00 € | 100,00 € | | 01.01.2024 | 08.07.2024 |
| 03.07.2024 | tanken | Tanken | 03.07.2024 | 843 | | 70,65 € | 84,07 € | | 01.01.2024 | 04.07.2024 |
| 03.07.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 03.07.2024 | 55815621 | | 426,62 € | 507,68 € | 492,45 € | 17.07.2024 | 12.07.2024 |
| 03.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 03.07.2024 | 455981066 | | 62,72 € | 74,64 € | 72,40 € | 02.08.2024 | 12.07.2024 |
| 03.07.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 03.07.2024 | 234059 | | 999,60 € | 1189,52 € | 1165,73 € | 13.07.2024 | 12.07.2024 |
| 03.07.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 03.07.2024 | 234058 | | 918,00 € | 1092,42 € | 1070,57 € | 13.07.2024 | 12.07.2024 |
| 03.07.2024 | Ranny Rüther | Kundenrechnung | 03.07.2024 | 20240496 | 10437.026.00540 | 368,36 € | 438,35 € | | 03.07.2024 | 05.07.2024 |
| 03.07.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.07.2024 | 20240495 | A.5002.RA194801 | 504,82 € | 600,74 € | | 17.07.2024 | 17.07.2024 |
| 03.07.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.07.2024 | 20240494 | A.5001.RA194796 | 354,00 € | 421,26 € | | 17.07.2024 | 31.07.2024 |
| 03.07.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.07.2024 | 20240493 | A.5002.RA194779 | 158,67 € | 188,82 € | | 17.07.2024 | 17.07.2024 |
| 03.07.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.07.2024 | 20240492 | A.1019.RA194696 | 165,50 € | 196,95 € | | 17.07.2024 | 12.07.2024 |
| 03.07.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.07.2024 | 20240491 | 379.RA194440 | 148,06 € | 176,19 € | | 17.07.2024 | 05.07.2024 |
| 03.07.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 03.07.2024 | 20240490 | A.1214.RA192085 | 313,95 € | 373,60 € | | 17.07.2024 | 11.07.2024 |
| 02.07.2024 | Elektromontagen Tomas Adam | Nachunternehmer | 02.07.2024 | RE-202407-10371 | | 215,13 € | 256,00 € | | 10.07.2024 | 03.07.2024 |
| 02.07.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 02.07.2024 | 5006234791 | | 128,31 € | 152,69 € | 148,11 € | 16.07.2024 | 03.07.2024 |
| 02.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 02.07.2024 | 455974009 | | -277,72 € | -330,49 € | | 01.08.2024 | 12.07.2024 |
| 02.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 02.07.2024 | 455974004 | | 171,20 € | 203,73 € | | 01.08.2024 | 12.07.2024 |
| 01.07.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Werkzeuge | 01.07.2024 | 5006228210 | | 35,00 € | 41,65 € | 40,40 € | 15.07.2024 | 03.07.2024 |
| 01.07.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Werkzeuge | 01.07.2024 | 5006228209 | | 499,00 € | 593,81 € | 576,00 € | 15.07.2024 | 03.07.2024 |
| 01.07.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 01.07.2024 | 455967203 | | 248,35 € | 295,54 € | 286,67 € | 31.07.2024 | 12.07.2024 |
| 28.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 28.06.2024 | 455954919 | | 201,39 € | 239,65 € | 232,46 € | 28.07.2024 | 06.08.2024 |
| 28.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2024 | 20240489 | 249638926 | 401,54 € | 477,83 € | | 12.07.2024 | 08.07.2024 |
| 28.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2024 | 20240488 | 249619282 | 168,50 € | 200,52 € | | 12.07.2024 | 08.07.2024 |
| 28.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2024 | 20240487 | 240493865 | 168,50 € | 200,52 € | | 12.07.2024 | 08.07.2024 |
| 28.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2024 | 20240486 | 249606773 | 225,20 € | 267,99 € | | 12.07.2024 | 08.07.2024 |
| 28.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2024 | 20240485 | 240487234 | 397,50 € | 473,03 € | | 12.07.2024 | 08.07.2024 |
| 28.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2024 | 20240484 | 249621560 | 244,78 € | 291,29 € | | 12.07.2024 | 08.07.2024 |
| 28.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.06.2024 | 20240483 | 249617470 | 277,93 € | 330,74 € | | 12.07.2024 | 08.07.2024 |
| 27.06.2024 | | Tanken | 27.06.2024 | 8723 | | 127,04 € | 151,18 € | | 01.01.2024 | 02.07.2024 |
| 27.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2024 | 20240482 | 249617609 | 206,66 € | 245,93 € | | 11.07.2024 | 03.07.2024 |
| 27.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2024 | 20240481 | 249638953 | 2401,75 € | 2401,75 € | | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
| 27.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2024 | 20240480 | 249638953 | -2314,23 € | -2314,23 € | | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
| 27.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2024 | 20240479 | 249638953 | 2314,23 € | 2314,23 € | | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
| 27.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2024 | 20240478 | 240478413 | 265,50 € | 315,95 € | | 11.07.2024 | 04.07.2024 |
| 27.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2024 | 20240477 | 249642593 | 146,50 € | 174,34 € | | 11.07.2024 | 04.07.2024 |
| 27.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2024 | 20240476 | 240461432 | 104,00 € | 123,76 € | | 11.07.2024 | 04.07.2024 |
| 27.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2024 | 20240475 | 249639341 | 104,00 € | 123,76 € | | 11.07.2024 | 08.07.2024 |
| 27.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2024 | 20240474 | 249636311 | -0,01 € | -0,01 € | | 11.07.2024 | 04.07.2024 |
| 27.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.06.2024 | 20240473 | 249636311 | 240,00 € | 285,60 € | | 11.07.2024 | 04.07.2024 |
| 26.06.2024 | | Mitarbeiter_Zuwendung | 26.06.2024 | 8384 | | 60,00 € | 60,00 € | | 01.01.2024 | 01.07.2024 |
| 26.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 26.06.2024 | 455933875 | | 408,45 € | 486,06 € | 471,48 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 |
| 26.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2024 | 20240472 | 249636311 | 0,01 € | 0,01 € | | 10.07.2024 | 04.07.2024 |
| 26.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2024 | 20240471 | 249636723 | 197,10 € | 234,55 € | | 10.07.2024 | 03.07.2024 |
| 26.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2024 | 20240470 | 240503088 | 168,50 € | 200,52 € | | 10.07.2024 | 04.07.2024 |
| 26.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.06.2024 | 20240469 | 249614932 | 168,50 € | 200,52 € | | 10.07.2024 | 04.07.2024 |
| 25.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 25.06.2024 | 455926689 | | 398,19 € | 473,85 € | 459,63 € | 25.07.2024 | 26.06.2024 |
| 25.06.2024 | | Essen | 25.06.2024 | 233166 | | 60,00 € | 71,40 € | | 01.01.2024 | 27.06.2024 |
| 25.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.06.2024 | 20240468 | 249620919 | 146,50 € | 174,34 € | | 09.07.2024 | 15.07.2024 |
| 25.06.2024 | | Tanken | 25.06.2024 | 1165/018/00002 | | 54,46 € | 64,81 € | | 01.01.2024 | 26.06.2024 |
| 24.06.2024 | RECA NORM GmbH | Verbrauchsmaterial | 24.06.2024 | 4611052071 | | 54,24 € | 64,55 € | | 10.07.2024 | 03.07.2024 |
| 24.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 24.06.2024 | 455918778 | | 259,74 € | 309,09 € | 299,82 € | 24.07.2024 | 26.06.2024 |
| 24.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.06.2024 | 20240467 | 249624254 | 234,36 € | 278,89 € | | 08.07.2024 | 31.07.2024 |
| 24.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.06.2024 | 20240466 | 249622269 | 307,28 € | 365,66 € | | 08.07.2024 | 15.07.2024 |
| 24.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.06.2024 | 20240465 | 249626876 | 110,30 € | 131,26 € | | 08.07.2024 | 28.06.2024 |
| 24.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.06.2024 | 20240464 | 249620176 | 135,50 € | 161,25 € | | 08.07.2024 | 28.06.2024 |
| 24.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.06.2024 | 20240463 | 249618905 | 102,50 € | 121,98 € | | 08.07.2024 | 28.06.2024 |
| 23.06.2024 | Starlink | Betriebskosten | 23.06.2024 | INV-DEU-696162-98855-87 | | 42,02 € | 50,00 € | | 30.06.2024 | 02.07.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240462 | 249622904 | 217,39 € | 258,69 € | | 07.07.2024 | 03.07.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240461 | 249621953 | 399,46 € | 475,36 € | | 07.07.2024 | 28.06.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240460 | 240478565 | 362,00 € | 430,78 € | | 07.07.2024 | 04.07.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240459 | 249686110 | 254,36 € | 302,69 € | | 07.07.2024 | 08.07.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240458 | 249633699 | 157,50 € | 187,43 € | | 07.07.2024 | 28.06.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240457 | 240417713 | 543,95 € | 647,30 € | | 07.07.2024 | 28.06.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240456 | 249645101 | 260,72 € | 310,26 € | | 07.07.2024 | 28.06.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240455 | 249630194 | 322,84 € | 384,18 € | | 07.07.2024 | 28.06.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240454 | 249642147 | 135,50 € | 161,25 € | | 07.07.2024 | 28.06.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240453 | 249641708 | 346,81 € | 412,70 € | | 07.07.2024 | 28.06.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240452 | 240476666 | 91,50 € | 108,89 € | | 07.07.2024 | 28.06.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240451 | 249633854 | 217,28 € | 258,56 € | | 07.07.2024 | 28.06.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240450 | 240452637 | 326,28 € | 388,27 € | | 07.07.2024 | 08.07.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240449 | 240452653 | 326,28 € | 388,27 € | | 07.07.2024 | 08.07.2024 |
| 23.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.06.2024 | 20240448 | 240452663 | 326,28 € | 388,27 € | | 07.07.2024 | 08.07.2024 |
| 22.06.2024 | | Tanken | 22.06.2024 | 5508/010/00001 | | 12,60 € | 14,99 € | | 01.01.2024 | 24.06.2024 |
| 22.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.06.2024 | 20240447 | 249628314 | 135,50 € | 161,25 € | | 06.07.2024 | 28.06.2024 |
| 22.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.06.2024 | 20240446 | 249633485 | 278,20 € | 331,06 € | | 06.07.2024 | 28.06.2024 |
| 22.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.06.2024 | 20240445 | 249623791 | 213,33 € | 253,86 € | | 06.07.2024 | 28.06.2024 |
| 22.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.06.2024 | 20240444 | 249619626 | 338,24 € | 402,51 € | | 06.07.2024 | 03.07.2024 |
| 22.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.06.2024 | 20240443 | 249671322 | 201,50 € | 239,79 € | | 06.07.2024 | 03.07.2024 |
| 22.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.06.2024 | 20240442 | 249630553 | 199,78 € | 237,74 € | | 06.07.2024 | 03.07.2024 |
| 22.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.06.2024 | 20240441 | 249631340 | 135,50 € | 161,25 € | | 06.07.2024 | 03.07.2024 |
| 22.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.06.2024 | 20240440 | 249618226 | 182,80 € | 217,53 € | | 06.07.2024 | 03.07.2024 |
| 21.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 21.06.2024 | 455909597 | | 151,71 € | 180,53 € | 175,11 € | 21.07.2024 | 26.06.2024 |
| 20.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 20.06.2024 | 455901701 | | 98,78 € | 117,55 € | 114,02 € | 20.07.2024 | 26.06.2024 |
| 20.06.2024 | tanken | Tanken | 20.06.2024 | 4546 | | 78,11 € | 92,95 € | | 01.01.2024 | 21.06.2024 |
| 20.06.2024 | | Essen | 20.06.2024 | 3667 | | 46,22 € | 55,00 € | | 01.01.2024 | 24.06.2024 |
| 20.06.2024 | | Essen | 20.06.2024 | 0448 | | 41,18 € | 49,00 € | | 01.01.2024 | 24.06.2024 |
| 19.06.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 19.06.2024 | 55701114 | | 141,69 € | 168,61 € | 163,55 € | 03.07.2024 | 26.06.2024 |
| 19.06.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 19.06.2024 | 55701113 | | 214,80 € | 255,61 € | 247,94 € | 03.07.2024 | 26.06.2024 |
| 19.06.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Werkzeuge | 19.06.2024 | 5006167054 | | 54,90 € | 65,33 € | 63,37 € | 03.07.2024 | 03.07.2024 |
| 19.06.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 19.06.2024 | 5006167053 | | 125,78 € | 149,68 € | 145,19 € | 03.07.2024 | 03.07.2024 |
| 19.06.2024 | | Priv. Kto. Kutzner | 19.06.2024 | 3779 | | 5,95 € | 7,08 € | | 01.01.2024 | 19.06.2024 |
| 18.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 18.06.2024 | 455887540 | | 422,39 € | 502,64 € | 487,56 € | 18.07.2024 | 26.06.2024 |
| 18.06.2024 | Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 18.06.2024 | 20240439 | RA040018 | 441,10 € | 524,91 € | | 02.07.2024 | 26.06.2024 |
| 18.06.2024 | Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 18.06.2024 | 20240438 | 10777.049.00488 | 813,30 € | 967,83 € | | 02.07.2024 | 26.06.2024 |
| 17.06.2024 | Elektrotechnik St. Kutzner & Wiedemann GbR | Betriebskosten | 17.06.2024 | RE2024-0115 | | 1191,09 € | 1417,40 € | | 25.06.2024 | 26.06.2024 |
| 17.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 17.06.2024 | 455879556 | | 428,00 € | 509,32 € | 494,04 € | 17.07.2024 | 26.06.2024 |
| 14.06.2024 | Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 14.06.2024 | 20240437 | RA040326 | 142,50 € | 169,58 € | | 28.06.2024 | 26.06.2024 |
| 14.06.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.06.2024 | 20240436 | A.1012.RA194020 | 722,14 € | 859,35 € | | 28.06.2024 | 21.06.2024 |
| 14.06.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.06.2024 | 20240435 | A.1205.RA194015 | 291,30 € | 346,65 € | | 28.06.2024 | 28.06.2024 |
| 14.06.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.06.2024 | 20240434 | A.1214.RA193777 | 165,50 € | 196,95 € | | 28.06.2024 | 20.06.2024 |
| 14.06.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.06.2024 | 20240433 | A.2718.RA193772 | 137,63 € | 163,78 € | | 28.06.2024 | 27.06.2024 |
| 14.06.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 14.06.2024 | 20240432 | 377.RA193378 | 165,50 € | 196,95 € | | 28.06.2024 | 18.06.2024 |
| 13.06.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 13.06.2024 | 91638 | | 96,64 € | 115,00 € | | 01.01.2024 | 17.06.2024 |
| 13.06.2024 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 13.06.2024 | 38959232012661 | | 99,51 € | 118,42 € | | 25.06.2024 | 25.06.2024 |
| 13.06.2024 | BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 13.06.2024 | 1431432988 | | 383,71 € | 456,61 € | | 01.07.2024 | 26.06.2024 |
| 12.06.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 12.06.2024 | 55657533 | | 8,70 € | 10,35 € | 10,04 € | 26.06.2024 | 17.06.2024 |
| 12.06.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 12.06.2024 | 55657532 | | 118,00 € | 140,42 € | 136,21 € | 26.06.2024 | 17.06.2024 |
| 12.06.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 12.06.2024 | 55657531 | | 283,38 € | 337,22 € | 327,10 € | 26.06.2024 | 17.06.2024 |
| 12.06.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 12.06.2024 | 55657530 | | 59,00 € | 70,21 € | 68,10 € | 26.06.2024 | 17.06.2024 |
| 11.06.2024 | | Materialeinkauf | 11.06.2024 | 8114697 | | 9,66 € | 11,49 € | | 01.01.2024 | 13.06.2024 |
| 11.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 11.06.2024 | 455845763 | | 44,68 € | 53,17 € | 51,57 € | 11.07.2024 | 13.06.2024 |
| 11.06.2024 | | Materialeinkauf | 11.06.2024 | 3999990000008114697 | | 9,66 € | 11,49 € | | 01.01.2024 | 13.06.2024 |
| 10.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 10.06.2024 | 455838028 | | 172,38 € | 205,13 € | 198,98 € | 10.07.2024 | 13.06.2024 |
| 07.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.06.2024 | 20240431 | 249644206 | 148,39 € | 176,58 € | | 21.06.2024 | 14.06.2024 |
| 07.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.06.2024 | 20240430 | 249653081 | 249,72 € | 297,17 € | | 21.06.2024 | 14.06.2024 |
| 07.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.06.2024 | 20240429 | 240439892 | 498,67 € | 593,42 € | | 21.06.2024 | 14.06.2024 |
| 07.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.06.2024 | 20240428 | 249651134 | 447,00 € | 531,93 € | | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
| 07.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.06.2024 | 20240427 | 249651134 | -414,00 € | -492,66 € | | 21.06.2024 | 07.06.2024 |
| 07.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.06.2024 | 20240426 | 249651134 | 414,00 € | 492,66 € | | 21.06.2024 | 07.06.2024 |
| 07.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.06.2024 | 20240425 | 249651182 | 375,72 € | 447,11 € | | 21.06.2024 | 11.12.2024 |
| 07.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.06.2024 | 20240424 | 249658703 | 253,96 € | 302,21 € | | 21.06.2024 | 14.06.2024 |
| 07.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.06.2024 | 20240423 | 249658914 | 157,50 € | 187,43 € | | 21.06.2024 | 14.06.2024 |
| 07.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.06.2024 | 20240422 | 249648183 | 238,30 € | 283,58 € | | 21.06.2024 | 14.06.2024 |
| 07.06.2024 | Reifen Engel | Tanken | 07.06.2024 | 095/24 | | 21,25 € | 25,29 € | | 08.06.2024 | 17.06.2024 |
| 06.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Material | 06.06.2024 | 455821304 | | 46,59 € | 55,44 € | 54,44 € | 06.07.2024 | 13.06.2024 |
| 06.06.2024 | tanken | Tanken | 06.06.2024 | 3814 | | 48,34 € | 57,53 € | | 07.06.2024 | 07.06.2024 |
| 06.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.06.2024 | 20240421 | 249680774 | 419,06 € | 498,68 € | | 20.06.2024 | 12.06.2024 |
| 06.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.06.2024 | 20240420 | 249692770 | 497,51 € | 592,04 € | | 20.06.2024 | 12.06.2024 |
| 06.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.06.2024 | 20240419 | 249659101 | 128,45 € | 152,86 € | | 20.06.2024 | 12.06.2024 |
| 06.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.06.2024 | 20240418 | 249661183 | 469,00 € | 558,11 € | | 20.06.2024 | 12.06.2024 |
| 06.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.06.2024 | 20240417 | 249649283 | 281,26 € | 334,70 € | | 20.06.2024 | 12.06.2024 |
| 06.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.06.2024 | 20240416 | 249656710 | 126,07 € | 150,02 € | | 20.06.2024 | 12.06.2024 |
| 06.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.06.2024 | 20240415 | 249642737 | 250,97 € | 298,65 € | | 20.06.2024 | 12.06.2024 |
| 06.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.06.2024 | 20240414 | 249669195 | 437,48 € | 520,60 € | | 20.06.2024 | 12.06.2024 |
| 06.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.06.2024 | 20240413 | | -437,83 € | -521,02 € | | 20.06.2024 | 12.06.2024 |
| 06.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.06.2024 | 20240412 | | 437,83 € | 521,02 € | | 20.06.2024 | 12.06.2024 |
| 06.06.2024 | BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG | Werkzeuge | 06.06.2024 | 1431424713 | | 39,00 € | 46,41 € | | 21.06.2024 | 13.06.2024 |
| 06.06.2024 | Handwerkskammer Cottbus | Betriebskosten | 06.06.2024 | 0 | | 407,56 € | 485,00 € | | 15.06.2024 | 15.06.2024 |
| 05.06.2024 | easybell GmbH | Betriebskosten | 05.06.2024 | R2024008539380 | | 2,74 € | 3,26 € | | 01.01.2024 | 05.06.2024 |
| 05.06.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 05.06.2024 | 55629592 | | 130,04 € | 154,75 € | 150,11 € | 19.06.2024 | 13.06.2024 |
| 05.06.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 05.06.2024 | 55629591 | | 70,65 € | 84,07 € | 81,55 € | 19.06.2024 | 13.06.2024 |
| 05.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.06.2024 | 20240411 | 249648547 | 355,80 € | 423,40 € | | 19.06.2024 | 12.06.2024 |
| 05.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.06.2024 | 20240410 | 249648544 | 355,80 € | 423,40 € | | 19.06.2024 | 12.06.2024 |
| 05.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.06.2024 | 20240409 | 249665999 | 135,50 € | 161,25 € | | 19.06.2024 | 12.06.2024 |
| 05.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.06.2024 | 20240408 | 249649918 | 192,25 € | 228,78 € | | 19.06.2024 | 12.06.2024 |
| 05.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.06.2024 | 20240407 | 249667283 | 785,39 € | 934,62 € | | 19.06.2024 | 28.06.2024 |
| 05.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.06.2024 | 20240406 | 249667283 | -726,44 € | -864,46 € | | 19.06.2024 | 05.06.2024 |
| 05.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.06.2024 | 20240405 | 249667283 | 726,44 € | 864,46 € | | 19.06.2024 | 07.06.2024 |
| 05.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.06.2024 | 20240404 | 249659049 | 113,50 € | 135,07 € | | 19.06.2024 | 12.06.2024 |
| 05.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.06.2024 | 20240403 | 249668220 | 183,32 € | 218,15 € | | 19.06.2024 | 12.06.2024 |
| 05.06.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 05.06.2024 | 20240402 | 249651923 | 215,78 € | 256,78 € | | 19.06.2024 | 12.06.2024 |
| 05.06.2024 | BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG | Werkzeuge | 05.06.2024 | 1431422545 | | 201,90 € | 240,26 € | | 20.06.2024 | 13.06.2024 |
| 04.06.2024 | REWE Markt GmbH | Mitarbeiter_Zuwendung | 04.06.2024 | R010115340 | | 84,03 € | 100,00 € | | 15.06.2024 | 14.06.2024 |
| 04.06.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 04.06.2024 | 455807197 | | 224,88 € | 267,61 € | 261,78 € | 04.07.2024 | 05.06.2024 |
| 04.06.2024 | BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG | Werkzeuge | 04.06.2024 | 1431420499 | | 91,82 € | 109,27 € | | 20.06.2024 | 13.06.2024 |
| 03.06.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 03.06.2024 | 82798 | | 84,88 € | 101,01 € | | 01.01.2024 | 05.06.2024 |
| 03.06.2024 | tanken | Tanken | 03.06.2024 | 6495 | | 69,57 € | 82,79 € | | 01.01.2024 | 04.06.2024 |
| 30.05.2024 | R. R. J. TS GmbH | Tanken | 30.05.2024 | 7634/019/00002 | | 8,40 € | 10,00 € | | 01.01.2024 | 04.06.2024 |
| 30.05.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.05.2024 | 5006069673 | | 42,24 € | 50,27 € | 48,76 € | 13.06.2024 | 05.06.2024 |
| 30.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 30.05.2024 | 455775899 | | 387,54 € | 461,17 € | 447,34 € | 29.06.2024 | 05.06.2024 |
| 30.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.05.2024 | 20240401 | 240432351 | 146,50 € | 174,34 € | | 13.06.2024 | 05.06.2024 |
| 30.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.05.2024 | 20240400 | 249665677 | 312,92 € | 372,37 € | | 13.06.2024 | 05.06.2024 |
| 30.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 30.05.2024 | 20240399 | 249654037 | 282,90 € | 336,65 € | | 13.06.2024 | 05.06.2024 |
| 29.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 29.05.2024 | 455770641 | | 97,50 € | 116,03 € | 112,55 € | 28.06.2024 | 05.06.2024 |
| 29.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.05.2024 | 20240398 | 249665375 | 181,82 € | 216,37 € | | 22.06.2024 | 05.06.2024 |
| 29.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.05.2024 | 20240397 | 249743036 | 272,37 € | 324,12 € | | 22.06.2024 | 05.06.2024 |
| 29.05.2024 | c/o Stanko Cvijanovic Immobilien GmbH | Kundenrechnung | 29.05.2024 | 20240396 | 14165.007.00393 | 238,96 € | 284,36 € | | 15.06.2024 | 02.07.2024 |
| 29.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.05.2024 | 20240395 | | 292,75 € | 348,37 € | | 15.06.2024 | 05.06.2024 |
| 29.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.05.2024 | 20240394 | 249661298 | 179,50 € | 213,61 € | | 22.06.2024 | 19.06.2024 |
| 29.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.05.2024 | 20240393 | | 292,00 € | 347,48 € | | 15.06.2024 | 06.06.2024 |
| 29.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.05.2024 | 20240392 | | 499,30 € | 594,17 € | | 15.06.2024 | 05.06.2024 |
| 29.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 29.05.2024 | 20240391 | | 165,50 € | 196,95 € | | 15.06.2024 | 05.06.2024 |
| 28.05.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 28.05.2024 | 55557104 | | 122,49 € | 145,76 € | 141,39 € | 11.06.2024 | 05.06.2024 |
| 28.05.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 28.05.2024 | 55557103 | | 147,00 € | 174,93 € | 169,68 € | 11.06.2024 | 05.06.2024 |
| 28.05.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 28.05.2024 | 55557102 | | 208,80 € | 248,47 € | 241,02 € | 11.06.2024 | 05.06.2024 |
| 28.05.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 28.05.2024 | 55557101 | | 53,25 € | 63,37 € | 61,47 € | 11.06.2024 | 05.06.2024 |
| 28.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.05.2024 | 20240390 | 249662285 | 168,50 € | 200,52 € | | 22.06.2024 | 07.06.2024 |
| 28.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.05.2024 | 20240389 | 240412681 | 424,50 € | 505,16 € | | 22.06.2024 | 05.06.2024 |
| 28.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.05.2024 | 20240388 | 249667282 | 202,97 € | 241,53 € | | 22.06.2024 | 19.06.2024 |
| 28.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.05.2024 | 20240387 | 249669974 | 113,50 € | 135,07 € | | 22.06.2024 | 05.06.2024 |
| 28.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.05.2024 | 20240386 | 249659881 | 379,59 € | 451,71 € | | 22.06.2024 | 19.06.2024 |
| 28.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.05.2024 | 20240385 | 249679868 | 179,50 € | 213,61 € | | 22.06.2024 | 05.06.2024 |
| 28.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.05.2024 | 20240384 | 249698574 | 135,50 € | 161,25 € | | 22.06.2024 | 05.06.2024 |
| 27.05.2024 | tanken | Tanken | 27.05.2024 | 9142 | | 66,45 € | 79,07 € | | 01.01.2024 | 28.05.2024 |
| 27.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 27.05.2024 | 455756013 | | 26,53 € | 31,57 € | 30,62 € | 26.06.2024 | 05.06.2024 |
| 27.05.2024 | Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 27.05.2024 | 20240383 | | 6500,00 € | 7735,00 € | | 15.06.2024 | 03.06.2024 |
| 26.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240382 | 380.RA193231 | 475,32 € | 565,63 € | | 13.06.2024 | 05.06.2024 |
| 26.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240381 | 380.RA193231 | -361,88 € | -430,64 € | | 09.06.2024 | 05.06.2024 |
| 26.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240380 | 380.RA193231 | 361,88 € | 430,64 € | | 13.06.2024 | 26.05.2024 |
| 26.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240379 | | 232,67 € | 276,88 € | | 13.06.2024 | 06.06.2024 |
| 26.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240378 | | 138,78 € | 165,15 € | | 13.06.2024 | 06.06.2024 |
| 26.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240377 | A.5002.RA192886 | 203,88 € | 242,62 € | | 13.06.2024 | 17.06.2024 |
| 26.05.2024 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240376 | | 235,55 € | 280,30 € | | 13.06.2024 | 11.06.2024 |
| 26.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240375 | 240382634 | 300,35 € | 357,42 € | | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
| 26.05.2024 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240374 | | 370,18 € | 440,51 € | | 13.06.2024 | 11.06.2024 |
| 26.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240373 | 249666783 | 282,90 € | 336,65 € | | 13.06.2024 | 07.06.2024 |
| 26.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240372 | | 251,91 € | 299,77 € | | 13.06.2024 | 05.06.2024 |
| 26.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240371 | | 170,45 € | 202,84 € | | 13.06.2024 | 05.06.2024 |
| 26.05.2024 | Hausverwaltung Jacob GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240370 | | 115,75 € | 137,74 € | | 13.06.2024 | 03.06.2024 |
| 26.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240369 | 240382168 | 193,50 € | 230,27 € | | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
| 26.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240368 | | 463,41 € | 551,46 € | | 13.06.2024 | 05.06.2024 |
| 26.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240367 | 249686629 | 160,50 € | 191,00 € | | 13.06.2024 | 30.05.2024 |
| 26.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240366 | 249682256 | 216,18 € | 257,25 € | | 13.06.2024 | 07.06.2024 |
| 26.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 26.05.2024 | 20240365 | 240407033 | 326,78 € | 388,87 € | | 20.06.2024 | 05.06.2024 |
| 25.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.05.2024 | 20240364 | | 204,78 € | 243,69 € | | 20.06.2024 | 30.05.2024 |
| 25.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.05.2024 | 20240363 | | 190,50 € | 226,70 € | | 20.06.2024 | 30.05.2024 |
| 25.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.05.2024 | 20240362 | | 230,14 € | 273,87 € | | 20.06.2024 | 30.05.2024 |
| 25.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.05.2024 | 20240361 | | 213,75 € | 254,36 € | | 20.06.2024 | 30.05.2024 |
| 25.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.05.2024 | 20240360 | | 146,50 € | 174,34 € | | 20.06.2024 | 30.05.2024 |
| 25.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.05.2024 | 20240359 | | 219,66 € | 261,40 € | | 20.06.2024 | 30.05.2024 |
| 25.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.05.2024 | 20240358 | | 133,02 € | 158,29 € | | 20.06.2024 | 30.05.2024 |
| 25.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.05.2024 | 20240357 | | 204,78 € | 243,69 € | | 20.06.2024 | 30.05.2024 |
| 25.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.05.2024 | 20240356 | | 554,71 € | 660,10 € | | 20.06.2024 | 30.05.2024 |
| 25.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.05.2024 | 20240355 | | 151,05 € | 179,75 € | | 20.06.2024 | 30.05.2024 |
| 24.05.2024 | HORNBACH Baumarkt AG | | 24.05.2024 | 7230 | | 3,32 € | 3,95 € | | 01.01.2024 | 28.05.2024 |
| 23.05.2024 | Starlink | Betriebskosten | 23.05.2024 | INV-DEU-636999-77066-90 | | 42,02 € | 50,00 € | | 30.05.2024 | 03.06.2024 |
| 23.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 23.05.2024 | 455739287 | | 65,30 € | 77,71 € | 75,38 € | 22.06.2024 | 05.06.2024 |
| 23.05.2024 | Phoenix Spree Gottlieb GmbH | Kundenrechnung | 23.05.2024 | 20240354 | | 271,84 € | 330,09 € | | 10.06.2024 | 29.05.2024 |
| 23.05.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 23.05.2024 | 20240353 | | 345,45 € | 419,48 € | | 10.06.2024 | 06.06.2024 |
| 23.05.2024 | Phoenix Spree Property Fund ltd. & Co KG | Kundenrechnung | 23.05.2024 | 20240352 | | 249,50 € | 302,97 € | | 10.06.2024 | 05.06.2024 |
| 23.05.2024 | Jühnsdorfer Weg Immobilien GmbH | Kundenrechnung | 23.05.2024 | 20240351 | A.5002.RA190247 | 569,72 € | 691,81 € | | 10.06.2024 | 17.06.2024 |
| 22.05.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 22.05.2024 | 55523649 | | 24,88 € | 29,61 € | | 05.06.2024 | 23.05.2024 |
| 22.05.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 22.05.2024 | 55523648 | | 24,08 € | 28,66 € | | 05.06.2024 | 23.05.2024 |
| 22.05.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 22.05.2024 | 55523647 | | 177,00 € | 210,63 € | | 05.06.2024 | 23.05.2024 |
| 22.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 22.05.2024 | 455732379 | | 232,16 € | 276,27 € | | 21.06.2024 | 23.05.2024 |
| 22.05.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 22.05.2024 | 43287 | | 105,05 € | 125,01 € | | 01.01.2024 | 24.05.2024 |
| 21.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 21.05.2024 | 455724820 | | 60,37 € | 71,84 € | | 20.06.2024 | 23.05.2024 |
| 21.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 21.05.2024 | 455724818 | | 130,06 € | 154,77 € | | 20.06.2024 | 23.05.2024 |
| 21.05.2024 | | Tanken | 21.05.2024 | 2056/00001/015 | | 37,82 € | 45,01 € | | 01.01.2024 | 23.05.2024 |
| 18.05.2024 | B&O Service GmbH | | 18.05.2024 | 20240350 | | 394,20 € | 469,10 € | | 01.01.2024 | 24.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240350 | | 382,38 € | 469,10 € | | 15.06.2024 | 24.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240349 | | 195,46 € | 239,79 € | | 10.06.2024 | 30.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240348 | | 131,44 € | 161,25 € | | 01.06.2024 | 30.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240347 | | 387,65 € | 475,57 € | | 31.05.2024 | 24.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240346 | | 342,22 € | 419,83 € | | 10.06.2024 | 30.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240345 | | 342,22 € | 419,83 € | | 10.06.2024 | 30.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240344 | | 331,86 € | 407,12 € | | 10.06.2024 | 30.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240343 | | 226,97 € | 278,44 € | | 10.06.2024 | 30.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240342 | 249692164 | 299,51 € | 367,44 € | | 31.05.2024 | 24.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240341 | 249692164 | -269,67 € | -320,91 € | | 31.05.2024 | 17.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240340 | 249692164 | 269,67 € | 320,91 € | | 31.05.2024 | 17.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240339 | 249688974 | 186,18 € | 228,40 € | | 31.05.2024 | 24.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240338 | 249713394 | 256,28 € | 314,40 € | | 31.05.2024 | 24.05.2024 |
| 17.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.05.2024 | 20240337 | 249704208 | 110,10 € | 135,07 € | | 31.05.2024 | 24.05.2024 |
| 16.05.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 16.05.2024 | 66933 | | 33,61 € | 40,00 € | | 01.01.2024 | 20.05.2024 |
| 16.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Material | 16.05.2024 | 455703166 | | 48,06 € | 57,19 € | | 15.06.2024 | 23.05.2024 |
| 16.05.2024 | | Tanken | 16.05.2024 | 21091 | | 81,59 € | 97,09 € | | 01.01.2024 | 17.05.2024 |
| 15.05.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 15.05.2024 | 55492111 | | 35,14 € | 41,82 € | | 29.05.2024 | 23.05.2024 |
| 15.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.05.2024 | 455699964 | | 482,41 € | 574,07 € | | 14.06.2024 | 23.05.2024 |
| 14.05.2024 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 14.05.2024 | 38805648012661 | | 106,22 € | 126,40 € | | 25.05.2024 | 27.05.2024 |
| 12.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.05.2024 | 20240336 | 240355996 | 193,50 € | 230,27 € | | 06.06.2024 | 30.05.2024 |
| 12.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.05.2024 | 20240335 | 249692618 | 182,36 € | 217,01 € | | 06.06.2024 | 24.05.2024 |
| 12.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.05.2024 | 20240334 | | 224,58 € | 267,25 € | | 06.06.2024 | 17.05.2024 |
| 12.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.05.2024 | 20240333 | | 224,58 € | 267,25 € | | 06.06.2024 | 17.05.2024 |
| 12.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.05.2024 | 20240332 | | 414,80 € | 493,61 € | | 06.06.2024 | 17.05.2024 |
| 12.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.05.2024 | 20240331 | | 358,70 € | 426,85 € | | 06.06.2024 | 17.05.2024 |
| 12.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.05.2024 | 20240330 | | 397,50 € | 473,03 € | | 06.06.2024 | 17.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240329 | | 294,91 € | 350,94 € | | 05.06.2024 | 17.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240328 | | 307,28 € | 365,66 € | | 05.06.2024 | 17.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240327 | 249699684 | 253,96 € | 302,21 € | | 05.06.2024 | 24.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240326 | | 365,20 € | 434,59 € | | 05.06.2024 | 17.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240325 | 249700501 | 354,58 € | 421,95 € | | 05.06.2024 | 30.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240324 | | 253,29 € | 301,42 € | | 05.06.2024 | 17.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240323 | | 157,50 € | 187,43 € | | 05.06.2024 | 17.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240322 | | 214,67 € | 255,46 € | | 05.06.2024 | 17.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240321 | | 96,50 € | 114,84 € | | 05.06.2024 | 17.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240320 | | 243,60 € | 289,88 € | | 05.06.2024 | 30.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240319 | | 219,66 € | 261,40 € | | 05.06.2024 | 17.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240318 | | 202,97 € | 241,53 € | | 05.06.2024 | 17.05.2024 |
| 11.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.05.2024 | 20240317 | | 371,97 € | 442,64 € | | 05.06.2024 | 17.05.2024 |
| 10.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Material | 10.05.2024 | 455673464 | | 46,89 € | 55,80 € | | 09.06.2024 | 23.05.2024 |
| 10.05.2024 | | KFZ | 10.05.2024 | 29224 | | 63,62 € | 75,71 € | | 01.01.2024 | 10.05.2024 |
| 10.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.05.2024 | 20240316 | 249688908 | 1,37 € | 1625,99 € | | 05.06.2024 | 24.05.2024 |
| 09.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.05.2024 | 20240315 | | 1890,44 € | 1890,44 € | | 05.06.2024 | 30.05.2024 |
| 08.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Material | 08.05.2024 | 455666881 | | 217,91 € | 259,31 € | | 07.06.2024 | 23.05.2024 |
| 07.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Material | 07.05.2024 | 455662701 | | 92,57 € | 110,16 € | | 06.06.2024 | 23.05.2024 |
| 07.05.2024 | B&O Die Handwerker GmbH | Kundenrechnung | 07.05.2024 | 20240314-1 | | -247,37 € | -247,37 € | | 07.05.2024 | 05.09.2024 |
| 07.05.2024 | N ProCon GmbH | Kundenrechnung | 07.05.2024 | 20240314 | 12163.001.00354 | 2647,37 € | 2647,37 € | | 24.05.2024 | 05.09.2024 |
| 06.05.2024 | | | 06.05.2024 | 47250 | | 84,76 € | 100,87 € | | 01.01.2024 | 07.05.2024 |
| 06.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Material | 06.05.2024 | 455655203 | | 14,92 € | 17,75 € | | 05.06.2024 | 23.05.2024 |
| 06.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 06.05.2024 | 20240313 | | 231,40 € | 275,37 € | | 22.05.2024 | 17.05.2024 |
| 06.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 06.05.2024 | 20240312 | | 246,00 € | 292,74 € | | 22.05.2024 | 17.05.2024 |
| 06.05.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 06.05.2024 | 20240311 | | 559,98 € | 666,38 € | | 22.05.2024 | 23.05.2024 |
| 06.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 06.05.2024 | 20240310 | | 264,95 € | 315,29 € | | 22.05.2024 | 16.05.2024 |
| 06.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 06.05.2024 | 20240309 | | 179,18 € | 213,22 € | | 22.05.2024 | 17.05.2024 |
| 06.05.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 06.05.2024 | 20240308 | A.2718.RA191174 | 794,72 € | 945,72 € | | 22.05.2024 | 05.06.2024 |
| 05.05.2024 | easybell GmbH | Betriebskosten | 05.05.2024 | R2024008436507 | | 2,74 € | 3,26 € | | 10.05.2024 | 23.05.2024 |
| 05.05.2024 | | | 05.05.2024 | 15186 | | 47,35 € | 56,35 € | | 01.01.2024 | 06.05.2024 |
| 03.05.2024 | Autowäsche | KFZ | 03.05.2024 | 530/00002/028 | | 13,44 € | 15,99 € | | 01.01.2024 | 06.05.2024 |
| 03.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 03.05.2024 | 455648035 | | 79,51 € | 94,62 € | | 02.06.2024 | 06.05.2024 |
| 02.05.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 02.05.2024 | 455641590 | | 46,51 € | 55,35 € | | 01.06.2024 | 06.05.2024 |
| 02.05.2024 | HORNBACH Baumarkt AG | Materialeinkauf | 02.05.2024 | 4118 | | 12,59 € | 14,98 € | | 01.01.2024 | 06.05.2024 |
| 02.05.2024 | | Essen | 02.05.2024 | 0690 | | 6,97 € | 8,30 € | | 01.01.2024 | 03.05.2024 |
| 02.05.2024 | | Essen | 02.05.2024 | 0689 | | 9,54 € | 11,35 € | | 01.01.2024 | 03.05.2024 |
| 01.05.2024 | | Tanken | 01.05.2024 | 58079 | | 39,76 € | 47,31 € | | 01.01.2024 | 02.05.2024 |
| 01.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.05.2024 | 20240307 | | 177,31 € | 217,53 € | | 15.05.2024 | 10.05.2024 |
| 01.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.05.2024 | 20240306 | 249721299 | 340,34 € | 417,54 € | | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 01.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.05.2024 | 20240305 | | 257,31 € | 315,67 € | | 15.05.2024 | 10.05.2024 |
| 01.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.05.2024 | 20240304 | | 433,59 € | 531,93 € | | 15.05.2024 | 10.05.2024 |
| 01.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.05.2024 | 20240303 | 249711442 | 256,28 € | 314,40 € | | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 01.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.05.2024 | 20240302 | 240349639 | 529,65 € | 529,65 € | | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 01.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.05.2024 | 20240301 | 249719938 | 133,01 € | 163,18 € | | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 01.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.05.2024 | 20240300 | 249707898 | 332,91 € | 408,41 € | | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 01.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.05.2024 | 20240299 | 240357013 | 346,24 € | 424,76 € | | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 01.05.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.05.2024 | 20240298 | 240359887 | 377,65 € | 463,30 € | | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 30.04.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 30.04.2024 | 55403752 | | 115,90 € | 137,92 € | | 14.05.2024 | 06.05.2024 |
| 30.04.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Werkzeuge | 30.04.2024 | 55403751 | | 37,91 € | 45,11 € | | 14.05.2024 | 06.05.2024 |
| 30.04.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Werkzeuge | 30.04.2024 | 55403750 | | 109,95 € | 130,84 € | | 14.05.2024 | 06.05.2024 |
| 30.04.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Werkzeug | 30.04.2024 | 5005944107 | | 12,30 € | 14,64 € | | 14.05.2024 | 06.05.2024 |
| 30.04.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 30.04.2024 | 455627419 | | 195,38 € | 232,50 € | | 30.05.2024 | 06.05.2024 |
| 29.04.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 29.04.2024 | 52050 | | 115,00 € | 137,01 € | | 01.01.1900 | 30.04.2024 |
| 29.04.2024 | Uni Elektro | Material | 29.04.2024 | 455608950 | | 669,75 € | 797,00 € | 773,09 € | 25.05.2024 | 06.05.2024 |
| 29.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2024 | 20240297 | 249776467 | 242,96 € | 289,12 € | | 13.05.2024 | 15.05.2024 |
| 29.04.2024 | Griebenowstr. 17+18 GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2024 | 20240296 | 2024.KC107 | 751,00 € | 893,15 € | | 13.05.2024 | 18.07.2024 |
| 29.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2024 | 20240295 | 249709619 | 143,00 € | 169,88 € | | 13.05.2024 | 15.05.2024 |
| 29.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2024 | 20240294 | 249705580 | 265,00 € | 315,30 € | | 13.05.2024 | 15.05.2024 |
| 29.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.04.2024 | 20240293 | 249725861 | 136,00 € | 161,25 € | | 13.05.2024 | 15.05.2024 |
| 27.04.2024 | | Priv. Kto. Kutzner | 27.04.2024 | 9266 | | 8,17 € | 9,72 € | | 01.01.2024 | 27.04.2024 |
| 26.04.2024 | FA SXF | Steuern | 26.04.2024 | 0 | | 1133,74 € | 1133,74 € | | 01.01.2024 | 26.04.2024 |
| 25.04.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Material | 25.04.2024 | 455595934 | | 16,00 € | 19,30 € | | 25.05.2024 | 30.04.2024 |
| 25.04.2024 | | | 25.04.2024 | 4011 | | 60,00 € | 70,82 € | | 01.01.1900 | 26.04.2024 |
| 25.04.2024 | | Priv. Kto. Kutzner | 25.04.2024 | 3413 | | 8,17 € | 9,72 € | | 01.01.2024 | 25.04.2024 |
| 25.04.2024 | | Tanken | 25.04.2024 | 04011 | | 59,51 € | 70,82 € | | 01.01.2024 | 26.04.2024 |
| 24.04.2024 | | Essen BAR HEILMANN | 24.04.2024 | 875003 | | 11,09 € | 13,20 € | | 01.01.2024 | 24.04.2024 |
| 24.04.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 24.04.2024 | 55360595 | | 128,00 € | 152,25 € | | 08.05.2024 | 30.04.2024 |
| 24.04.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 24.04.2024 | 55360594 | | 17,00 € | 19,99 € | | 08.05.2024 | 30.04.2024 |
| 24.04.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 24.04.2024 | 55360593 | | 306,00 € | 364,08 € | | 08.05.2024 | 30.05.2024 |
| 23.04.2024 | Starlink | Betriebskosten | 23.04.2024 | INV-DEU-578382-57321-73 | | 42,00 € | 50,00 € | | 01.01.1900 | 30.04.2024 |
| 23.04.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 23.04.2024 | 455581091 | | 213,00 € | 253,79 € | | 23.05.2024 | 30.04.2024 |
| 23.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2024 | 20240292 | | 238,00 € | 283,20 € | | 07.05.2024 | 30.04.2024 |
| 23.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2024 | 20240291 | | 188,00 € | 224,24 € | | 07.05.2024 | 30.04.2024 |
| 23.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.04.2024 | 20240290 | | 696,00 € | 827,95 € | | 07.05.2024 | 30.04.2024 |
| 22.04.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Material | 22.04.2024 | 455573263 | | 54,00 € | 64,55 € | | 22.05.2024 | 30.04.2024 |
| 22.04.2024 | | KFZ | 22.04.2024 | 2050 | | 5,00 € | 6,00 € | | 01.01.1900 | 22.04.2024 |
| 22.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.04.2024 | 20240289 | | 191,00 € | 227,71 € | | 01.01.1900 | 26.04.2024 |
| 22.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.04.2024 | 20240288 | | 204,00 € | 242,37 € | | 01.01.1900 | 26.04.2024 |
| 22.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.04.2024 | 20240287 | | 233,00 € | 277,13 € | | 01.01.1900 | 26.04.2024 |
| 22.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.04.2024 | 20240286 | 249721685 | 353,00 € | 419,83 € | | 03.05.2024 | 26.04.2024 |
| 22.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.04.2024 | 20240285 | 249721684 | 352,80 € | 419,83 € | | 06.05.2024 | 26.04.2024 |
| 22.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.04.2024 | 20240284 | | 252,00 € | 300,14 € | | 01.01.1900 | 26.04.2024 |
| 22.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.04.2024 | 20240283 | | 304,00 € | 361,17 € | | 06.05.2024 | 14.05.2024 |
| 21.04.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2024 | 20240282 | | 329,00 € | 391,45 € | | 01.01.1900 | 30.04.2024 |
| 21.04.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 21.04.2024 | 20240281 | | 291,48 € | 346,86 € | | 10.05.2024 | 08.05.2024 |
| 21.04.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 21.04.2024 | 20240280 | | 134,63 € | 160,21 € | | 10.05.2024 | 13.05.2024 |
| 21.04.2024 | Zweite Gartenquartier Marienfelde | Kundenrechnung | 21.04.2024 | 20240279 | | 126,00 € | 150,30 € | | 01.01.1900 | 30.04.2024 |
| 21.04.2024 | Erste Gartenquartier Marienfelde GbR | Kundenrechnung | 21.04.2024 | 20240278 | | 135,00 € | 160,21 € | | 10.05.2024 | 30.04.2024 |
| 21.04.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 21.04.2024 | 20240277 | | 839,00 € | 998,31 € | | 01.01.1900 | 29.04.2024 |
| 19.04.2024 | Firma IRE-EVAF II Spandau Berlin S.a.r.I. | Kundenrechnung | 19.04.2024 | 20240276 | | 499,00 € | 593,81 € | | 17.05.2024 | 08.05.2024 |
| 19.04.2024 | GFHK Immobilien Berlin GmbH | Kundenrechnung | 19.04.2024 | 20240275 | | 184,80 € | 219,91 € | | 17.05.2024 | 08.05.2024 |
| 19.04.2024 | | Kundenrechnung | 19.04.2024 | 20240274 | | 242,24 € | 288,27 € | | 17.05.2024 | 08.05.2024 |
| 19.04.2024 | Kreuzbergstr. 8 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 19.04.2024 | 20240273 | | 372,99 € | 443,86 € | | 17.05.2024 | 08.05.2024 |
| 19.04.2024 | GFHK Immobilien Berlin GmbH | Kundenrechnung | 19.04.2024 | 20240272 | | 143,50 € | 169,58 € | | 17.05.2024 | 08.05.2024 |
| 19.04.2024 | Kreuzbergstr. 8 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 19.04.2024 | 20240271 | | 351,25 € | 417,99 € | | 17.05.2024 | 08.05.2024 |
| 19.04.2024 | Griebenowstr.17+18 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 19.04.2024 | 20240270 | | 115,75 € | 137,74 € | | 17.05.2024 | 08.05.2024 |
| 19.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 19.04.2024 | 20240269 | | 158,00 € | 187,43 € | | 01.01.1900 | 26.04.2024 |
| 18.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.04.2024 | 20240268 | | 255,00 € | 302,97 € | | 17.05.2024 | 10.05.2024 |
| 18.04.2024 | | Tanken | 18.04.2024 | 1645 | | 77,00 € | 91,17 € | | 01.01.1900 | 19.04.2024 |
| 17.04.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Material | 17.04.2024 | 455548100 | | 456,00 € | 542,47 € | | 17.04.2024 | 30.04.2024 |
| 17.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.04.2024 | 20240267 | | 419,00 € | 498,02 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 17.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.04.2024 | 20240266 | | 157,00 € | 186,76 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 17.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.04.2024 | 20240265 | | 460,00 € | 547,80 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 17.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.04.2024 | 20240264 | | 114,00 € | 135,07 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 17.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.04.2024 | 20240263 | | 222,00 € | 264,43 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 17.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.04.2024 | 20240262 | | 254,00 € | 302,21 € | | 15.05.2024 | 10.05.2024 |
| 17.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 17.04.2024 | 20240261 | | 392,00 € | 466,50 € | | 15.05.2024 | 10.05.2024 |
| 16.04.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 16.04.2024 | 455540762 | | 182,00 € | 216,18 € | | 16.05.2024 | 18.04.2024 |
| 16.04.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 16.04.2024 | 42415 | | 122,00 € | 145,01 € | | 01.01.1900 | 18.04.2024 |
| 16.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.04.2024 | 20240260 | | 147,00 € | 174,34 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 16.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.04.2024 | 20240259 | | -146,50 € | -174,34 € | | 16.05.2024 | 16.04.2024 |
| 16.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.04.2024 | 20240258 | | 146,50 € | 174,34 € | | 01.01.1900 | 16.04.2024 |
| 16.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.04.2024 | 20240257 | | 254,00 € | 302,21 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 16.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.04.2024 | 20240256 | | 249,00 € | 296,05 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 16.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.04.2024 | 20240255 | | 304,00 € | 361,76 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 16.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.04.2024 | 20240254 | | 257,00 € | 305,24 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 16.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.04.2024 | 20240253 | | 254,00 € | 302,21 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 15.04.2024 | | Tanken | 15.04.2024 | 4030 | | 61,00 € | 72,76 € | | 01.01.1900 | 16.04.2024 |
| 14.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2024 | 20240252 | | 196,00 € | 233,24 € | | 01.01.1900 | 19.04.2024 |
| 14.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.04.2024 | 20240251 | | 184,00 € | 219,27 € | | 01.01.1900 | 19.04.2024 |
| 12.04.2024 | Telekom Deutschland GmbH | Betriebskosten | 12.04.2024 | 38650474012661 | | 151,02 € | 179,71 € | | 01.01.2024 | 24.04.2024 |
| 12.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2024 | 20240250 | | 424,00 € | 505,04 € | | 01.01.1900 | 19.04.2024 |
| 12.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2024 | 20240249 | | 129,00 € | 153,68 € | | 01.01.1900 | 19.04.2024 |
| 12.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.04.2024 | 20240248 | | 216,00 € | 256,78 € | | 01.01.1900 | 19.04.2024 |
| 12.04.2024 | Gemeinde Schönefeld | | 12.04.2024 | 2024005400015-00080297 | | 1,00 € | 1076,00 € | | 01.01.1900 | 22.04.2024 |
| 11.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.04.2024 | 20240247 | | 243,00 € | 289,12 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 11.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.04.2024 | 20240246 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 11.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.04.2024 | 20240245 | | 293,00 € | 348,60 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 11.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.04.2024 | 20240244 | | 474,00 € | 564,46 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 11.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.04.2024 | 20240243 | | 245,00 € | 291,88 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 10.04.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Material | 10.04.2024 | 55259344 | | 215,00 € | 255,61 € | | 24.04.2024 | 30.04.2024 |
| 10.04.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 10.04.2024 | 455506138 | | 288,00 € | 342,27 € | | 10.05.2024 | 18.04.2024 |
| 10.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.04.2024 | 20240242 | | 544,00 € | 647,30 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 10.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.04.2024 | 20240241 | | 227,00 € | 269,87 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 10.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.04.2024 | 20240240 | | 419,00 € | 498,02 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 10.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.04.2024 | 20240239 | | 144,00 € | 171,85 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 10.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.04.2024 | 20240238 | | 226,00 € | 268,55 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 10.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.04.2024 | 20240237 | | 227,00 € | 269,87 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 10.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.04.2024 | 20240236 | | 177,00 € | 210,73 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 10.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.04.2024 | 20240235 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 17.04.2024 |
| 09.04.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 09.04.2024 | 455498962 | | 294,00 € | 349,50 € | | 09.05.2024 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Material | 09.04.2024 | 231807 | | 36,00 € | 42,72 € | | 19.04.2024 | 18.04.2024 |
| 08.04.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 08.04.2024 | 455491412 | | 125,00 € | 149,13 € | | 08.05.2024 | 18.04.2024 |
| 07.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.04.2024 | 20240234 | | -1851,36 € | -2203,12 € | | 01.01.1900 | 07.04.2024 |
| 07.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.04.2024 | 20240233 | | 1851,36 € | 1851,36 € | | 01.01.1900 | 16.02.2024 |
| 07.04.2024 | B&O Service GmbH | | 07.04.2024 | 20240232 | | 599,36 € | 713,24 € | | 01.01.2024 | 16.02.2024 |
| 07.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.04.2024 | 20240232 | | -599,36 € | -713,24 € | | 01.01.1900 | 07.04.2024 |
| 07.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.04.2024 | 20240231 | | 599,36 € | 599,36 € | | 01.01.1900 | 16.02.2024 |
| 07.04.2024 | Gormannstr.18-18E und Schwartzkopffstr.19 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 07.04.2024 | 20240230 | | 546,00 € | 649,68 € | | 05.05.2024 | 02.05.2024 |
| 07.04.2024 | Kreuzbergstr. 8 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 07.04.2024 | 20240229 | | 265,00 € | 315,18 € | | 05.05.2024 | 02.05.2024 |
| 07.04.2024 | Gormannstr.18-18E und Schwartzkopffstr.19 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 07.04.2024 | 20240228 | | 292,00 € | 348,03 € | | 05.05.2024 | 02.05.2024 |
| 07.04.2024 | Griebenowstr.17+18 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 07.04.2024 | 20240227 | | 576,00 € | 684,90 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 07.04.2024 | Griebenowstr.17+18 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 07.04.2024 | 20240226 | | 270,00 € | 321,84 € | | 05.05.2024 | 02.05.2024 |
| 07.04.2024 | Griebenowstr.17+18 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 07.04.2024 | 20240225 | 2024.KC057 | 196,00 € | 233,24 € | | 05.05.2024 | 10.07.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240224 | | 158,00 € | 187,43 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240223 | | 300,00 € | 357,44 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240222 | | 208,00 € | 248,06 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240221 | | 210,00 € | 250,14 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | | 06.04.2024 | 20240220 | | 173,20 € | 206,11 € | | 01.01.2024 | 12.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240220 | | -173,20 € | -206,11 € | | 01.01.1900 | 06.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240219 | | 173,00 € | 206,11 € | | 01.01.1900 | 06.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240218 | | 135,50 € | 161,25 € | | 04.05.2024 | 12.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240217 | 249792679 | 159,00 € | 189,36 € | | 04.05.2024 | 12.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240216 | | 297,00 € | 353,74 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240215 | | 297,00 € | 353,74 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240214 | | 307,00 € | 365,34 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 06.04.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 06.04.2024 | 20240213 | | 637,00 € | 757,68 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 05.04.2024 | easybell GmbH | | 05.04.2024 | R2024008352257 | | 3,00 € | 3,26 € | | 01.01.1900 | 18.04.2024 |
| 04.04.2024 | JET Tankstelle | Tanken | 04.04.2024 | 81309 | | 92,00 € | 109,00 € | | 01.01.1900 | 08.04.2024 |
| 04.04.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 04.04.2024 | 455475972 | | 175,00 € | 207,66 € | | 04.05.2024 | 18.04.2024 |
| 03.04.2024 | | KFZ | 03.04.2024 | 1905 | | 5,00 € | 6,00 € | | 01.01.1900 | 03.05.2024 |
| 28.03.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 28.03.2024 | 55217620 | | 173,09 € | 205,98 € | 200,14 € | 11.04.2024 | 23.05.2024 |
| 28.03.2024 | ETL-HMS GMBH | | 28.03.2024 | 2400295 | | 250,00 € | 297,50 € | | 01.01.2024 | 10.05.2024 |
| 28.03.2024 | ETL-HMS GmbH | Betriebskosten | 28.03.2024 | 2400294 | | 770,00 € | 916,30 € | | 01.01.2024 | 10.05.2024 |
| 28.03.2024 | Kreuzbergstr. 8 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 28.03.2024 | 20240212 | | 180,00 € | 214,14 € | | 26.04.2024 | 02.05.2024 |
| 28.03.2024 | Gormannstr.18-18E und Schwartzkopffstr.19 GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 28.03.2024 | 20240211 | | 1,00 € | 1012,06 € | | 27.04.2024 | 02.05.2024 |
| 28.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 28.03.2024 | 20240210 | | 226,00 € | 268,58 € | | 01.01.1900 | 10.04.2024 |
| 27.03.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | | 27.03.2024 | 5005791834 | | 154,00 € | 182,77 € | | 10.04.2024 | 28.03.2024 |
| 27.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 27.03.2024 | 455437133 | | 209,00 € | 249,04 € | | 26.04.2024 | 28.03.2024 |
| 27.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.03.2024 | 20240209 | | 226,00 € | 268,40 € | | 01.01.1900 | 05.04.2024 |
| 27.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.03.2024 | 20240208 | | 147,00 € | 174,34 € | | 01.01.1900 | 05.04.2024 |
| 27.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.03.2024 | 20240207 | | 701,00 € | 833,60 € | | 01.01.1900 | 10.04.2024 |
| 27.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.03.2024 | 20240206 | | 795,00 € | 946,43 € | | 01.01.1900 | 10.04.2024 |
| 26.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 26.03.2024 | 455429482 | | 257,00 € | 306,13 € | | 25.04.2024 | 28.03.2024 |
| 25.03.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 25.03.2024 | 55189188 | | 294,00 € | 349,65 € | | 08.04.2024 | 28.03.2024 |
| 25.03.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 25.03.2024 | 55189187 | | 48,00 € | 56,79 € | | 08.04.2024 | 28.03.2024 |
| 25.03.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 25.03.2024 | 55189186 | | 290,00 € | 344,80 € | | 08.04.2024 | 28.03.2024 |
| 25.03.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 25.03.2024 | 55189185 | | 134,00 € | 159,36 € | | 08.04.2024 | 28.03.2024 |
| 25.03.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 25.03.2024 | 55189184 | | 431,00 € | 512,65 € | | 08.04.2024 | 28.03.2024 |
| 25.03.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 25.03.2024 | 55189183 | | 213,00 € | 253,84 € | | 08.04.2024 | 28.03.2024 |
| 25.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 25.03.2024 | 455421933 | | 58,00 € | 69,50 € | | 24.04.2024 | 28.03.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240204 | | 226,00 € | 268,55 € | | 01.01.1900 | 05.04.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240203 | | 148,00 € | 175,57 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240202 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | | 25.03.2024 | 20240201 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240200 | | 227,00 € | 269,87 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240199 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240198 | | 528,00 € | 628,18 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240197 | | 177,00 € | 210,27 € | | 01.01.1900 | 05.04.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240196 | | 216,00 € | 256,78 € | | 01.01.1900 | 05.04.2024 |
| 25.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240195 | | 658,00 € | 782,81 € | | 12.04.2024 | 16.05.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240194 | | 339,00 € | 403,09 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | | 25.03.2024 | 20240193 | | 312,95 € | 372,41 € | | 01.01.2024 | 02.04.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240193 | | -312,95 € | -372,41 € | | 01.01.1900 | 25.03.2024 |
| 25.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240192 | | 312,95 € | 372,41 € | | 01.01.1900 | 25.03.2024 |
| 25.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 25.03.2024 | 20240191 | | 838,00 € | 997,53 € | | 01.01.1900 | 16.05.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240190 | | 165,00 € | 196,35 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240189 | | 229,00 € | 272,62 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240188 | | 283,00 € | 336,65 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240187 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | c/o FALCO IMMOBILIEN Hausverw. GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240186 | | 323,00 € | 384,64 € | | 01.01.1900 | 18.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240185 | | 215,00 € | 255,46 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240184 | | 235,00 € | 279,61 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240183 | | 234,00 € | 278,21 € | | 01.01.1900 | 25.03.2024 |
| 24.03.2024 | | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240182 | | 572,00 € | 680,43 € | | 01.01.1900 | 25.03.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240181 | | 431,00 € | 513,10 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240180 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | Michael Decius c/o FALCO IMMOBILIEN | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240179 | | 553,00 € | 658,50 € | | 01.01.1900 | 18.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240178 | | 147,00 € | 174,34 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240177 | | 429,00 € | 511,00 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240176 | | 342,00 € | 407,12 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240175 | | 342,00 € | 407,12 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240174 | 240218428 | 599,36 € | 599,36 € | | 20.04.2024 | 14.06.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240173 | | 201,00 € | 238,99 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240172 | | 180,00 € | 213,61 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 24.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 24.03.2024 | 20240171 | | 396,00 € | 471,16 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240170 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240169 | | 180,00 € | 213,61 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240168 | | 215,00 € | 255,46 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240167 | | 198,00 € | 235,22 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240166 | | 162,00 € | 192,28 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240165 | | 254,00 € | 302,21 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240164 | | 267,00 € | 317,37 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240163 | | 300,00 € | 357,05 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240162 | | 158,00 € | 187,43 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240161 | | 581,00 € | 691,00 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240160 | | 499,00 € | 594,10 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 23.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 23.03.2024 | 20240159 | | 163,00 € | 194,23 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 22.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 22.03.2024 | 20240158 | | 331,00 € | 394,41 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 21.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 21.03.2024 | 455403731 | | 203,00 € | 242,01 € | | 20.04.2024 | 28.03.2024 |
| 21.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2024 | 20240157 | | 239,00 € | 284,14 € | | 01.01.1900 | 26.03.2024 |
| 21.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 21.03.2024 | 20240156 | | 840,00 € | 999,48 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 21.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2024 | 20240155 | | 135,00 € | 160,21 € | | 01.01.1900 | 26.03.2024 |
| 21.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 21.03.2024 | 20240154 | | 153,00 € | 182,52 € | | 01.01.1900 | 26.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240153 | | 158,00 € | 187,43 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240152 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240151 | | 180,00 € | 213,61 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240150 | | 354,00 € | 421,71 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240149 | | 460,00 € | 547,80 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240148 | | 158,00 € | 187,43 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240147 | | -120,50 € | -143,40 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | | 20.03.2024 | 20240147 | | 120,50 € | 143,40 € | | 01.01.2024 | 20.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240146 | | 121,00 € | 143,40 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240145 | | 252,00 € | 299,29 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240144 | | 300,00 € | 357,44 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240143 | | -247,67 € | -294,73 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | | 20.03.2024 | 20240143 | | 247,67 € | 294,73 € | | 01.01.2024 | 20.03.2024 |
| 20.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 20.03.2024 | 20240142 | | 248,00 € | 294,73 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 19.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 19.03.2024 | 455389577 | | 596,00 € | 708,73 € | | 18.04.2024 | 21.03.2024 |
| 18.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 18.03.2024 | 455381532 | | 246,00 € | 292,31 € | | 17.04.2024 | 21.03.2024 |
| 18.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240141 | | 205,00 € | 243,57 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 18.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240140 | | 569,00 € | 676,66 € | | 01.01.1900 | 21.03.2024 |
| 18.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240139 | | 452,00 € | 537,50 € | | 01.01.1900 | 21.03.2024 |
| 18.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240138 | | 238,00 € | 283,15 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 18.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240137 | | 448,00 € | 532,53 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 18.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240136 | | 277,00 € | 329,99 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 18.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240135 | | -269,00 € | -320,11 € | | 01.01.1900 | 18.03.2024 |
| 18.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | | 18.03.2024 | 20240135 | | 269,00 € | 320,11 € | | 01.01.2024 | 18.03.2024 |
| 18.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240134 | | 143,00 € | 170,09 € | | 01.01.1900 | 26.03.2024 |
| 18.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240133 | | 269,00 € | 320,11 € | | 01.01.1900 | 18.03.2024 |
| 18.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240132 | | 324,00 € | 385,21 € | | 01.01.1900 | 27.03.2024 |
| 18.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 18.03.2024 | 20240131 | | 334,00 € | 397,69 € | | 01.01.1900 | 21.03.2024 |
| 14.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 14.03.2024 | 455360210 | | 135,00 € | 161,03 € | | 13.04.2024 | 21.03.2024 |
| 13.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 13.03.2024 | 455352916 | | 75,00 € | 89,67 € | | 12.04.2024 | 21.03.2024 |
| 13.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.03.2024 | 20240130 | | 191,00 € | 226,70 € | | 01.01.1900 | 10.04.2024 |
| 13.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.03.2024 | 20240129 | | 151,00 € | 179,65 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 13.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.03.2024 | 20240128 | | 271,00 € | 322,97 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 13.03.2024 | c/o Vonovia SE | Kundenrechnung | 13.03.2024 | 20240127 | | 4,00 € | 4813,95 € | | 01.01.1900 | 29.04.2024 |
| 12.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.03.2024 | 20240126 | | -7512,06 € | -7512,06 € | | 01.01.1900 | 12.03.2024 |
| 12.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 12.03.2024 | 20240125 | | 7512,06 € | 7512,06 € | | 01.01.1900 | 12.03.2024 |
| 11.03.2024 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 11.03.2024 | 5005719207 | | 9,00 € | 11,28 € | | 25.03.2024 | 21.03.2024 |
| 11.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 11.03.2024 | 455337653 | | 18,00 € | 20,94 € | | 10.04.2024 | 21.03.2024 |
| 11.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 11.03.2024 | 20240124 | | 254,00 € | 302,62 € | | 01.01.1900 | 18.03.2024 |
| 11.03.2024 | c/o core ImmobilienManagement GmbH | Kundenrechnung | 11.03.2024 | 20240123 | | 174,00 € | 206,82 € | | 01.01.1900 | 18.03.2024 |
| 11.03.2024 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 11.03.2024 | 20240122 | | 1,00 € | 1381,20 € | | 01.01.1900 | 02.04.2024 |
| 10.03.2024 | WISAG Gebudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 10.03.2024 | 20240121 | | 206,00 € | 245,00 € | | 01.01.1900 | 09.04.2024 |
| 10.03.2024 | Co.KG GmbH & Co. KG | | 10.03.2024 | 20240120 | | 205,88 € | 245,00 € | | 01.01.2024 | 10.03.2024 |
| 10.03.2024 | Co.KG GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 10.03.2024 | 20240120 | | -205,88 € | -245,00 € | | 01.01.1900 | 10.03.2024 |
| 10.03.2024 | WISAG Gebudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 10.03.2024 | 20240119 | | 205,88 € | 245,00 € | | 01.01.1900 | 10.03.2024 |
| 10.03.2024 | WISAG Gebudetechnik Nord-Ost GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 10.03.2024 | 20240118 | AA100124589 | 707,40 € | 841,81 € | | 29.03.2024 | 18.09.2024 |
| 10.03.2024 | WISAG Gebudetechnik Nord-Ost GmbH & Co. KG | Kundenrechnung | 10.03.2024 | 20240117 | | 232,00 € | 275,75 € | | 01.01.1900 | 09.04.2024 |
| 10.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.03.2024 | 20240116 | | 33,00 € | 39,27 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 10.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.03.2024 | 20240115 | | 154,00 € | 183,84 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 09.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.03.2024 | 20240114 | | 401,00 € | 476,65 € | | 01.01.1900 | 15.03.2024 |
| 09.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.03.2024 | 20240113 | | 228,00 € | 271,24 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 09.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.03.2024 | 20240112 | | 227,00 € | 269,87 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 09.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.03.2024 | 20240111 | | 114,00 € | 135,07 € | | 01.01.1900 | 15.03.2024 |
| 09.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.03.2024 | 20240110 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 09.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.03.2024 | 20240109 | | 180,00 € | 213,61 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 09.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.03.2024 | 20240108 | | 244,00 € | 290,65 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 09.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.03.2024 | 20240107 | | 364,00 € | 432,92 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 09.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.03.2024 | 20240106 | | 147,00 € | 174,34 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 09.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.03.2024 | 20240105 | | 147,00 € | 174,34 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240104 | | 77,00 € | 91,63 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240103 | | 82,00 € | 97,46 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240102 | | 70,00 € | 82,71 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240101 | | 487,00 € | 579,60 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240100 | | 487,00 € | 579,60 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240099 | | 516,00 € | 614,13 € | | 01.01.1900 | 22.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240098 | | 317,00 € | 377,38 € | | 01.01.1900 | 15.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240097 | | 354,00 € | 421,71 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240096 | | 158,00 € | 187,43 € | | 01.01.1900 | 24.04.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240095 | | 173,00 € | 205,81 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | | 08.03.2024 | 20240094 | | 185,34 € | 220,55 € | | 01.01.2024 | 08.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240094 | | -185,34 € | -220,55 € | | 01.01.1900 | 08.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240093 | | 185,00 € | 220,55 € | | 01.01.1900 | 08.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240092 | | 455,00 € | 541,09 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240091 | | 158,00 € | 187,43 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 08.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.03.2024 | 20240090 | | 151,00 € | 179,96 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 07.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 07.03.2024 | 455319599 | | 570,00 € | 678,07 € | | 06.04.2024 | 08.03.2024 |
| 06.03.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 06.03.2024 | 55065295 | | 418,00 € | 496,94 € | | 20.03.2024 | 08.03.2024 |
| 06.03.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 06.03.2024 | 455312314 | | 74,00 € | 88,25 € | | 05.04.2024 | 08.03.2024 |
| 06.03.2024 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240089 | | 126,00 € | 149,69 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 06.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XI Ltd. | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240088 | | 140,00 € | 166,72 € | | 01.01.1900 | 21.03.2024 |
| 06.03.2024 | Phoenix Spree Deutschland XII Ltd. | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240087 | | 165,00 € | 196,79 € | | 01.01.1900 | 18.03.2024 |
| 06.03.2024 | Leo Stiftung Live 4 Each Other | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240086 | | 199,00 € | 237,32 € | | 01.01.1900 | 13.03.2024 |
| 06.03.2024 | Barstr. 11/12 GbR | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240085 | | 174,00 € | 207,60 € | | 01.01.1900 | 15.03.2024 |
| 06.03.2024 | Mariendorfer Damm 221 GbR | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240084 | | 357,00 € | 424,94 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 06.03.2024 | Michael Decius c/o FALCO IMMOBILIEN | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240083 | | 184,00 € | 219,17 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 06.03.2024 | N ProCon GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240082 | | 451,00 € | 536,89 € | | 01.01.1900 | 11.03.2024 |
| 06.03.2024 | N ProCon GmbH | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240081 | | -536,89 € | -638,90 € | | 01.01.1900 | 06.03.2024 |
| 06.03.2024 | WISAG Gebudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240080 | | 275,00 € | 327,79 € | | 01.01.1900 | 09.04.2024 |
| 06.03.2024 | WISAG Gebudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240079 | | 121,00 € | 143,69 € | | 01.01.1900 | 09.04.2024 |
| 06.03.2024 | WISAG Gebudetechnik Nord-Ost GmbH & Co.KG | Kundenrechnung | 06.03.2024 | 20240078 | | 121,00 € | 143,69 € | | 01.01.1900 | 09.04.2024 |
| 04.03.2024 | easybell GmbH | Betriebskosten | 04.03.2024 | R2024008240487 | | 3,00 € | 3,26 € | | 01.01.1900 | 21.03.2024 |
| 03.03.2024 | Techniker Krankenkasse | Betriebskosten | 03.03.2024 | 75157547 | | 18,00 € | 21,50 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 01.03.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 01.03.2024 | 230810 | | 155,00 € | 184,93 € | | 11.03.2024 | 01.03.2024 |
| 01.03.2024 | Holmes Place Health Clubs GmbH | Kundenrechnung | 01.03.2024 | 20240077 | | 521,00 € | 620,04 € | | 01.01.1900 | 06.03.2024 |
| 01.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.03.2024 | 20240076 | | 149,00 € | 177,10 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 01.03.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 01.03.2024 | 20240075 | | 119,00 € | 142,10 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 01.03.2024 | FA KW | | 01.03.2024 | 0 | | 7,00 € | 8,00 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 29.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 29.02.2024 | 55022815 | | 324,00 € | 385,56 € | | 14.03.2024 | 08.03.2024 |
| 29.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.02.2024 | 20240074 | | 238,00 € | 283,58 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 29.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.02.2024 | 20240073 | | 215,00 € | 255,46 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 29.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.02.2024 | 20240072 | | 176,00 € | 209,44 € | | 01.01.1900 | 08.03.2024 |
| 29.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.02.2024 | 20240071 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 08.03.2024 |
| 29.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.02.2024 | 20240070 | | 137,00 € | 163,18 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 29.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.02.2024 | 20240069 | | 168,00 € | 199,54 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 29.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.02.2024 | 20240068 | | 154,00 € | 183,65 € | | 01.01.1900 | 08.03.2024 |
| 29.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.02.2024 | 20240067 | | 508,00 € | 604,81 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 29.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 29.02.2024 | 20240066 | | 658,00 € | 782,50 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 28.02.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 28.02.2024 | 455262666 | | 183,00 € | 217,81 € | | 29.03.2024 | 08.03.2024 |
| 27.02.2024 | RA+N Oliver Ibert | Betriebskosten | 27.02.2024 | R000242-2024 | | 61,00 € | 72,51 € | | 01.01.1900 | 08.03.2024 |
| 27.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 27.02.2024 | 227510 | | 319,00 € | -379,71 € | | 12.03.2024 | 28.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240065 | | 438,00 € | 520,64 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240064 | | 264,00 € | 314,40 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240063 | | 204,00 € | 242,37 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240062 | | 269,00 € | 319,93 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240061 | | 342,00 € | 407,29 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240060 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240059 | | 254,00 € | 302,21 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240058 | | 147,00 € | 174,34 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240057 | | 177,00 € | 210,94 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240056 | | 179,00 € | 212,57 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 27.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240055 | | 139,00 € | 165,42 € | | 01.01.1900 | 20.03.2024 |
| 27.02.2024 | N ProCon GmbH | Kundenrechnung | 27.02.2024 | 20240054 | | 403,00 € | 479,37 € | | 01.01.1900 | 01.03.2024 |
| 27.02.2024 | Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 27.02.2024 | 2024003925 | | 50,00 € | 59,50 € | | 05.03.2024 | 01.03.2024 |
| 27.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 27.02.2024 | 0000227510 | | 319,08 € | 379,71 € | | 12.03.2024 | 28.03.2024 |
| 27.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 27.02.2024 | 0000227510 | | -379,71 € | -379,71 € | | 12.03.2024 | 28.03.2024 |
| 26.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 26.02.2024 | 54994813 | | 288,00 € | 342,72 € | | 11.03.2024 | 08.03.2024 |
| 26.02.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 26.02.2024 | 455246019 | | 192,00 € | 228,46 € | | 27.03.2024 | 08.03.2024 |
| 26.02.2024 | Josef Schlechtinger GmbH | Materialeinkauf | 26.02.2024 | 2024003759 | | 55,00 € | 64,86 € | | 04.03.2024 | 01.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240053 | | 158,00 € | 187,43 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240052 | | 165,00 € | 196,06 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240051 | | 431,18 € | 513,10 € | | 23.03.2024 | 29.02.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240050 | | 82,00 € | 97,58 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240049 | | 224,00 € | 265,97 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240048 | | 147,00 € | 174,34 € | | 01.01.1900 | 12.04.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240047 | | 180,00 € | 213,61 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240046 | | 215,00 € | 255,46 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240045 | | 251,00 € | 298,75 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240044 | | 286,00 € | 339,94 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240043 | | 180,00 € | 213,61 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240042 | | 184,00 € | 219,51 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240041 | | 163,00 € | 194,46 € | | 23.03.2024 | 29.02.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240040 | | 147,00 € | 174,34 € | | 23.03.2024 | 29.02.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240039 | | 217,00 € | 258,06 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240038 | | 158,00 € | 187,43 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 25.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 25.02.2024 | 20240037 | | 147,00 € | 174,34 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 24.02.2024 | N ProCon GmbH | Kundenrechnung | 24.02.2024 | 20240036 | | 537,00 € | 638,90 € | | 01.01.1900 | 24.02.2024 |
| 24.02.2024 | N ProCon GmbH | Kundenrechnung | 24.02.2024 | 20240035 | | 224,00 € | 267,01 € | | 01.01.1900 | 01.03.2024 |
| 23.02.2024 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | | 23.02.2024 | 72442034865 | | 34,00 € | 40,00 € | | 01.01.1900 | 07.03.2024 |
| 23.02.2024 | sks - Kinkel Elektronik GmbH | Materialeinkauf | 23.02.2024 | 230595 | | 763,00 € | 908,21 € | | 04.03.2024 | 01.03.2024 |
| 23.02.2024 | Landeshauptkasse - Land Brandenburg | | 23.02.2024 | 072442034865 | | 33,61 € | 40,00 € | | 01.01.2024 | 07.03.2024 |
| 21.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 21.02.2024 | 73779664 | | 270,00 € | -321,30 € | | 06.03.2024 | 23.02.2024 |
| 21.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 21.02.2024 | 54953136 | | 46,00 € | 54,51 € | | 06.03.2024 | 23.02.2024 |
| 21.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 21.02.2024 | 54953135 | | 177,00 € | 210,63 € | | 06.03.2024 | 23.02.2024 |
| 21.02.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | | 21.02.2024 | 455220614 | | 297,00 € | 353,29 € | | 22.03.2024 | 23.02.2024 |
| 21.02.2024 | B&O Service GmbH | | 21.02.2024 | 20240034 | | 827,74 € | 985,01 € | | 01.01.2024 | 21.02.2024 |
| 21.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2024 | 20240034 | | -985,01 € | -985,01 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 21.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 21.02.2024 | 20240033 | | 985,01 € | 985,01 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 19.02.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 19.02.2024 | 455205433 | | 142,00 € | 168,85 € | | 20.03.2024 | 23.02.2024 |
| 18.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.02.2024 | 20240032 | | 479,00 € | 570,40 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 18.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 18.02.2024 | 20240031 | | 621,00 € | 739,03 € | | 01.01.1900 | 28.02.2024 |
| 16.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.02.2024 | 20240030 | | 241,00 € | 286,96 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 16.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.02.2024 | 20240029 | | 146,00 € | 173,95 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 16.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.02.2024 | 20240028 | | 224,00 € | 266,39 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 16.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.02.2024 | 20240027 | | 451,00 € | 536,40 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 16.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.02.2024 | 20240026 | | 180,00 € | 213,61 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 16.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.02.2024 | 20240025 | | 322,00 € | 383,47 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 16.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.02.2024 | 20240024 | | 353,00 € | 419,83 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 16.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 16.02.2024 | 20240023 | | 445,00 € | 530,02 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 15.02.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 15.02.2024 | 455186473 | | 149,00 € | 176,99 € | | 16.03.2024 | 23.02.2024 |
| 14.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 14.02.2024 | 54907131 | | 209,00 € | 248,47 € | | 28.02.2024 | 23.02.2024 |
| 14.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | | 14.02.2024 | 54907130 | | 479,00 € | 569,77 € | | 28.02.2024 | 23.02.2024 |
| 14.02.2024 | Sonepar Nord-Ost GmbH | Materialeinkauf | 14.02.2024 | 54907129 | | 268,00 € | 318,63 € | | 28.02.2024 | 23.02.2024 |
| 14.02.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 14.02.2024 | 455176710 | | 55,00 € | 65,10 € | | 15.03.2024 | 23.02.2024 |
| 14.02.2024 | B&O Die Handwerker GmbH | | 14.02.2024 | 344904 | | 1555,76 € | 1851,36 € | | 01.01.2024 | 16.02.2024 |
| 14.02.2024 | B&O Die Handwerker GmbH | | 14.02.2024 | 344904 | | 503,66 € | 599,36 € | | 01.01.2024 | 16.02.2024 |
| 14.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 14.02.2024 | 20240022 | | 555,00 € | 660,10 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 13.02.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 13.02.2024 | 455169759 | | 5,00 € | 6,13 € | | 14.03.2024 | 23.02.2024 |
| 13.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.02.2024 | 20240021 | | 290,00 € | 344,74 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 13.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.02.2024 | 20240020 | | 136,00 € | 161,25 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 13.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.02.2024 | 20240019 | | 496,00 € | 590,49 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 13.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 13.02.2024 | 20240018 | | 249,00 € | 296,76 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 12.02.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 12.02.2024 | 455162607 | | 19,00 € | 22,59 € | | 13.02.2024 | 23.02.2024 |
| 11.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 11.02.2024 | 20240017 | | 2,00 € | 1851,36 € | | 01.01.1900 | 16.02.2024 |
| 10.02.2024 | GFHK Immobilien Berlin GmbH | Kundenrechnung | 10.02.2024 | 20240016 | | 399,29 € | 475,16 € | | 01.01.1900 | 08.05.2024 |
| 10.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 10.02.2024 | 20240015 | | 204,00 € | 242,74 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 09.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.02.2024 | 20240014 | | 133,00 € | 158,29 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 09.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.02.2024 | 20240013 | | 182,00 € | 216,38 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 09.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 09.02.2024 | 20240012 | | 254,00 € | 302,62 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 08.02.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 08.02.2024 | 455145034 | | 19,00 € | 22,99 € | | 09.03.2024 | 12.02.2024 |
| 08.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2024 | 20240011 | | 247,00 € | 293,79 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 08.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2024 | 20240010 | | 158,00 € | 187,43 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 08.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2024 | 20240009 | | 147,00 € | 174,34 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 08.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2024 | 20240008 | | 194,00 € | 231,10 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 08.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 08.02.2024 | 20240007 | | 242,00 € | 287,58 € | | 01.01.1900 | 05.04.2024 |
| 07.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.02.2024 | 20240006 | | 175,00 € | 207,75 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 07.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.02.2024 | 20240005 | | 150,00 € | 178,90 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 07.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.02.2024 | 20240004 | | 353,00 € | 419,83 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 07.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.02.2024 | 20240003 | | 353,00 € | 419,83 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 07.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.02.2024 | 20240002 | | 405,00 € | 481,66 € | | 01.01.1900 | 21.02.2024 |
| 07.02.2024 | B&O Service GmbH | Kundenrechnung | 07.02.2024 | 20240001 | | 504,00 € | 599,36 € | | 01.01.1900 | 16.02.2024 |
| 06.02.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 06.02.2024 | 455130183 | | 22,00 € | 26,18 € | | 07.03.2024 | 12.02.2024 |
| 05.02.2024 | easybell GmbH | Betriebskosten | 05.02.2024 | R2024008166438 | | 1,00 € | 1,33 € | | 01.01.1900 | 16.02.2024 |
| 03.02.2024 | Techniker Krankenkasse | | 03.02.2024 | 75157647 | | 2,00 € | 2187,50 € | | 01.01.1900 | 16.02.2024 |
| 31.01.2024 | Pat & Patachon GmbH | | 31.01.2024 | RG20240141 | | 355,00 € | 422,45 € | | 01.01.1900 | 23.02.2024 |
| 31.01.2024 | FYRST Deutsche Bank AG | Betriebskosten | 31.01.2024 | Januar2024 | | 8,40 € | 10,00 € | | 01.01.2024 | 31.01.2024 |
| 13.01.2024 | HERO Software GmbH | | 13.01.2024 | RE-2024-100543 | | 348,00 € | 414,12 € | | 01.01.1900 | 16.01.2024 |
| 12.01.2024 | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | Materialeinkauf | 12.01.2024 | 454981816 | | 235,00 € | 279,17 € | | 11.02.2024 | 12.02.2024 |
| 06.01.2024 | easybell GmbH | | 06.01.2024 | R2024008078823 | | 1,00 € | 0,94 € | | 01.01.1900 | 12.01.2024 |